- CIA《内部审计实务》模拟试题[2023-05-12]
- 审计报吿经过谁审核、批准和签发,并决定分发对象?[2022-04-27]
- 下列让员工参与控制自我评估过程表述哪项是不正确的:[2022-04-15]
- 以下哪项不属于对审计证据可靠性的正确表述?[2022-04-08]
- 以下哪项审计目标是适当的?[2022-04-02]
- 请选择能证实现金被及时送存银行的最恰当审计程序。[2022-03-31]
- 下列选项中不属于此次审计范围不需要考虑的因素的是?[2022-03-28]
- 内审活动符合下列哪些情况时,属于得到了有效的管理:[2022-03-25]
- 内部审计人员和外部审计师的基本区别主要体现:[2022-03-24]
- 关于内部和外部审计师的关系,以下哪项正确?[2022-03-18]
- 财务报告审计过程中发现的错误,内审师应做的是什么?[2022-03-16]
- 以下人员中,选项正确的是?[2022-03-11]
- 跟踪活动的种类包括?[2022-03-10]
- 以下哪项需要在与被审计对象讨论时沟通?[2022-03-01]
- 《标准》关于内审报告中的审计发现表述正确的是:[2022-02-28]
- 计算机化审计工作底稿与传统硬拷贝形式的保留区别是?[2022-02-26]
- 审计认为基样本的估计值将在指定范围内的程度被称为:[2022-02-25]
- 以下哪种情况,内部审计师不适宜运用分析性复核程序?[2022-02-23]
- 知识发现过程由以下哪个阶段组成:[2022-02-21]
- 以下哪项是不合适的工作底稿标准化示例?[2022-02-16]
- 以下哪项关于工作底稿审查的陈述是正确的?[2022-02-15]
- 测试内部控制的审计工作方案应该:[2022-02-11]
- 下列不属于此次审计范围不需要考虑的因素的是?[2022-02-10]
- 在确定审计目标时,内审部门会考虑以下哪项内容?[2022-02-09]
- 在确定审计报告目标时内审部门会考虑以下哪项内容?[2022-02-08]
- 审计范围一般包括以下哪项?[2022-02-07]
- 在评价被审查的内审部门独立性时,应考虑的因素包括:[2022-01-28]
- 以下哪项为竞争性基准比较的描述?[2022-01-25]
- 在受到审计质疑时一以下选项正确的是?[2021-03-01]
- 内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:[2020-11-17]
- 以下哪种迹象最能显示公司可能发生了舞弊行为?[2020-08-19]
- 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?[2020-08-17]
- 下列关于风险评估程序的说法,不正确的是:[2020-08-11]
- 审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程?[2020-08-06]
- 某公司总裁拥有公司50%的股份。以下哪项说法不合理?[2020-07-31]
- 审计小组开发了带有以下答案选择的初步调查问卷:[2020-07-30]