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请问5月31日未达10000元6月30日未达20000,在5月份做账时已把10000元未达记入银行存款,一个月只做一次账,到了6月底应该怎样做账
王晓晓老师
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提问时间:07/08 21:43
#财务软件#
你好,这个5月做了的10000.6月实际到了的时候不做就可以了。至于6月的未达账是什么性质?
阅读 2018
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请问在金蝶kis专业版中,打开资产负债表和利润表后,怎样导出保存到自己的电脑上?老师可以把详细的操作步骤列举一下吗?谢谢
小天老师
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提问时间:07/15 16:30
#财务软件#
您好,我们也用的金蝶kis专业版,菜单的第2个就可以导出,我这里没有金蝶,可以把您的界面截图给我一下么
阅读 2018
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10.根据社保费计提汇总表,本月按规定比例计提职工住房公积金。 11.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的社会保险费。 12.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的设定提存计划(基本养老保险、失业保险)。 13.根据社保费计提汇总表,以存款缴纳单位和个人应缴纳的住房公积金。 14.根据职工工资总额958 500 元,按公司确定的预计比例5%,预提结转职工教育经费。15.根据[资料]3,将本月支付的辞退福利3000元予以结转。 [要求]根据资料,计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、社会保险费、设定提存计划等,并编制必要的会计分录。
谭谭-老师
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提问时间:05/15 19:20
#财务软件#
同学您好!正在分析中,请稍等!
阅读 2017
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金蝶K3系统中,期末调汇的话,是要在期末的时候,在系统里设置汇率后,再调汇吗?
答疑苏老师
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提问时间:12/04 16:11
#财务软件#
你好,是的,也可以自己直接调整的。
阅读 2017
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开出去的红字信息表对方未开发票跨月了应该怎么办
鲁老师
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提问时间:06/30 22:28
#财务软件#
跨月开出红字发票没有任何影响的。 主管税务机关对该单位填报的《开具红字增值税专用发票申请单》审核后,出具《开具红字增值税专用发票信息单》,纳税人在收到信息单后应及时开具红字发票,一般的发票认证期限是自开票之日起360日内认证有效,超过360日不能认证也不能申请开红字发票,所以在收到通知单后最好当月就把红字发票开出来,否则原来要红冲的发票超过360日内就不可以再开红冲发票。
阅读 2017
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(3)8月5日,购入乙材料一批,合同标明不含税价款为550000元,增值税税率为13%。购销双方约定的折扣条件为2/10,n/30(“中原装备”采用净价法处理该现金折扣)。开出现金支票,支付某个体户该批材料运费为2000元,没有取得运费增值税专用发票。 材料尚未到达公司。这个会计分录怎么写?
暖暖老师
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提问时间:10/25 16:20
#财务软件#
借在途物资552000 应交税费-应交增值税-进项税71500 贷应付账款623500
阅读 2016
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老师,我不小心卸载了ukey,再安装的时候忘记了密码,这该怎么处理呢?
丁小丁老师
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提问时间:07/06 23:28
#财务软件#
您好!你改了初始密码的吗?如果改了不记得了,那就拿着资料和uk去税务局重置密码吧
阅读 2016
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金蝶迷你版反过账反审核之后的那张结转损益凭证怎么处理?
星河老师
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提问时间:09/27 14:35
#财务软件#
同学 删除掉 重新生成结转损益凭证。
阅读 2016
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纳税人与负税人总是同一主体。对还是错
易 老师
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提问时间:12/14 08:43
#财务软件#
学员朋友您好,这个是错误的,不一定。
阅读 2015
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老师,金蝶打印明细账显示没有需要打印的满页数据,无法打印,怎么操作呢
venus老师
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提问时间:06/16 09:18
#财务软件#
同学让金蝶,给你调整下打印的设置
阅读 2015
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老师,金蝶精斗云软件 ,系统参数设置那里,会计启用期间,刚进账套我点了22年12期的 ,然后录凭证显示,不能录会计期间之前的凭证,那意思是只能录22年第12期的吗?12期往后23年1月也不可以录凭证吗?我现在要怎么改呢?
朴老师
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提问时间:11/29 14:15
#财务软件#
同学你好 对的 是这样的哦
阅读 2015
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在自然人扣缴端app里,综合所得申报表里面的累计减除费用是怎么算的
东老师
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提问时间:07/08 13:55
#财务软件#
你好,每个月减去5000元减除费用
阅读 2012
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总友u8怎么查序时账,可以现实一级科目的那种?
丁小丁老师
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提问时间:12/04 19:51
#财务软件#
您好!在自定义里面设置下科目级次为一级科目看看? 如果不行,那就导出来这个序时簿后在excel表中进行筛选了
阅读 2012
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快账财务软件做了9月的银行存款日记账,审核结账后,为什么10月份的做不了,日期都没法选
青老师
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提问时间:11/10 16:40
#财务软件#
你好; 你日期没法选择; 这个要找快账售后人员远程给你看看 ; 这个看是不是系统不对
阅读 2012
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拉屎快账当中这个销售订单怎么能改成我们自己公司的名字?
小锁老师
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提问时间:02/18 13:36
#财务软件#
您好,一开始你们建立账套的时候,这个没有改是吧
阅读 2011
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智云公司2020年度实现税后净利润2250万元,经股东大会批准提取10%的法定盈余公积金,提取5%的任意盈余公积金向投资者分配股利1000万元。(1)结转本年净利润。 (2)提取法定盈余公积。(3)提取任意盈余公积。 ⑷向投资者分配股利。 ⑸年末,结平利润分配各明细账户。
bamboo老师
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提问时间:10/10 14:30
#财务软件#
您好 (1)结转本年净利润。 借:本年利润2250 贷:利润分配-未分配利润 2250 (2)提取法定盈余公积。 借:利润分配-计提法定盈余公积 2250*0.1=225 贷:盈余公积-法定盈余公积 225 (3)提取任意盈余公积。 借:利润分配-计提任意盈余公积 2250*0.05=112.5 贷:盈余公积-任意盈余公积 112.5 ⑷向投资者分配股利。 借:利润分配-应付现金股利 1000 贷:应付股利 1000 ⑸年末,结平利润分配各明细账户。 借:利润分配-未分配利润225+112.5+1000=1337.5 贷:利润分配-计提法定盈余公积225 贷:利润分配-计提任意盈余公积 112.5 贷:利润分配-应付现金股利 1000
阅读 2011
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中联教育,智能财税,费用类票据整理,计提工资,社保,发放工资,怎么操作?
易 老师
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提问时间:12/20 18:10
#财务软件#
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
阅读 2011
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个体户每个月十万不上增值税,那提现出来还需要上个人所得税吗?
提莫老师
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提问时间:11/09 13:51
#财务软件#
你好,开的免税发票,免的税不会增加收入,不交个税
阅读 2011
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前个月有1百多万未开票,填在未开票那里,本月补开了票,是不是只填本月的实开数就行,需不需要更正升报上个月的
郭老师
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提问时间:01/09 16:49
#财务软件#
你好,现在未开具发票一栏填写负数 开具的发票一栏填写正数
阅读 2010
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用友系统u8,业务题:经查,盘亏系仓库管理员失职,由其赔偿。怎么操作?
雪儿老师
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提问时间:01/06 23:59
#财务软件#
借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 贷:原材料(或库存商品) 应交税费应交增值税进项税额转出 经批准处理后: 借:其他应收款(过失人赔偿) 贷,待处理财产损益
阅读 2009
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(三)某公司 20xx年度发生部分经济业务如下: 1.2月5日,购买A公司股票100000元,另支付相关税费350元,全部款项均以银行存款支付。 2.3月10日,购买B公司股票600000元,其中包括已宣告未发放的现金股利10000元。另支付相关税费2100元。全部款项均以银行存款支付,办妥有关手续。 3.3月20日,收回B公司发放的现金股利,存入银行。 4.4月20日,A公司宣告发放的现金股利1000元。 5.6月30日,A公司股票市价下跌到95000元。 6.9月30日,A公司股票市价回升至 110 000元。 7.10月15日,出售B公司股票,共收到出售价款645100元,存入银行。分录带上数谢谢
暖暖老师
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提问时间:12/23 08:27
#财务软件#
你好这个做什么资产核算呀?
阅读 2009
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我有一张中铁财务有限责任公司的电子承兑,7月26到期,提示付款失败,显示不支持线上清算,该怎么操作?
王超老师
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提问时间:07/18 14:04
#财务软件#
你好 那得看接收银行,有些银行没有接入线上系统。线上,电子承兑银行一签收,钱就自动转过来了。线下,银行签收后,通过人工汇款。所以得问清接受行,最好线上,钱过来的快。线下人工处理有时候拖上一两天也有。
阅读 2009
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您好,老师,用友U8系统,分录:借:租赁负债 贷:预付账款,因为预付账款是应付的受控科目,导致只能走供应链,这个供应链应该做什么单据啊?
朴老师
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提问时间:09/07 12:13
#财务软件#
发出商品的记账凭证后附出货单或送货单做原始凭证
阅读 2009
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要是费用报销平时是用钉钉软件申请了,是不是不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了吗?是不是这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以吗?在总账中做了费用凭证,那么付款时需要下推到总账下面的应对款管理还是出纳管理那里吗?
王雁鸣老师
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提问时间:12/03 13:19
#财务软件#
同学你好,是的,不需要在金蝶软件上申请费用报销制单了,这种员工费用报销直接在总账上做凭证就可以。在总账中做了费用凭证,付款时不需要下推到总账下面的应对款管理,需要下推到出纳管理那里。
阅读 2008
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老师麻烦问下,这个u8报表为什么不出来,还是我找错了,就资产负债表,利润表那些
bamboo老师
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提问时间:04/07 08:37
#财务软件#
您好 您点开电子报表 里面有内容么
阅读 2005
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在金蝶KIS云专业版如何设置打印凭证?
小小霞老师
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提问时间:04/03 14:51
#财务软件#
你好,1. 打开金蝶KIS专业版,点击“凭证”栏目,选择“凭证类别”,在右侧设置窗口中,勾选上“打印凭证”选项,然后点击“保存”按钮确认; 2.然后点击“凭证”栏目中的“凭证模板”,点击“新增”按钮。在出现的窗口中,填写模板名称、模板编码并选择凭证类别,之后点击“下一步”确认; 3.在下一步中,点击“设计”按钮,进入该模板设计界面,在此您可以自由设置凭证的内容和格式; 4.设计完成后,点击“返回”按钮,然后点击“保存”按钮,保存该模板设计; 5.最后,点击“凭证”栏目中的“凭证打印”,可以看到刚刚创建的模板,确认后,即可打印凭证。
阅读 2005
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(一)练习期间费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人,12月份发生有关期间费用支出的经济业务如下: 1.4日,以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元,增值税1800元。 2.8日,以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 3.20日,以库存现金900元支付公司管理部门零办公用置费,取得普通发票。 4.26日,以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元,增值税480元;产品展销费5000元,增值税300元。 5.30日,接银行通知,本期银行存利息收入1000元,已转入存款账户(不考虑增值税)。 6.30日,预提本期短期周转借款利息1500元。[要求]根据上述资料,编制必要的会计分录。
小小霞老师
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提问时间:12/19 11:16
#财务软件#
你好, 根据上述资料,编制必要的会计分录如下: 1. 4日,以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元,增值税1800元。 借:销售费用 30000 应交税费——应交增值税(进项税额) 1800 贷:银行存款 31800 2. 8日,以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 借:管理费用 6000 贷:银行存款 6000 3. 20日,以库存现金900元支付公司管理部门零办公用品费,取得普通发票。 借:管理费用 900 贷:库存现金 900 4. 26日,以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元,增值税480元;产品展销费5000元,增值税300元。 借:管理费用 8480 销售费用 5300 应交税费——应交增值税(进项税额)300 贷:银行存款
阅读 2005
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快账中固定资产卡片要如何删除
易 老师
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提问时间:11/16 12:11
#财务软件#
“您好,查询卡片,找到这个卡片,点击一下,再点菜单中的删除即可。
阅读 2004
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老师,老师,凭证审核完了为啥登不了账,也无法结转损益?
刘艳红老师
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提问时间:04/07 10:27
#财务软件#
您好, 这个是软件的问题,联系客服处理下就可以了
阅读 2003
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就是我重装了系统 重新安装开票软件提示我,这应该是要导入原来信息把?
李老师(1)
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提问时间:09/20 14:00
#财务软件#
你好,没事儿的,这个直接关闭就可以。
阅读 2003
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