问题已解决

老师,我有个问题想问下,我司是内账,然后预交增值税做了一张凭证,剩下补交的税又做了一张凭证,那个抵扣的2000多该如何做账啊,交税这块我做不平,进项税可抵扣这个当初计入费用时是没做账的。因为是内账

84784961| 提问时间:2020 03/06 14:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你是一般纳税人吗 预缴增值税怎么做账的
2020 03/06 14:17
84784961
2020 03/06 14:22
我是项目会计,公司一般纳税人,进项税可以抵扣
84784961
2020 03/06 14:24
老师,第一张图是交税明细表,第二张是预交税,第三张时交剩下税得,然后抵扣睡改怎么坐分录呢。还有给对方开的发票做的分录是:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—销项税
meizi老师
2020 03/06 14:26
你好 你月末做结转就行了 。 如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
84784961
2020 03/06 14:28
那2000多是抵扣的,要做账,就是扣了预交和抵扣得,相当于我们账上要提现出已经交完税款了,我现在账上还挂着抵扣税款的
meizi老师
2020 03/06 14:30
你好 你说的挂着抵扣款 是什么科目 你具体给我说 现在有什么明细科目 要怎么结转 就行了。 不然我不好判断 你怎么结转
84784961
2020 03/06 14:32
也就是应交税费-增值税 贷方余额=抵扣税额,
meizi老师
2020 03/06 14:33
你好 你没做三级明细科目 吗。 你不是一般纳税人? 应交税费-增值税下面还有很多明细科目的 比如进项税销项税 你要结转后才会知道缴纳多少增值税的
84784961
2020 03/06 14:50
老师,上面图片就是我做帐的思路,麻烦您看下,
84784961
2020 03/06 14:54
是一般纳税人,各个工程项目做各个项目的账,一月份认证的2000多是可以抵扣的,现在我们收到了甲方给的账款,我就做了收入的分录 ,然后是预交税款做了上面的分录,最后是把剩下该交的交了,应交增值税的抵扣就挂起了,应该时没得余额才对
meizi老师
2020 03/06 14:54
你好 这个分录 是做的收入分录 。 是对的 你做了销项税了; 上面的都是预缴的缴纳分录 。 你现在不是要结转吗
84784961
2020 03/06 14:56
我现在不是行结转,是想把进项税可以抵扣的做了,然后使应交税费-应交增值税这个科目余额为0
meizi老师
2020 03/06 14:57
你好 那你现在你需要给我说 你进项税 销项税这些分分别是多少 才好给你结转。 不然你明细科目没转 。 你应交税费-应交增值税这个科目 没法余额是0
84784961
2020 03/06 15:00
进项税:2226.94,销项税:151888.42 预交了销项税33752.99 ,还应补交115908.48,
meizi老师
2020 03/06 15:03
你好 还应补交115908.48, 这个是销项税吗 意思销项税就是 151888.42 +33752.99+115908.48 三个金额合计吗 就只有进项税和销项税明细嘛
84784961
2020 03/06 15:03
老师,我疑问是结转了是不是就结转到下期了,我是想一直为0,,因为我们开的这些发票增值税喝附加税都是交完了的
meizi老师
2020 03/06 15:05
你好 不能 你有可能 本期产生的 要次月缴纳 就会有余额的 。 你又不是马上本月就缴纳了。 你可以月末结转明细科目余额 来判断自己是否需要交纳增值税
84784961
2020 03/06 15:08
一月开的漂,就已经预交来一部分 着做二月的账,二月就把剩下的税全部交完了 ,至少这二月份应该是没得余额了,之前得也没得余额,之前就没交过,不存在您说的问题,就我们项目才开工几个月
meizi老师
2020 03/06 15:15
你好 如果你都缴纳完了就没余额 。 比如你要次月缴纳的税费 这个月就会产生余额的。
84784961
2020 03/06 15:17
但因为最开始发生进项的这些费用就没做进项税额的凭证,所以现在来做,明细账余额就显示还剩2000多的抵扣没交,其实我们交的余下的税就是扣了抵扣和预交的税,
84784961
2020 03/06 15:20
meizi老师
2020 03/06 15:26
你好 你开始都没做进项税 现在 就会不对的。 把你之前没做的补进去才行
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