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老师总账对账的话,银行流水和电脑总账余额,对不上,是不是记账凭证有没做对的
小样儿demo
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提问时间:01/21 16:44
#事业单位#
同学你好,如果银行流水的全部业务你都入账了,那就是说明你凭证金额有做错的
阅读 1924
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求预算会计分录和财务会计分录
婵老师
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提问时间:12/25 11:38
#事业单位#
借:库存现金-受托代理资产70000 货:受托代理负债
阅读 1924
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行政会计中,固定资产相关的调试费,测试费计入固定资产成本还是业务活动费用-商品和服务支出呢
朴老师
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提问时间:11/28 11:05
#事业单位#
同学你好 这个计入固定资产成本
阅读 1924
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老师您好 像桌子 、充气水池、帐篷这些固定资产,我要做固定资产折旧,这些都是成本,那我是不是得记借: 贷:累计折旧,我借方怎么记,我们是滑雪场
独情
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提问时间:01/14 16:10
#事业单位#
你好,借方可以计入酒店客房级相关设备的折旧,可以能直接计入主营业务成本;经营出租固定资产是企业的 主营业务的,其资产折旧可以直接进入主营业务成本。
阅读 1924
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行政事业单位如何提坏账,因为付了钱,但对方倒闭了。
宋生老师
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提问时间:08/22 08:17
#事业单位#
你好!这个计入其他支出。事业单位计提坏账准备时,按照计算确定的坏账准备金额,借记“其他费用”科目,贷记“坏账准备”科目;冲减坏账准备时,按照应当冲减的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,贷记“其他费用”科目。
阅读 1923
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老师,我们是物业的,客户有13家公司,但是只用一家公司签了合同,后面补签多方协议,水电费我也只是做了一家公司的,现在客户要分摊到每一家公司,知道每一家的面积,知道水电总金额,怎么算出13家每一家平摊的金额。
小小霞老师
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提问时间:05/07 16:34
#事业单位#
你好,那就用水电总金额除以面积
阅读 1923
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你好,汽车维修服务公司拿回来一张普票(保险服务,航空旅客人身意外伤害保险(互联网)怎么挂账,做分录
张乐老师
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提问时间:04/03 13:34
#事业单位#
你好,一般来说 借:管理用-保险费 贷:银行存款。 如果是维修费用相关的, 借:管理费用-维修费。
阅读 1923
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老师好,年终结转了后还能销审了重新做吗?
朱朱老师
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提问时间:01/20 08:44
#事业单位#
您好 解答如下、 看是否能反结账 如果能反结账 可以反结账 重新修改
阅读 1923
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上一年设备全款包括质保金一起支付了,跨年之后对方把质保金退回来了,等到了合同支付质保金时间再支付,请问该如何做账务处理
棉被老师
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提问时间:01/19 10:37
#事业单位#
你好 这样的话一般是做其他应收款 里面的哈
阅读 1922
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我们是行政单位,收到下属单位上交的收入如何做账
一鸣老师
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提问时间:07/21 16:03
#事业单位#
借:银行存款 贷:附属单位上缴收入
阅读 1922
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有没有针对高校小规模纳税人变更成一般纳税人的课程
暖暖老师
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提问时间:01/15 13:36
#事业单位#
你好暂时没有这个相关课程的
阅读 1921
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老师请问一下,从携程订的酒店,开票是入住的酒店,可以报销入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/28 20:04
#事业单位#
您好,可以的,这个可以报销的
阅读 1921
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分析下列情况对国内生产总值的影响: (1)企业生产价值100万商品,只卖出80万,计入GDP是多少?企业生产100万商品,卖出120万,计入GDP是多少? (2)中国海尔公司在美国工厂的利润,应计入中国的GDP还是GNP?韩国三星公司在中国生产手机的价值,应该计入中国的GDP还是GNP? (3)当年卖出的二手房价值,以及买卖二手房经纪人佣金是否进入当年GDP?
冉老师
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提问时间:09/23 11:17
#事业单位#
国内生产总值(GDP)是一国或地区内所拥有的生产要素在一定时期内(通常为一年)生产的全部最终产品(物品和劳务)的市场价值。用支出法来核算GDP的公式为: GDP=C+I+G+(X-M) 其中:①消费C包括耐用消费品(如家电、家具等)、非耐用消费品(如食物、衣服等)和劳务(如理发、旅游等),但不包括个人建筑住宅的支付。②经济学中的投资I是指增加或更换资本资产(厂房、设备、住宅和存货)的支出。资本产品和中间产品虽然都用于生产别的产品,但不一样的是前者在生产别的物品的过程中是部分被消耗,而后者则是完全转化。资本产品的损耗中一方面包括实际的物质损耗,另一方面还包括精神损耗(指由于技术进步或者是出现了更高效的新设备而导致原设备贬值)。存货投资指存货价值的增加(或减少),可为正值也可为负值,即期末存货可能小于期初存货。公式中的I为总投资,而净投资=I-重置投资。重置投资指的是当年以前资本产品的折旧消耗。③G为政府购买物品和劳务的支出,转移支付(救济金等)不计入。④X-M为净出口,可正可负。 (1)购买一辆旧的海信电视机不计入GDP,因为旧电视机在第一次销售时,已被计入GDP,旧电视机销售只不过是最终产品从一个消费者手中转移到另一消费者手中而已。 (2)购买海信电视机股票也不计入GDP,因为购买股票不是增加或替换资本资产的行为,而只是一种证券交易活动,并没有实际的生产经营活动发生,它不属于投资。 (3)海信电器增加库存可以计入GDP,它是以投资I中的存货投资形式计入的。 (4)也门政府购买海信电视机应该计入我国的GDP,因为它属于贸易出口,增加了净出口(X-M)。 (5)政府为下岗工人提供救济金属于政府转移支付,不计入GDP,政府转移支付只是简单地通过税收(包括社会保险)把收入从一个人(或组织)转移到另一个组织手中,并没有相应的货物或劳务的交换发生。
阅读 1921
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法律依据的保证金有哪些
刘艳红老师
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提问时间:06/29 16:07
#事业单位#
合同法没有规定保证金,但是规定了定金和违约金。合同约定一方向对方支付定金作为债权的担保时,债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。支付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金的数额不得超过合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力;违约金是一方违约时应向守约方承担的经济责任,标准以实际损失作为参考,法律没有规定限制。
阅读 1920
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应收账款净额是负数,编制政府财务报告审核不过,怎么处理呢
朴老师
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提问时间:04/02 12:26
#事业单位#
同学你好 1.审查原因:首先,您需要详细审查应收账款净额为负数的原因。检查是否存在预收款项、退货或折扣等特殊情况,或者是否存在会计处理的错误。 2.更正错误: 如果是由于会计错误导致的,您需要更正错误的会计分录。例如,将错误的录入数据或借贷方向进行调整,确保会计记录的准确性。 如果是由于特殊的业务情况,如客户预付款或退货折扣导致的,您需要根据具体情况进行处理。例如,将预付款项从应收账款调整到预收账款,或者将退货或折扣的金额从销售收入中扣除。 1.调整报表:根据更正后的数据,重新编制财务报表,确保应收账款净额不再为负数。 2.沟通解释:与财务报告的审核部门进行沟通,解释应收账款净额为负的原因以及您所采取的更正措施。提供必要的证据和文件,以支持您的解释和更正。
阅读 1920
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为什么申领失业金会弹出这个结果:资格初核不通过 存在正在办理的失业保险金申领业务,请勿重复办理。回执号: 【2506271350434166】
宋生老师
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提问时间:06/27 17:28
#事业单位#
你好,这个是说你已经提交了。
阅读 1919
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某事业单位2019年3月开展经营活动,经营活动人员薪酬总额为80000元,代扣代缴个人所得税4000元,使用银行存款支付职工薪酬和个人所得税。财务和预算会计
晓旭老师
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提问时间:12/21 18:56
#事业单位#
你好同学,老师一一解答,请耐心稍等
阅读 1919
收藏 8
你好,老师,我想请问电商平台就比如说类似于京麦呀或者是抖店呀这种,他在搞那个物流明细的时候,他能把商品的名称,呃数量之类的也导出来吗
小锁老师
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提问时间:10/01 15:50
#事业单位#
您好,这个是导不出来的,这种物流的需要会员才可以导出
阅读 1918
收藏 8
5月发生了一笔业务,对方开票了,我们也付款了,但是7月的时候发现票不对,我们把票退回给对方了,对方把款也退回给我们了,他又重新开的票,我们重新打的款,这怎么写凭证?
朴老师
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提问时间:08/26 15:42
#事业单位#
同学你好 你们是事业单位还是企业
阅读 1918
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公司内乱七八糟的东西费用计入什么会计科目啊
家权老师
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提问时间:08/23 15:22
#事业单位#
计入管理费用-其他费用
阅读 1918
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事业单位药品入库怎么做分录
宋生老师
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提问时间:04/03 13:21
#事业单位#
你好!这个借经营支出 贷银行存款等 借库存商品 贷经营支出
阅读 1918
收藏 8
第二张是一题,第三张第八题
A燕子老师
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提问时间:12/24 19:11
#事业单位#
同学你好,正在为你解答
阅读 1918
收藏 8
工程公司的这张发票怎么入账,属于成本吗?
小菲老师
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提问时间:04/03 11:21
#事业单位#
同学,你好 这个轮胎做什么用的?
阅读 1917
收藏 0
老师对方单位开来的发票和我们单位名称差三个字,出纳已经付款并且下月才发现,现在该如何处理呢?
东老师
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提问时间:12/08 13:22
#事业单位#
你好,这种情况应该让对方给你们重新开票才行
阅读 1917
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你好,我想问一下,108563的人民币大写壹拾万零捌仟伍佰陆拾叁元整,这样书写是正确的吗?
家权老师
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提问时间:08/22 09:18
#事业单位#
是的,就是那样大写的哈
阅读 1916
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老师,预付账款要是没收到发票,就用预付账款是吗?收到发票呢
小张老师-答疑
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提问时间:01/17 18:24
#事业单位#
同学 您好! 预付账款在未收到发票时可以挂在预付账款,收到发票后根据具体的业务场景进行处理: 比如管理费用,收到时就应该借:管理费用 贷:预付账款 这样就能核销前期挂账的预付账款,同时保证费用入账
阅读 1915
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老师:请问往来专户资金支出,借:事业支出/其他资金支出;贷:事业预算收入、还是其他预算收入?
木木老师
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提问时间:07/05 13:33
#事业单位#
你好,同学 专户资金的话,这个是属于事业预算收入。
阅读 1915
收藏 8
想问这个题怎么做
乐伊老师
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提问时间:06/21 17:51
#事业单位#
同学你好, (1)借:缴存中央银行财政性存款 500000 贷:存放中央银行款项 500000 借:缴存中央银行一般性存款 600000 贷:存放中央银行款项 600000 (2)借:缴存中央银行财政性存款 250000 贷:存放中央银行款项 250000 借:缴存中央银行一般性存款 260000 贷:存放中央银行款项 260000
阅读 1914
收藏 8
收入和支出科目不平,货币资金结存余额不等于 银行+库存现金;求指导。
立峰老师
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提问时间:01/15 10:49
#事业单位#
同学你好 收入和支出科目不平,把对应的收支找出来,查找原因。 货币资金结存余额不等于 银行+库存现金,两者会不相等。 建议:把现金和银行存款的期初和本期发生额与货币资金-资金结存找出来,逐笔核对。查看差异是否合理。
阅读 1914
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成为数电纳税人,注销金税盘怎么操作?剩余的空白发票要怎么处理?注销后需要上交税控盘吗?
郭老师
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提问时间:03/28 10:43
#事业单位#
你好,空白的发票是纸质的吗?如果是的话,在发票管理里面有一个未开具发票在这里面作废。
阅读 1913
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