问题已解决

老师,我在报印花税的时候显示,印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过100.0请确认申报是否准确,请问一下电子税务局那个他是怎么计算的呀?

84784961| 提问时间:04/03 21:29
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
哦,他是根据你单位收到的进项和销项发票来计算的
04/03 21:30
郭老师
04/03 21:30
你可以计算一下 没少缴忽略提交就可以
84784961
04/03 21:40
电子税务局按照什么来的的依据一到三月购进发票的税价合计和销售税价合计吗?
郭老师
04/03 21:42
你好 你们单位开出去的发票 和接收到的
84784961
04/03 21:44
税务系统按照开的含税还是不含税的,接收到的含税还是不含税?
郭老师
04/03 21:47
应该是不含税的金额 上面写的金额
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