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m506563066| 提问时间:04/30 10:46
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计算 520000*13%+132444/(1+13%)*13%+452000/(1+13%)*13%+40000*13%=140036.92
04/30 10:49
暖暖老师
04/30 10:51
业务2可以抵扣进项合计是 180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780
暖暖老师
04/30 10:51
当期应交增值税的计算 140036.92-30780-5100=104156.92
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