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以前账上做计提了印花税,导致应交税款贷方有余额,现在要怎么将计提多了的印花税冲销掉?
易 老师
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提问时间:04/14 15:25
#事业单位#
同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
阅读 34132
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那个退还的个税手续费是不是应该计入其他收入?他是做的,我是在做审计,他是做的这个借银行存款贷记到了其他应付款里面了,这个是不应该记到其他收入,那这个同时是要做预算会计吗?
金金老师
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提问时间:04/15 15:50
#事业单位#
您好,你们是政府单位?
阅读 31682
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小型微利企业开票金额一季度小于30w 实为16w多,企业所得税不是应该免税的吗?企业所得税我这计算出来产生的有个几十元 是否正常?
小天老师
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提问时间:04/14 20:39
#事业单位#
您好,正常。小型微利企业开票金额一季度小于30是免增值税的,所得税是按公司经营有利润就要缴,现在300万以内是5%所得税税率
阅读 30604
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A公司是B公司的控股股东,A公司也是C公司的子公司,A、B、C是同一个法人。2022年7月12日C公司向B公司借入6000万元,用于借给其子公司A公司做为往来款,然后A公司将该笔借款,转入B公司,作为资本金。站在B公司的角度,请问一下,该笔6000万元的资金造成虚增权益和债务吗,该笔资本金的注入违反公司法的规定吗
晶晶月老师
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提问时间:05/13 21:40
#事业单位#
您好,关联企业和股东之间的资金拆借是可以的。
阅读 29422
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(二)乙事业单位 2019年发生如下经济业务: (1)3月1日,为满足事业业务发展需要,从A银行借入金额10万元,借款期限6个月,年利率 为 6%的短期借款 (2)9月1日,到期归还上述短期借款,并支付借款利息 (3)12月20日,购买一批价值20000元的物品,用银行汇票支付 根据上述资料,分别编制以上经济业务的财务会计分录与预算会计分录(单位:元)
小施老师
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提问时间:04/23 10:41
#事业单位#
你好,学员,耐心等一下
阅读 29092
收藏 2
老师,我们有个固定资产,想补录并计提折旧。行政事业单位会计制度下的分录是什么样的?
邹老师
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提问时间:05/04 15:31
#事业单位#
你好,是之前购进的分录,也没有做?
阅读 28884
收藏 2
拍卖款汇入单位,单位在拍卖款扣除税费后上缴国库,关于税费要怎么做分录?直接做入账的相反分录,借∶应缴财政,贷∶银行存款,还是要通过应交税费的科目?
金金老师
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提问时间:05/11 15:54
#事业单位#
您好,这个是直接相反就可以
阅读 28829
收藏 5
融资算流动负债还是非流动负债
金金老师
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提问时间:04/15 10:09
#事业单位#
您好,这个是属于流动的
阅读 28827
收藏 0
求解 有偿有偿
唐维文
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提问时间:04/19 10:35
#事业单位#
你好,具体哪里有问题呢
阅读 28679
收藏 0
公办高职学校属于事业单位,其出租出借收入应该上缴财政,还是应该留下纳入学校预算收入?
一鸣老师
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提问时间:04/26 08:25
#事业单位#
你好,这个各地不一。请咨询你们的主管教育部门
阅读 28633
收藏 1
去年的开支已经做费用了,但是第二年又说可以补助且收到了这次钱,这钱应该做什么科目?
文文老师
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提问时间:04/24 09:35
#事业单位#
可直接计入营业外收入
阅读 28589
收藏 0
你好,请问一下营业执照怎么填写?18位数字是多少?请帮助我一下好嘛?谢谢
金金老师
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提问时间:04/18 22:20
#事业单位#
您好,你们营业执照纸质上边没吗
阅读 28583
收藏 0
老师好,请问一下事业单位上年购入固定资产,财务会计分录为借业务活动费用,贷财政补助收入,借固定资产,贷累计盈余,今年应该怎样调账处理?按道理正确的做法应该是借固定资产,贷财政补助收入,这里多做了一笔借业务活动费用贷累计盈余,而且这里的业务活动费用年末也是结转到了累计盈余借方,累计盈余一增一减相抵,总觉得实际是对数据没什么影响的,但是今年必须让调账,请问该怎样调呢?可以直接用红字冲销,还是要通过以前年度盈余调整科目,具体分录该怎样摆呢?
穆易老师
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提问时间:04/22 18:10
#事业单位#
您好! 业务活动费用属于损益类科目,已经计入了累计盈余,由于费用不属于资产负债类科目(如图),我认为不存在调整的意义了,如果非要调整可以 借 累计盈余 贷 累计盈余
阅读 28543
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某事业单位融资租入固定资产,价值400000元,支付运输费等2000 元。租赁协议规定该事业单位需要支付租赁价款400000元,每月支 分40个目支付完。
唐维文
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提问时间:04/18 09:24
#事业单位#
你好,具体哪里有问题呢
阅读 28488
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我想知道结转成本 怎么转呀
康康1老师
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提问时间:04/13 23:13
#事业单位#
同学你好 结转成本的分录 借:本年利润 贷:主营业务成本
阅读 28482
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您好老师,我们公司是属于工程咨询公司,假如我们促成了3个亿的项目,我们可以盈利300万,我们怎么把这300万合理合法做到我们的账上呢
新新老师
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提问时间:04/21 14:47
#事业单位#
你好,这个利润就是收入和成本的差额,就体现利润了,做完帐就会自动体现出来的。
阅读 28472
收藏 0
222222222222
金金老师
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提问时间:04/19 13:27
#事业单位#
您好,请问是咨询什么啊
阅读 28419
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事业单位调出固定资产如何进行账务处理
易 老师
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提问时间:04/14 11:28
#事业单位#
你好,借 累计盈余 累计折旧贷固定资产
阅读 28396
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某环保事业单位计算本月职工薪酬,从事污染检测聆听活动的人员基本工资8000元,津贴补贴3000元。
袁老师。
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提问时间:04/14 14:43
#事业单位#
借:事业支出-工资福利支出-基本工资 8000 事业支出-工资福利支出-津贴补贴3000 贷:应付职工薪酬11000 工资发放时, 借:应付职工薪酬11000 贷:零余额账户用款额度(财政零余额直接支付工资部分)11000
阅读 28329
收藏 0
老师您好,机关单位累计盈余您看我填在净资产合计里面可以吗 下面事业基金是累计盈余金额吗
木木老师
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提问时间:04/13 15:39
#事业单位#
你好,同学,可以的,可以这样填写的
阅读 28308
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请问因为会议调研通知,非本单位人员住宿的费用,可以列支业务招待费吗?
东老师
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提问时间:04/13 11:51
#事业单位#
你好,可以进入到招待费里面。
阅读 28263
收藏 0
在图片上帮忙看下
暖暖老师
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提问时间:04/13 10:28
#事业单位#
进口关税是是(1000+8+50)*25%=264.5 进口增值税 (1000+50+8+264.5)/(1-9%)*13%=188.93
阅读 28256
收藏 0
为离退休职工发放的离退休费和报销的医药费,在现金流量表里归属于支付给职工以及为职工支付的现金还是支付的其他与日常活动有关的现金?
一鸣老师
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提问时间:05/26 08:55
#事业单位#
在现金流量表里归属于支付给职工以及为职工支付的现金
阅读 28168
收藏 1
老师 B属于机会成本吗还是什么?
小天老师
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提问时间:05/19 19:50
#事业单位#
您好,我觉得是企业的利润,这个收益要保证企业发展和经营下去必要的资金
阅读 28051
收藏 3
老师在线急 求
暖暖老师
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提问时间:05/26 09:26
#事业单位#
借资产减值损失 贷存货跌价准备
阅读 28008
收藏 1
请问单位第三方代扣五险一金的预算会计和财务会计分别怎么编制
晏昌婵老师
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提问时间:04/14 07:04
#事业单位#
计提时:财务会计借 :单位管理费用 贷 :应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 发放时:借 :应付职工薪酬-工资 贷: 其他应付款-社保、公积金 应交税费-应交个人所得税 借: 应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保、公积金 应交税费-应交个人所得税 贷 :财政拨款收入 预算会计_借 :事业支出 贷 财政拨款预算收入
阅读 27762
收藏 0
请问哈这个专票填写在哪一栏啊
郭老师
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提问时间:04/11 18:17
#事业单位#
好,在第一行和第三行里面填写。
阅读 27551
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老师,公会经费的计提数据包含年终奖吗
邹老师
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提问时间:04/13 17:05
#事业单位#
你好,工会经费的计提数据,是包含年终奖的
阅读 27535
收藏 0
老师,去年11,12月我把借款利息,应该计财务费用-利息费用错误计入到财务费用银行手续费了,这个要不要该表
向阳老师
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提问时间:04/14 11:47
#事业单位#
您好,最好是回到去年改下凭证呢
阅读 27480
收藏 0
(一)乙事业单位2020年发生部分经济业务如下: (1)3月5日,从A 银行账户提取现金500元作为备用金; (2)4月16日,单位职工张某借出现金2000元作为差旅费; (3)4月23日,张某最终报销1600元,归还400元; (4)5月10日,出纳人员李某在当日结账时发现现金溢余1000元。 要求:根据上述(1)至(4)资料,分别编制所涉及的相关财务会计与预算会计分录(单位:元)
木木老师
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提问时间:04/23 10:40
#事业单位#
借,库存现金 500 贷,银行存款 500 借,其他应收款 2000 贷,库存现金 2000 借,事业预算支出 2000 贷,资金结存 2000 借,单位管理费用 1600 库存现金 400 贷,其他应收款 2000 借,资金结存 400 贷,事业预算支出 400 借,库存现金 1000 贷,待处理财产损溢 1000 借,资金结存 1000 贷,其他预算收入 1000
阅读 27028
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