问题已解决
老师,2023年1-6月份物业费3000元,借,预付账款,贷银行存款,当时没发票,下个月有发票了,但是开了2800,有200没票,我做账的话,是借,管理费用,3000,贷预付账款3000,这样对吗,还是按2800做,?
您好,你的那个处理是没错的,没错
2023 08/08 16:17
84785041 
2023 08/08 16:18
是按3000做,不能按2800
小锁老师 
2023 08/08 16:24
您好,对的,按照3000就可以的
老师,2023年1-6月份物业费3000元,借,预付账款,贷银行存款,当时没发票,下个月有发票了,但是开了2800,有200没票,我做账的话,是借,管理费用,3000,贷预付账款3000,这样对吗,还是按2800做,?
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