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注册会计师《审计》每日一练:审计程序(2023.10.27)

来源: 正保会计网校 编辑:2023/10/27 09:04:54 字体:

有志者自有千计万计,无志者只感千难万难,忘掉所有那些不可能的借口,去坚持那一个可能的理由,相信自己可以克服难关!。既然选择了注册会计师考试就坚定的走下去,下边是网校整理的注册会计师考试《审计》每日一练,我们一起来练习吧!

多选题

(2019年)下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有( )。

A、了解被审计单位的内部控制

B、在临近审计结束时,运用分析程序对财务报表进行总体复核

C、实施用作风险评估的分析程序

D、将财务报表与会计记录进行核对

查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
选项A,了解被审计单位的内部控制是每次审计中必须要做的程序;选项BC,分析程序用于风险评估程序和总体复核是强制要求,所以是每次审计业务中必须要做的程序;选项D,是实施审计程序的第一步,在审计的开始,都会将财务报表和会计记录进行核对的。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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