南宁7月面授:破局内审困境:审计高手的“道法术器”实战

企业经营风险呈现隐蔽化、链条化、复杂化特征,对内审、内控、监察团队的履职能力提出前所未有的考验。现实工作中,不少从业者深陷多重困境:看似每日忙于审计核查,却屡屡错失关键风险点;工作成果得不到管理层认可,岗位价值逐渐边缘化;面对跨部门、跨板块的系统性风险,缺乏有效的分析思路与应对方法。
其实,大部分内审人员都是财务审计出身,财务功底相对扎实,但是在涉及到企业具体的经营管理业务中时,对企业的经营管理逻辑缺乏深刻的认识,缺乏系统性的业务审计思维,导致内部审计工作效果不明显,甚至出现审计失败的风险。
究其根源,并非人员执行力不足,而是思维认知、框架体系、专业方法存在短板:多数企业未建立匹配自身发展的审计风控框架,对行业特性、组织架构、业绩考核、信息系统等根源性风险缺乏研判;审计人员能力模型单一,缺少多元思维与综合研判能力;业务审计仍依赖传统经验,面对全流程业务风险与数字化审计场景束手无策。
本课程结合央企、上市公司、大型民企真实典型案例,拆解底层逻辑与实战技法。助力参训人员重塑审计认知、精进专业本领,带领团队构建长效风控机制,让审计工作深度融入企业经营,为企业行稳致远筑牢根基。
重塑审计思维,实现从被动防风险到主动控风险的转变,精准挖掘深层问题。
掌握审计体系搭建方法,结合企业实际研判各类系统性风险,筑牢风控根基。
精通审计项目全流程与各业务板块实操技巧,大幅提升审计履职能力。
掌握数智化审计工具与模型应用,紧跟行业趋势,提升风险研判效率。
【主办单位】 正保会计网校 正保会计网校广西服务中心
【培训时间】 2026年7月23日(周四)
【培训地址】 南宁
【相关费用】 会员免费;非会员1980元/人(含午餐、资料、培训费)
【受益对象】 内部审计部门全员、内控合规部门全员、监察部门全员



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