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老师单位不长时间没有收求电费了,突然今天收22年十月到今年十月的水电费,权责发生制下该如何处理呢?如何分录记账呢?事业单位学校
冉老师
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提问时间:10/15 23:03
#事业单位#
你好,学员,先计入预收账款 然后按期摊销的
阅读 1859
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你好,老师,请问一般电商他的销货订单号特别多,那这样的情况,做进销存会特别的麻烦,而且每一步金额也不是特别多,那这样的有什么好一点的办法,而且他面对的是个人。
郭老师
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提问时间:08/27 14:05
#事业单位#
你好,你们的品种种类多吗?
阅读 1858
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利润结转是不是每个月月底做?还是到年底12月31日只做一次?
邹老师
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提问时间:08/13 13:39
#事业单位#
你好,看个人处理习惯,都是可以的(可以每个月结转,也可以年底的时候一次性结转)
阅读 1858
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老师,问一下这个咋个处理
郭老师
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提问时间:02/05 07:29
#事业单位#
反复点发票修复试一下
阅读 1858
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事业单位工会账,怎么结转
易 老师
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提问时间:10/18 10:52
#事业单位#
同学您好事业单位年末收支结转程序: 1、年终,应将“事业收入”贷方余额全部转入“事业结余”科目: 借:事业收入 贷:事业结余 2、年终,应将“经营收入”贷方余额全部转入“经营结余”科目: 借:经营收入 贷:经营结余 3、年终,应将附属单位缴款贷方余额全部转入“事业结余”科目: 借:附属单位缴款, 贷:事业结余 4、年终,应将其他收入贷方余额全部转入“事业结余”科目: 借:其他收入, 贷:事业结余 5、年终,将拨出经费借方余额全数转入“事业结余”科目: 借:事业结余, 贷:拨出经费 6、年终,将本期的“经营支出”、“销售税金”转入“经营结余”帐户: 借:经营结余, 贷:经营支出、销售税金 7、年终,将上缴上级支出借方余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, 贷:上缴上级支出 8、年终将对附属单位补助借方余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, 贷:对附属单位补助 9、年终,将结转自筹基建余额全数转入“事业结余”帐户: 借:事业结余, 贷:结转自筹基建 10、经营结余贷方余额为实现的经营盈利,借方余额为经营亏损; (1)若盈利: 借:经营结余 贷:结余分配 (2)若亏损: 借:结余分配 贷:经营结余 11、结转事业结余差额: (1)若为盈余: 借:事业结余 贷:结余分配 (2)若为超支: 借:结余分配 贷:事业结余
阅读 1858
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年末,“事业支出”科目的本年发生额为2089400元,其中,财政拨款支出1344000元,非财政专项资金支出47316元,其他资金支出28224元,经营支出科目的本年发生额为33800元,上缴上级支出科目的本年发生额为6400元,系非专项资金支出,对附属单位补助支出科目的本年发生额为47600元,系非专项资金支出,其他支出科目的本年发生额为1720元,其中,财政拨款支出1660元,非财政专项资金支出40元,其他资金支出20元,将其分别转入财政拨款结转—本年收支结转,非财政拨款结转—本年收支结转,其他结余,经营结余科目。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录
小奇老师
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提问时间:11/04 23:06
#事业单位#
同学您好,以下分录均是预算会计分录,无财务会计分录, 借:财政拨款结转—本年收支结转 1345660 贷:事业支出—财政拨款支出 1344000 其他支出—财政拨款支出 1660 借:非财政拨款结转—本年收支结转 101356 贷:事业支出—非财政专项资金支出 47316 上缴上级支出—非专项资金支出 6400 对附属单位补助支出—非专项资金支出 47600 其他支出—非财政专项资金支出 40 借:其他结余 28244 贷:事业支出—其他资金支出 28224 其他支出—其他资金支出 20 借:经营结余 33800 贷:经营支出 33800
阅读 1858
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事业单位教师的工资、社保,做如下账目处理 。为什么要这样做借贷科目?分别代表什么?其中的原理是什么 借 业务活动费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政拨款收入 其他应付款 ~社保 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 借 其他应付款~社保 贷 财政拨款收入
微微老师
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提问时间:03/29 09:59
#事业单位#
你好,原理:一借一贷,借贷必相等。
阅读 1857
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老师预付账款余额是啥意思?
东老师
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提问时间:01/22 17:05
#事业单位#
你好,预付账款借方余额意思就是说你把钱付出去了对方还没给你们开票的意思
阅读 1857
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财政资金支付凭证日期大写还是小写
小菲老师
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提问时间:09/30 09:26
#事业单位#
同学,你好 一般是大写的
阅读 1857
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个人承担的个税,公司计提工资时怎么做账,发放时怎么做账
邹老师
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提问时间:08/18 09:19
#事业单位#
你好 计提工资的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 计提个人所得税的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:应交税费—个人所得税 发放的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款
阅读 1856
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刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师
小林老师
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提问时间:02/12 06:34
#事业单位#
您好,如果没有暂估负债往来,可以按您的分录,无论是否有发票,对应业务发生,正常做账
阅读 1856
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上级部门拨付给下属单位工程项目款的会计处理及拨付工程款的上级部门如何进行会计处理?预算项目库是在主管部门做的,主管部门将项目资金直接拨至下属单位基本账户,然后由下属单位按合同按进度凭施工单位发票再支付
朴老师
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提问时间:06/22 17:28
#事业单位#
上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为“调剂收入”,属预算外资金来源。事业单位主管部门或上级单位用自身组织的收入和集中下级单位的收入拨入的非财政补助资金。用于补助事业单位的日常业务,若是指定用于专项用途并须单独报账,则称为拨入的事业经费,即拨入专款,不能作为上级补助收入。在某些行业的会计制度中,上级补助收入与财政补助收入合并称为业务补助。
阅读 1855
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多选题,关于十四五网络竞赛
张老师168
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提问时间:07/21 20:57
#事业单位#
你好,同学,规划》要求,十四五期间加快推动单位会计工作、注册会计师审计工作和会计管理工作数字化转型。鼓励各部门、各单位探索会计数字化转型的实现路径,运用社会力量和市场机制,逐步实现全社会会计信息化应用整体水平的提升。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
阅读 1855
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老师我想在这个钉钉系统里看看我们地方伙食费还剩下多少钱了?怎么看?
阿斯多夫
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提问时间:01/24 15:43
#事业单位#
您好,这个系统建议您咨询一下钉钉客服
阅读 1854
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镇政府的食堂怎么做账?食堂后勤管理,厨师是临时工;在食堂吃饭的员工每个月交400块,被审计单位说这钱直接交给食堂,然后食堂买菜直接支出了。这样可以吗?镇政府给厨师发工资,还会用一般预算伙食补助支付食堂买菜钱,这样有何不妥吗?
朴老师
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提问时间:08/07 15:16
#事业单位#
食堂是单独核算的吗 承包出去了吗
阅读 1852
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老师这个信息是不是自动带出来的?还是手填写的?
棉被老师
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提问时间:01/19 15:00
#事业单位#
你好 前期是手工写进去的哈
阅读 1852
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资产负债表,用excel表格如何编辑? 所以问题可否解答一下?
洋洋老师
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提问时间:05/29 12:32
#事业单位#
库存现金加银行存款余额为货币资金金额
阅读 1852
收藏 0
政府部门报告明细信息事业收入分为来自本部门以外的同级政府单位,来自本部门以外的非同级政府单位,来自非同级财政的怎么区分呢?不同的来源的事业收入预算会计各是通过哪个预算会计科目核算呢?
朴老师
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提问时间:10/25 11:19
#事业单位#
同学你好 稍等我看下
阅读 1851
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已知每个月都进行自动转账,每月支出结余会计分录如下:借:结余 贷:经费支出等明细科目,每月收入会计分录如下:借:收入 贷:结余,那么请问如果年末进行自动转账收入和支出结转会计分录应该怎么做呢
芳儿 老师
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提问时间:11/08 15:23
#事业单位#
同学你好,每个月都这样操作自动转账 结转损益 年末也是一样的,就是12月份的科目余额 自动转账 结转损益 希望能帮助到你,祝你生活愉快
阅读 1851
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老师,我想请教个问题,A给B开了票(给的也是A的银行信息)但是B把钱打到之前存的信息C户了,现在是不是必须让C把钱退到B户上,B再打给A,否则A没法做账?
阿斯多夫
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提问时间:01/17 19:23
#事业单位#
同学您好,C户和1户是同属于一个公司的吧
阅读 1850
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行政事业版:平行凭证怎么改成独立凭证
朴老师
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提问时间:12/14 12:27
#事业单位#
同学你好 这个是你们单独定制的软件吧
阅读 1850
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镇政府通过扫码支付收到村党支部的党费,有银行电子回单,还需要写收据(行政事业单位内部资金往来结算单据)吗?
小锁老师
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提问时间:08/09 10:53
#事业单位#
您好,这个的话,是需要这个结算单据的,要
阅读 1848
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我们是行政单位的工会,请问按照工资薪金的百分比计提工会经费,工会要求计入应付上级经费,请问会计分录怎么做,借:什么经费 贷:应付上级经费 借:应付上级经费 贷:银行存款,请问计提时候计入什么经费?做业务支出-其他业务支出吗?还是职工活动支出-其他活动支出呢?
小天老师
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提问时间:03/04 19:40
#事业单位#
您好,这2个科目都是可以的,因为工会经费的使用范围业务支出和职工活动支出都有 根据《中华人民共和国基层工会经费收支管理办法》 中华全国总工会办公厅印发的 第六条:基层工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。 第七条:基层工会经费支出范围包括:职工活动支出、**支出、业务支出、资本性支出、事业支出和其他支出。
阅读 1847
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老师你好!我单位民间非盈利医院。上一会计用“专用基金”来提修购金。我查这个科目已经取消了,这个科目该如何处理
郭老师
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提问时间:01/24 09:20
#事业单位#
你好,这个是政府补助吗?
阅读 1846
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客户付了首付款给我们,尾款由融资租赁公司支付,现在要求我们(供货方)全额开票给融资租赁公司,请问首付款部分,是否需要客户出个将发票开给融资租赁公司的委托书?
venus老师
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提问时间:07/22 09:27
#事业单位#
你好同学,是需要的
阅读 1846
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老师你好:该固定资产已计提了38万元的折旧,怎么起分录?
高辉老师
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提问时间:04/29 08:51
#事业单位#
你好,是固定资产需要出售,需要处理的分录吗
阅读 1845
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请问机关事业单位会计处理里面,无偿调拨净资产期末应结转到哪个科目?
家权老师
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提问时间:10/24 10:08
#事业单位#
那个是转到累计盈余
阅读 1843
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老师单位领导让把24年1月和2月的业务一起结账,请问这样会被审计处罚吗?
文文老师
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提问时间:01/25 14:42
#事业单位#
你好,基本上不会被处罚
阅读 1843
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某预算单位转让一项一年前取得的专利权,双方协议价为200000元,在专利权转让过程中发现相关税费4000元,款项已通过银行存款支付。已知该专利权取得时的成本为250000元,有效期限为5年,已计提摊销60000元。在转让专利权的过程中取得200000元的收入,发生4000元的费用,将转让价款扣除相关税费后得到196000元的净收入上缴国库.求会计分录
一鸣老师
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提问时间:07/01 09:02
#事业单位#
借:资产处置费用190000 无形资产理解摊销60000 贷:无形资产-专利权250000 借:银行存款 200000 贷:其他收入196000 银行存款4000 借:资金结存-货币资金 196000 贷:其他预算收入196000
阅读 1843
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请问: 行政单位分录: 借:本年盈余-基本支出结转 贷:累计盈余-基本经费盈余 是怎么意思?应该怎么理解?
王超老师
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提问时间:01/25 11:24
#事业单位#
你好 这个是一年里面的最后一个分录,意思就是把利润表整个数据,通过这个分录,转到净资产里面的
阅读 1843
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