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老师,了解被审计单位的内部控制,是了解与审计相关的,与特别风险相关的,还有与什么相关的内控?

84785037| 提问时间:2023 02/06 14:31
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
了解被审计单位的内部控制,主要是了解它的可行性、有效性、经济性、完备性、灵活性和可操作性等。特别是重点考虑内部控制体系对被审计单位符合法律法规要求,对被审计单位资产的安全,以及对被审计单位实施业务活动的有效性和准确性等风险。在审计过程中,主要了解审计单位内部控制体系的有关目标、组织和程序,以确定内部控制体系的有效实施情况,并以此为基础进行必要的审计试验检查工作。 拓展知识:审计单位内部控制体系的各项控制程序,可以涵盖预算管理、资产管理、现金管理、限制违法行为、确定权责记账准则、监督日常经营、系统监控等多个环节。多个控制程序会协同作用,以防范和控制审计单位可能发生的内部控制问题,提高审计单位内部控制的有效性,从而实现审计单位的安全运营。
2023 02/06 14:45
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~