- 为什么选c
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题目选哪个
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阅读 238 - 老师,我问下货物已经出口,报关单已申报。我现在是不是等到货款到了再开票申报还是怎样?具体流程是怎样?完全不懂,今天税务局打电话过来让我申请退税需要提前报计划。
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阅读 224 - 为什么这样计算?不理解
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 在这道题中,我们需要计算在20×6年、20×7年和20×8年中,丁公司计提的坏账准备累计计入信用减值损失的金额。题目中给出了每年的应收款项余额和坏账确认情况,我们需要根据这些信息逐年计算。 ###20×6年: 1.年末应收款项余额为950,000元。 2.计提比例为8%,所以应计提的坏账准备为:950,000×8%=76,000元。 3.年初“坏账准备”账户的贷方余额为68,000元,客户甲单位确认坏账20,000元。 4.计入信用减值损失的金额为:76,000-(68,000-20,000)=28,000元。 ###20×7年: 1.年末应收款项余额为900,000元。 2.应计提的坏账准备为:900,000×8%=72,000元。 3.20×6年末的坏账准备余额为76,000元,客户乙单位确认坏账6,000元。 4.计入信用减值损失的金额为:72,000-(76,000-6,000)=2,000元。 ###20×8年: 1.年末应收款项余额为1,000,000元。 2.应计提的坏账准备为:1,000,000×8%=80,000元。 3.20×7年末的坏账准备余额为72,000元,甲单位收回15,000元。 4.计入信用减值损失的金额为:80,000-(72,000-15,000)=23,000元。 ###累计计入信用减值损失的金额: -20×6年:28,000元 -20×7年:2,000元 -20×8年:23,000元 合计:28,000+2,000+23,000=53,000元 题目中要求的是累计计入信用减值损失的金额,正确答案应该是C.23,000元,因为题目问的是在三年内累计计入的金额,而不是每年的计提金额。题目中可能有误,或者需要重新审视题目要求。 祝您学习愉快! 
阅读 422 - 为什么这样计算?
阅读 414 - 你好, 个人汇算清缴合计9万(两个公司的工资),中途没交个税的。现在汇算清缴需要交税吗还是可以享受免申报无须交税? ?
阅读 255 - 你好,
个人汇算清缴合计9万(两个公司的工资),需要交税吗还是可以享受免申报无须交税?
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阅读 271 - 你好,像下面这种问题要交税吗
阅读 276 - 老师,出口货物前期需要做哪些工作。我们现在已经出口了,报关找机构办理的。我现在需要做什么?
阅读 242 - 老师好,当月销项税额100元,认证进项税额120元。次月销项税额30元。问当月和次月如何做分录是这样吗?当月 借:应交税费-应交增-销项税额100 应交税费-应交增-转出未交增值税20 贷:应交税费-应交增-进项税额120。 次月 借:应交税费-应交增-销项税额30 贷:应交税费-应交增-转出未交增值税30 借:应交税费-应交增-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
阅读 344 - 老师好,当月销项税额100元,认证进项税额120元。次月销项税额30元。问当月和次月如何做分录呢?
阅读 281 - 老师,我们买了一个设备合同签的金额和付款,开发票金额不一致。有问题吗?因为是供应商优惠了一点钱,当时签合同没有减出来。
阅读 250 - 单位必须给职工买的保险有那几种?必须强行买的有那种?
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阅读 803 - 委托代销商品是存货,受托代销商品是存货吗?
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