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老师,接到供应商虚开的发票怎么入帐呢,如果按正常的话,那付的税点怎么入帐呢

84784985| 提问时间:2023 01/26 16:50
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称: 会计师
答案: 接到供应商虚开的发票的入帐操作应该如下: 一、要首先把供应商虚开的发票与实际付款对照,看是否一致,如果不一致,要及时与供应商联系核实,如果确认一致后才能到下一步; 二、根据发票记录分别将税金记入以下几个科目: ①应付账款:填写发票号码,单价和税额,来实现购买商品时应付的账款; ②应交税费:填写发票号码,单价,税率,从而记录应交的税费; 三、最后,根据发票类型,把发票的税额写入应交税费科目,最终完成虚开发票的入帐工作。 拓展知识:虚开发票的受益人也要有财务记账的工作,即进货成本加上税金,最后记入“应交增值税科目”;同时,要及时向税务机关申报和缴纳虚开发票税额,以免产生违法处罚。
2023 01/26 17:02
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