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老师,我们社保端上新增了缴纳社保人员,那么自然人电子税务端上是不是也要把社保上的人员增加上。
家权老师
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提问时间:05/27 15:38
#税务#
工资没超过5000就不用
阅读 10894
收藏 29
什么叫横向公平,什么叫纵向公平?
小敏敏老师
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提问时间:05/24 15:21
#税务#
你好,同学,横向公平指经济条件相同的人缴纳相同的税。
阅读 10894
收藏 11
税控盘怎么注销(之前有提示注销未注销,现在已经没有提示)
刘艳红老师
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提问时间:11/02 13:43
#税务#
您好,要去税务局窗口注销的
阅读 10894
收藏 46
老师,工资扣了工会会费怎么申报个税
宋生老师
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提问时间:06/11 08:52
#税务#
您好!公费经费是公司承担,不应该从公司员工的工资里面扣。
阅读 10893
收藏 44
全年一次性奖金并入综合所得和不并入综合所得的区别在哪里呢?
郭老师
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提问时间:05/29 09:20
#税务#
合并到工资薪金,它和工资一样算个税,有累计扣除费用6万也能扣除,专项附加扣除和专项扣除。 如果是不合并的话,单独计算个税,年终奖除以12,找对应的税率,然后年终奖乘以这个税率,减速算扣除,他一分钱的扣除都没有。
阅读 10893
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房产税的计税依据,要加上土地的价值吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 15:24
#税务#
你好!你土地可以单独计算了
阅读 10893
收藏 35
你好老师,专家费,还有外来单位人员帮忙的保销差旅费,都放到了业招费,这个都要挑出来吗?还是就直接业招费就行
小菲老师
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提问时间:05/23 12:32
#税务#
同学,你好 直接入招待费
阅读 10893
收藏 0
个人将拥有的专利权转让给个企业使用,按月收取专利服务费,每月20000元。应缴纳增值税税吗?个人所得税要缴纳多少?
宋生老师
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提问时间:04/17 14:05
#税务#
增值税这个是10万以内免税。 个税的20%。
阅读 10893
收藏 46
收到预付账款不用确认收入吗怎么判断
余倩老师
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提问时间:06/10 21:28
#税务#
你好,收到预收款,没有提供商品或者服务,就不确认收入,等提供了商品或者服务,再确认收入。
阅读 10892
收藏 46
请问老师,钢材企业和电线电缆的综合税负率各是多少?
venus老师
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提问时间:06/08 17:09
#税务#
一般纳税人13%的税率。
阅读 10892
收藏 46
医疗陪护公司增值税税率是免税,还是6%的税率
家权老师
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提问时间:06/04 22:52
#税务#
这个按生活服务开6%的税率
阅读 10892
收藏 0
线上支付的小于500的费用属于小额零星支出吗?一些购买线上费用的支出,四五块钱一笔的那种没有发票
bamboo老师
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提问时间:06/03 10:07
#税务#
您好 对方不是个人如果是单位的话 ,四五块钱一笔的零星支出 取得收据也不可以税前扣除的哈
阅读 10892
收藏 46
非工作日对公账户可以往对私转账么
刘艳红老师
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提问时间:06/02 13:17
#税务#
您好, 可以转账,但转账可能有点慢
阅读 10892
收藏 41
老师,请问公司支付给第三方个人的佣金怎么操作能够合理避税呢?
廖君老师
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提问时间:05/25 18:59
#税务#
您好,给第三方报工资个税,本年最后一个申报一年的收入,入职日期写1.1,报完后就把人员改为非正常 工资的个税比劳务报酬个税税率抵
阅读 10892
收藏 46
老师现在做账里怎么没有应交税费应交增值税了呢?
廖君老师
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提问时间:05/25 13:14
#税务#
您好,图中6和7有 应交税费-应交增值税-进项税的,是不是没有取得专用发票呢
阅读 10892
收藏 0
2023年的个人所得税还可以修改吗?
郭老师
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提问时间:05/25 07:27
#税务#
你好,修改预缴吗?没有做会算清剿的可以。
阅读 10892
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老师可以再旁边再盖一个盖吗
东老师
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提问时间:06/19 16:11
#税务#
您好, 没有问题是可以的。
阅读 10892
收藏 4
老师,请问应交税费——未交增值税分录什么时候会用上?怎么结合应交税费——应交增值税——未交增值税和预交增值税和已交增值税用呢?用?
朴老师
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提问时间:05/27 15:10
#税务#
1.月末结转:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税当月终了,企业需要将当月应交未交的增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。当月终了,企业若多交了增值税,也需要将多交的增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 2.预缴增值税:借:应交税费——未交增值税贷:应交税费——预交增值税借:应交税费——预交增值税贷:银行存款企业预缴增值税时,先将预缴的增值税额计入“应交税费——预交增值税”科目。 3.缴纳增值税:借:应交税费——未交增值税贷:银行存款对于一般纳税人:对于小规模纳税人:借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款借:应交税费——应交增值税贷:银行存款当月交纳当月的增值税时,直接从“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目处理。当月交纳以前期间未交的增值税额时,从“应交税费——未交增值税”科目处理。
阅读 10891
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我们跟银行有贷款,但是投资款未到位,需要利息支出纳税调整,请问填在扣除类调整项目利息支出还是其他?账载金额是只填调整金额还是所有的利息支出金额?
王晓晓老师
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提问时间:05/24 17:14
#税务#
...
阅读 10891
收藏 0
我们公司有携程等开具的员工乘坐飞机的电子普通发票,发票名头为个人,企业所得税汇算清缴时需调增,我们领导说让我调到职工福利费,请问老师是否可以?如果我通过调表不调账的方式调到福利费,是否涉及到个人所得税
冉老师
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提问时间:05/22 17:18
#税务#
你好,同学 福利费是可以的,同学 不涉及个人所得税的
阅读 10891
收藏 46
老师,请问4月做的税务登记,什么时间开始报个税哇
家权老师
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提问时间:05/22 18:05
#税务#
你好,5月开始申报个税
阅读 10891
收藏 46
快递费是现代服务吗?开票明细是什么来着?6%的
宋生老师
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提问时间:05/22 10:19
#税务#
你好,是的,这个是属于现代服务。你可以直接选。
阅读 10891
收藏 18
老师帮忙看下如何处理
邹刚得老师
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提问时间:04/23 10:34
#税务#
你好,不合理 招标人应当是C公司,应当由A给C开具发票才是的
阅读 10891
收藏 46
经营范围里只有技术服务, 这个技术服务 包含测试费 和检测费吗? 能开测试费和检测费吗?
小锁老师
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提问时间:06/03 21:05
#税务#
您好,这个的话是包含测试费 和检测费
阅读 10890
收藏 22
老师我想请问一般纳税人1.当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额 2.计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1+10%)。 这个组成计税价格是含税的还是不含税的价格呀! 如果是含税价格怎么换算成不含税的,
朴老师
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提问时间:06/03 21:16
#税务#
在税务计算中,通常提到的“组成计税价格”是不含税的价格。这是因为增值税是基于不含税价格来计算的。 对于你给出的两个公式: 当期嵌入式软件产品销售额 = 当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计 - 当期计算机硬件、机器设备销售额 这个公式用于计算嵌入式软件产品的销售额,其中不包含计算机硬件和机器设备的销售额。 计算机硬件 、机器设备组成计税价格 = 计算机硬件、机器设备成本 × (1 + 10%) 这个公式用于计算计算机硬件和机器设备的组成计税价
阅读 10890
收藏 0
安装的增值税发票怎么开,会涉及什么赋码?赋码什么意思?
刘艳红老师
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提问时间:05/31 22:19
#税务#
您好, 开建筑服务*安装费就可以,赋码选建筑服务,这个就是开票的大类
阅读 10890
收藏 31
我在电子税务平台上代开了一张电子发票,发现开票错误,我在电子税务平台上申请代开红字电子发票,还没成功,需要提供购方有效证明才能予以办理红字电子发票。请问我如何能快速有效的办理成功?还有,我能重新再开票给这个客户吗?在还没冲红错误的发票的情况下能重新开吗?
廖君老师
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提问时间:05/24 14:47
#税务#
您好,在还没冲红错误的发票的情况下能重新开,能的 没有快速方法,提供购方有效证明,这个是不能跳过的,
阅读 10890
收藏 1
老师,非营利组织的学会组织收到的会员费5万款项,发票开的项目名称就是“会员费”还是“会议费”啊?
宋生老师
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提问时间:05/24 11:26
#税务#
你好!这个是会员费了
阅读 10890
收藏 46
公司厕所的擦手纸的专票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:05/24 11:43
#税务#
那个不能抵扣的,消费品
阅读 10890
收藏 46
请问下,1月的收入做的无票收入,今天客户要求开票,应该怎么做帐务处理?
东老师
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提问时间:05/31 13:40
#税务#
你好,把之前未开票收入做账的会计分录冲销了。然后带着发票做账。
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