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财务软件
Excel
老师,我是2017年的至尊班,为什么我的快账套只有5个,不是200套吗
小菲老师
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提问时间:04/07 13:45
#财务软件#
同学,你好 这个需要联系在线客服,后台帮你看一下
阅读 2019
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业务题 2.某基本生产车间同时生产甲、乙两种产品,本期共发生制造费用9000元,甲产品生产工人工时数为600小时,以产品生产工人工时数为400小时请按生产工人工时比例分配制造费用,并编制费用分配的会计分录
邹刚得老师
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提问时间:04/08 13:33
#财务软件#
你好 甲产品分配的制造费用=9000*600/(600+400) 乙产品分配的制造费用=9000*400/(600+400) 分录是 借:生产成本—甲产品 生产成本—乙产品 贷:制造费用
阅读 2018
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编制资产负债表,老师们能给写下吗?
波德老师
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提问时间:10/19 23:04
#财务软件#
你好,题目解答时间比较长,请耐心等待,编制好后发给你
阅读 2017
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今天金蝶软件的时候老是显示失败是为什么?
青老师
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提问时间:08/24 19:26
#财务软件#
你好; 你们系统出错了; 你重启下 再试试; 如果还是这样; 就得联系你售后人员给你看看是不是系统要重装下
阅读 2016
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公司一项目有A、B两个投资方案,相关资料如下: (1)A方案原始投资为2000万元,其中,固定资产投资1700万元,无形资产投资200万元,流动资金投资100万元,全部资金于建设起点一次投入。该项目经营期8年,到期固定资产残值收入100万元,无形资产自投产年份起5年摊销完毕。预计投产后年营业收入500万元,前五年总成本每年320万元,后三年总成本每年300万元。 (2)B方案原始投资为1820万元,其中,固定资产投资1580万元,无形资产投资120万元,流动资金投资120万元。该项目建设期3年,固定资产和无形资产于建设起点一次投入,经营期7年,到期残值收入110万元,无形资产自投产年份起分4年摊销完毕。预计投产后年营业收入660万元,年经营成本100万元。 (3)公司按直线法计提折旧,全部流动资金于终结点一次收回,所得税税率25%,设定折现率10%。 要求:(1)采用净现值法评价A
会计中级贺老师
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提问时间:11/15 21:02
#财务软件#
(1)A方案: 年折旧=(1700-100)÷8=200万 1-5 年无形资产摊销额=200/5=40万元 NCF0=-(170+200+100)=-2000 万元 NCF1-5= (500-320)(1-25%)+(200+40)=375万元 NCF6-7= (500-300)(1-25%)+200=350万元 NCF8=[ (500-300)(1-25%)+200]+(100+100)=550万元 NPV=375 ×P/A,10%,5+350×P/A,10%,2×P/F,10%,5+550×P/F,10%,8-2000 =375 ×3.791+350×1.736×0.621+550×0.467-2000 =55.79 万元 > 0 ,可行 (2)B方案: 年折旧=(1580-110)÷7=210万元 1-5年无形资产摊销额=120/4=30万元 NCF0=-(1580+120 )=-1700万元 NCF1-2=0 万元 NCF3=-120 万元 NCF4-7= (620-100)(1-25%)+(210+30)×25%=480万元 NCF8-9= (620-100)(1-25%)+210×25%=472.5万元 NCF10=[ (620-100)(1-25%)+210×25%]+(110+120)=802.5万元 NPV= (480×P/A,10%,4×P/F,10%,3+472.5×P/A,10%,2×P/F,10%,7+802.5×P/F,10%,10)-(120×P/F,10%,3+1700) = (480×3.170×0.751+472.5×1.736×0.513+802.5×0.386)-(120×0.751+1700) =83.16 万元 > 0 , B方案可行 (3)A方案的PI=2055.79/2000=1.02 (倍) B方案的PI =1873.28/1790.12=1.05(倍) 应投资B方案。
阅读 2016
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请问老师,在操作金蝶精斗云财务软件中,为什么录完凭证提示审核失败,请问审核失败是什么意思?成功审核后就可以结账了吗
李老师(1)
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提问时间:11/01 15:47
#财务软件#
你好,对,审核成功以后才可以结账。
阅读 2014
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亲,用友T3财务软件设置凭证类别时出现提示说:互斥站点的系统正在执行系统注册操作,请稍候再试。这个怎么解决?
bamboo老师
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提问时间:12/09 13:10
#财务软件#
您好 请问是不是有其他电脑软件正在登录系统注册?
阅读 2013
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残值率为10% 为什么算办公楼折旧的时候用原值×(1-残值率)/使用年限/12 之后还要除5,这个5是什么意思
新新老师
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提问时间:11/21 17:41
#财务软件#
看一下 是不是折旧五年 你这个看不清楚
阅读 2011
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华盛公司发生下列经济业务: ((1)向甲公司销售商品一批,售价为60000元,增值税税率13%,商业折扣10%,货款尚未收到。 (2)向乙公司赊销商品一批,售价为700000元,增值税税率13%,付款条件为“1/10,n/30”。采用总价法分别进行会计核算:①赊销时②10日内收款③15日收款) 请根据以上业务,编制会计分录。
朱立老师
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提问时间:12/28 10:57
#财务软件#
借应收账款 贷主营业务收入60000*0.9=54000 应交税费-应交增值税(销)54000*0.13=7020 借应收账款791000 贷主营业务收入700000 应交税费-应交增值税(销)700000*0.13=91000 10日内 借银行存款791000*0.99=783090 财务费用(倒挤) 贷应收账款791000 15日内 借银行存款791000 贷应收账款791000
阅读 2011
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注册资金是100万,资产负债表实收资本能高于100万吗?
邹老师
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提问时间:07/08 11:52
#财务软件#
你好,根据你的描述,是不可以的。 投资款超过注册资金的部分,应当计入 资本公积。
阅读 2008
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用金蝶k3,资金下拨单,每月计算利息这个流程怎么操作
朴老师
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提问时间:06/24 23:39
#财务软件#
在金蝶K3系统中,使用资金下拨单并每月计算利息的流程可以概括如下: 一、资金下拨单的操作流程 前置条件: 确保资金组织以及成员单位出纳管理系统已经启用。 维护母子账户组,并确保其状态为“可用”。 确保须下拨资金的母账户当前可用余额大于下拨总金额。 操作步骤: 进入金蝶K3系统,导航至【资金云】→【资金调度】→【资金调度】→【下拨处理】。 创建下拨处理单,点击列表界面的“新增”按钮,或选中历史已上划的申请记录点击“新增”下的<复制>按钮,进入下拨处理单新增界面。 填写母账户资金组织、划拨资金的母账户信息。支持同一个母账户的多个子账户批量发起资金下拨,但子账户的支付渠道以及是否关联内部户需保持一致。 可通过点击子账户及子账户内部账号右侧的余额链接,查看各个子账户及其内部户当前的余额情况,并决策本次可下拨金额。 根据需要,可关联内部金融,并在内部金融的【内部账户管理】中将内部户关联到具体的子账户。 提交并审核资金下拨单。审核成功后,资金将从成员单位的银行账户下拨到资金组织的母账户。 二、每月计算利息的操作流程 前置条件: 资金组织以及成员单位出纳管理系统已经启用。 操作步骤: 进入金蝶K3系统,导航至【财务会计】→【资金管理】→【日常处理】→【利息计算】。 调出利息计算的向导,选择相应的计息对象,并录入起始日期和终止日期。 系统将自动进行内部活期利息计算,并产生内部利息单。 查询并确认内部利息单后,提交审核。 注意事项: 确保在资金下拨和利息计算过程中,所有字段的填写准确无误,避免影响资金的正确流动和利息的准确计算。 定期对资金下拨单和利息计算单进行复查和核对,确保数据的准确性和一致性。 如遇问题或异常情况,及时联系系统管理员或金蝶K3的客服支持。
阅读 2008
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老师好,请问用友U8+录完凭证后,月末怎么结账?
易 老师
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提问时间:01/07 15:32
#财务软件#
1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。 2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。 3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。 4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可
阅读 2008
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密码强度过低是啥意思?怎么设密码
朴老师
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提问时间:07/20 15:28
#财务软件#
同学你好 就是密码太简单的 弄上字母数字标点就可以l
阅读 2007
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公司财务软件多钱?
新新老师
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提问时间:08/25 11:01
#财务软件#
多少都有 问下官网金蝶客服
阅读 2006
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老师,金蝶记账王,中间少了一年账套怎么办?可以找回吗?
青老师
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提问时间:12/27 16:04
#财务软件#
你好; 你如果备份过的; 可以 找让 售后人员给你弄好的;
阅读 2005
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你好,老师,我们用的是金蝶云星空软件,我想问下,比如8月的生产订单,8月生产领料和完工,该订单结案的日期是9月份,对8月的成本有影响吗?
郭老师
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提问时间:10/05 08:45
#财务软件#
你好 你看下结转的成本分录是几月份 八月份的话不影响
阅读 2004
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报表怎么看收入?一般都是代收代付多 是不是就会体现出没有收入?
青老师
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提问时间:08/02 09:09
#财务软件#
你好; 你看利润表里面的营业收入; 就可以看收入金额的 ; 代收代付 就不会做收入的; 会走往来科目的
阅读 2004
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你好,我使用的是金蝶KIS标准版系统,已经做了2024年1月份的账,发现2023年的一个会计科目做错了,我直接返了2023年的账套,修改了12月份的一个凭证,现在无法对2023年进行结账,请问这样怎样解决呢
陈陈陈老师
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提问时间:02/26 15:35
#财务软件#
你好,无法结账的提示原因是什么呢
阅读 2003
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老师 我想问一下开票软件换了一个电脑 查看一下已开发票 没有记录
郭老师
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提问时间:07/12 08:41
#财务软件#
涛,点发票修复就可以的。
阅读 2003
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金蝶云kis16.0过滤后显示-不显示内容了 怎么调
会计中级贺老师
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提问时间:08/28 17:03
#财务软件#
那是因为你设置了默认,点击"过滤"出来的窗口右下角有个选项"下次直接以该方案进入序时薄"取消打勾就好了,再不行的话就找金蝶的售后工程师
阅读 2003
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速达软件进销存的结账怎么操作?是否可以反结账
罗雯老师
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提问时间:06/17 13:15
#财务软件#
学员,速达软件进销存的结账怎么操作 在业务--月末处理--进销存期末结账,做进销存的结账。 是否可以反结账 1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。 2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。 3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。 4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。 5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。 6、最后点击继续即可。
阅读 2002
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老师,我这个是金蝶软件,为什么核算项目明细账打开没有区分哪个会计科目呢,这样都看不出来是做在哪个会计科目的账上的。
王雁鸣老师
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提问时间:08/07 14:15
#财务软件#
同学你好,是的,确实不显示会计科目的,而是包含这个核算项目在所有会计科目里的发生额,不过要知道是哪个会计科目里的发生额,可以在过滤条件那里选择自己想查的会计科目。
阅读 2002
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垃圾运输服务,环保行业,税负是多少?
邹老师
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提问时间:07/01 17:27
#财务软件#
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考
阅读 2002
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某省财政年终,一般公共预算本级收入235 600元,政府性基金预算本级收入34 500元,国有资本经营预算本级收入4200元,一般公共预算本级支出216 300元,政府性基金预算本级支出24 800元,国有资本经营预算本级支出6900元。将上述收支科目的余额转入结转结余账户。
一鸣老师
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提问时间:06/21 14:39
#财务软件#
借:一般公共预算本级收入235 600 贷:预算结余235 600 借:政府性基金预算本级收入34 500 贷:基金预算结余34 500 借:国有资本经营预算本级收入4200 贷:国有资本经营预算结余4200 借:预算结余216 300 贷:一般公共预算本级支出216 300 借:基金预算结余24 800 贷:政府性基金预算本级支出24 800 借:国有资本经营预算结余6900 贷:国有资本经营预算本级支出6900
阅读 2002
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4.托收承付的结算方式与委托收款结算方式有何区别?
小菲老师
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提问时间:12/23 14:23
#财务软件#
同学,你好 办理托收承付的收款单位和付款单位必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业,而委托收款的收款人和付款人的范围较广,适用于在银行开立帐户的各种企业、经济组织或者个人。
阅读 2002
收藏 0
您好,请问下天津税务申报软件上已经有一个企业了,怎么再添加一个?
青老师
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提问时间:11/29 16:36
#财务软件#
你好; 用户管理; 上面有一个增加; 你试试
阅读 2002
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增值税发票综合服务平台登录不上,是啥问题呀?
郭老师
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提问时间:06/06 14:26
#财务软件#
你好,出现了什么提示的。
阅读 2002
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用友U8 填完固定资产和原始录入,不用填记账凭证吗?只要期初对账吗?每次资产增加和资产减少后,下月计提折旧处理(关于资产增加),当月资产减少,当月还要计提折旧吗?如果资产增加和资产减少计提完后,生成凭证,借管理费用,贷累计折旧,还需要在总账界面做一个凭证吗?怎么做
朴老师
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提问时间:11/14 15:07
#财务软件#
固定资产原始录入与记账凭证 原始卡片录入:当期录入的原始卡片相当于总账系统当期的期初余额,系统中不会对该原始卡片自动进行制单处理。但如果以前月份总账固定资产对账是平的,本月因业务需要增加了固定资产原始卡片,账务需要进行相应调整,则可以手工在总账中填制一张凭证以确保总账固定资产平衡. 新增资产:录入新增固定资产卡片后,没有计提折旧时是可以自动生成凭证的,如借:固定资产 贷:银行存款等相关科目. 期初对账 在完成固定资产原始录入等初始化操作后,需要进行期初对账,以检查固定资产模块与总账模块中固定资产原值、累计折旧等数据是否一致,保证数据的准确性和账套的初始平衡. 资产增加与折旧计提 通常情况下,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧. 但用友U8系统也提供了灵活的设置选项,如果企业有特殊要求,在新增资产时可在折旧设置选项中勾选“当月计提折旧”,则当月会自动计算折旧费用. 资产减少与折旧计提 当月减少的固定资产,当月仍需计提折旧. 生成折旧凭证后是否需在总账界面再做凭证 一般情况下,在用友U8中资产增加或减少计提折旧后生成的凭证,如借:管理费用 贷:累计折旧,会自动传递到总账,无需在总账界面再重复做相同的凭证. 特殊情况,如资产减少时,若产生了净收益或净损失,清理净损益的处理需要在总账制单,分录为产生净收益时:借:固定资产清理 贷:营业外收入;产生净损失时:借:营业外支出 借:资产处置损益(因自然灾害等非正常原因造成利得或损失) 贷:固定资产清理(因生产经营期间正常的处置造成利得或损失).
阅读 2001
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2022年的结账账套还可以修改吗,有一张审核过账的的凭证做错了,我是金蝶记账王KS
王超老师
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提问时间:01/08 09:32
#财务软件#
你好 可以的,这个反结账回去就可以的
阅读 2001
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金蝶专业版结账时 提示各损益类科目余额为0 不需要结账
青老师
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提问时间:11/02 15:36
#财务软件#
你好; 已经是0 了 就不用结转了。 你们结账即可; 你本月没有发生任何业务吗
阅读 2001
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