- 下列哪种活动不包含在审计工作表的确定工作中?[2021-01-05]
- 下列关于分析性程序的说法正确的是:[2020-12-30]
- 根据下列数据,当原材料价格为5000元时,预期销售成本为:[2020-12-29]
- 哪种审计技术使内部审计师可以连续监督从电话手机的客户数据:[2020-12-28]
- 下列关于精确度的理解不正确的是:[2020-12-25]
- 以下题目置信区间是:[2020-12-24]
- 以下题目内部审计师应该选择什么样的抽样方法?[2020-12-23]
- 内部审计师可能采取的抽样计划是:[2020-12-22]
- 下列哪些说法是正确的?[2020-12-17]
- 在以下情形下检查舞弊时下列哪项控制程序最为有效?[2020-12-15]
- 以下哪项表明市场部可能存在舞弊?[2020-12-14]
- 以下哪项控制程序在防止此类舞弊方面最为有效?[2020-12-11]
- 关于内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后的责任,以下描述正确的是:[2020-12-10]
- 以下哪种关于防止舞弊行为的说法是正确的?[2020-12-09]
- 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是[2020-12-08]
- 以下哪项是防止舞弊的正确陈述:[2020-12-07]
- 将机构的设施管理职能外包是:[2020-12-04]
- 在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?[2020-12-04]
- 为鉴别通信系统的哪些组成部分风险最大,内部审计人员首先应该:[2020-12-04]
- 确定风险管理过程是否有效是内部审计师对某些事项进行评估后的判断,这些事项不包括:[2020-11-30]
- 收货部门为已经订货但尚未到货的订单,保存订单档案。这种控制的目的是保证:[2020-11-26]
- 该公司的管理层让员工参与控制自我评估的理由是:[2020-11-24]
- 下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:[2020-11-23]
- 用以指导组织或其中某一部门的日常经营活动的组织控制系统的最基本组成部分是:[2020-11-20]
- 由于当地环境组织的不满,一家印刷公司将所用的油墨改成无毒性的。这一实例的组织变革称为[2020-11-19]
- 环境遵循信息和培训最适合且应当向以下哪个部门提供?[2020-11-17]
- 管理层在面临变革阻力和严重时间限制时,确保完成任务的最好办法是:[2020-11-17]
- 访谈是收集审计证据的一种技术,则在采用访谈时,应该考虑到的问题是:[2020-11-16]
- 下列关于内部控制的说法不正确的是:[2020-11-13]
- 最优的公司治理结构是:[2020-11-11]
- 以下哪项有控制缺陷:[2020-11-06]
- 由于书签制作精美,内部审计师就称赞了该店的经理,所以该经理拿出几个书签送给审计师,该内部审计师应该:[2020-11-04]
- 下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:[2020-11-02]
- 下列哪项违反了IIA的《道德规范》?[2020-10-30]
- 以下哪种情况违背了国际内部审计师协会《道德规范》?[2020-10-29]
- 审计人员在新的组织中的行为违反了IIA的道德准则的是:[2020-10-27]