CIA《内部审计基础》模拟试题
IIA《全球内部审计胜任能力框架》必需的技能包括:
当内部审计人员涉及《职业道德规范》其应当:
以下题目应采用哪种标准?
以下题目当中司法鉴定信息系统审计师拥有:
以下哪项属于审计电子商务活动的主要组成部分?
以下关于防止舞弊的陈述正确的是:
以下各项中不能说明存在较大舞弊可能性的是:
下列哪种情形表明相关的内部控制是薄弱的?
以下题目这种状况意味着:
下列表述中正确的是?
针对内部控制调查问卷,下列表述正确的是?
以下题目这些目标是关于:
经营活动组织控制系统的基本组成部分是:
以下题目属于信息系统控制中的哪种控制?
以下题目运用的是哪种非概率模型的分析方法?
根据《标准》下列选项正确的是?
以下应用了以下哪种概率模型?
以下哪项关于使用风险控制矩阵的陈述不正确?
以下题目可能会得到哪种控制意见?
关于COSO和特恩布尔指南的差异,以下不正确的是?
以下题目其业务系统包括以下哪项系统?
关于特恩布尔指南,下列哪项是不正确的?
以下哪项有可能被评为较高风险?
以下题目属于哪种企业社会责任风险?
以下题目当中主要的模式有:
什么是组织治理的核心?
下列选项中,甲公司最应该做的是?
下列选项中,是样本的标准差反映的内容的有:
《萨班斯——奥克斯利法案》要求公司的审计委员会的构成为:
首席执行官在向发行人的审计师和审计委员会披露欺诈情况时,应发挥
内部审计师在执行以风险为基础的审计工作时,首要的目标是评价:
下列内部审计师的行为违反了《职业道德规范》的是:
某助理审计师从事内部审计业务不久,在与业务客户沟通时总是出现一些沟通问题,为了改善这一情况,可以采取下列哪项措施:
某游戏开发公司新开发了一种游戏软件,该软件的投资方希望可以获得较高的利润,软件程序的编写者希望可以让更多的人接触这种游戏,则在决定该游戏的市场价格时,采用的冲突管理技术是:
成员在基于控制的工作组应侧重于确定:
首席审计执行官在控制程序方面需承担的责任包括以下哪些内容:
在风险评估过程中,以下哪项属于恰当的内部审计行为?
某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:
下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:
下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是:
货币单元抽样比比率估算分析更加有效的情况是:
为了测试工人的薪金情况,内部审计师把一年中每月的工厂现场员工数量与直接生产成本进行比较,则这种分析方法属于:
内部审计为了评价数据处理系统的准备工作有效性,采取最合适的审计措施是:
当专责舞弊调查人员处于以下哪种状态时是最有效的?
下列关于统计抽样优于判断抽样的合理原因的描述,正确的是
相比较于判断样本,统计样本的最大不同点是:
某内部审计师在进行审计时发现,某部门的业务程序没有按照公司章程中的规定予以实施,但是此程序能够提高效率,缩短处理时间,也没有对内部控制造成缺陷,此时审计人员应该:
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是: