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计提个税是计入其他应交税费还是计入其他应付款—个税,哪个更合理
刘艳红老师
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提问时间:09/24 14:56
#事业单位#
您好,这两个都可以的,最后都平掉了
阅读 2045
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卫生院购买的担架,金额300,属于商品和劳务支出里面的那个项目?
小锁老师
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提问时间:08/13 15:08
#事业单位#
您好,这个你们那边有多个二级明细吗还是
阅读 2045
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以前年度盘盈固定资产,现在以名义金额入账该如何做会计分录事业单位会计
薇老师
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提问时间:06/17 22:56
#事业单位#
你好,可以参考以下分录: 借:固定资产 贷:以前年度损益调整
阅读 2045
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我们是行政单位,收到下属单位上交的收入如何做账
一鸣老师
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提问时间:07/21 16:03
#事业单位#
借:银行存款 贷:附属单位上缴收入
阅读 2045
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老师您好,我做政府会计要报第三季度的三公经费,系统提取数出现预算执行数与一体化中会计账簿提取数不一致,这应该是哪里出问题了呢?
波德老师
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提问时间:09/26 10:01
#事业单位#
你好,系统提取数出如果是从回单里看的应该和会计账簿提取数一致,你再看看时间是否都是选的1-9月份
阅读 2044
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老师,自然人去税务局开普票,收多少税?比方说开5万块钱,收哪些税?合计金额是多少?
文文老师
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提问时间:02/09 15:32
#事业单位#
增值税 1%,印花税,个税由支付企业代扣代缴
阅读 2044
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预算管理一体系统事业单位,凭证录入—辅助核算—资金往来对象类别—往来怎么增加末级
朴老师
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提问时间:06/22 10:55
#事业单位#
同学你好 是什么软件
阅读 2044
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老师,公办幼儿园需要开企业所得税税种申报企业所得税吗?公办幼儿园还需要开通那些税种,申报那些税啊?
兮兮老师
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提问时间:01/14 08:30
#事业单位#
尊敬的学员您好! 会涉及增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加 、企业所得税的 。 然后每个地方可能有差异,具体可以咨询当地所属税务机关,这样比较准确。
阅读 2044
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请问机关事业单位会计处理里面,无偿调拨净资产期末应结转到哪个科目?
家权老师
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提问时间:10/24 10:08
#事业单位#
那个是转到累计盈余
阅读 2043
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税费与滞纳金未支付,和税务局沟通两三年了,不能判断是否支付,需要做账吗,有什么风险吗?
郭老师
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提问时间:09/07 18:45
#事业单位#
你好,税费需要挂账,你提现权责发生制 滞纳金不用
阅读 2043
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哪些项目是属于政府购买服务
新新老师
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提问时间:06/14 10:41
#事业单位#
你好 目录范围 编辑 播报 除法律法规另有规定外,下列服务应当纳入政府购买服务指导性目录: (一)基本公共服务。公共教育、劳动就业、人才服务、社会保险、社会救助、养老服务、儿童福利服务、残疾人服务、优抚安置、医疗卫生、人口和计划生育、住房保障、公共文化、公共体育、公共安全、公共交通运输、三农服务、环境治理、城市维护等领域适宜由社会力量承担的服务事项。 (二)社会管理性服务。社区建设、社会组织建设与管理、社会工作服务、法律援助、扶贫济困、防灾救灾、人民调解、社区矫正、流动人口管理、安置帮教、志愿服务运营管理、公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项。 (三)行业管理与协调性服务。行业职业资格和水平测试管理、行业规范、行业投诉等领域适宜由社会力量承担的服务事项。 (四)技术性服务。科研和技术推广、行业规划、行业调查、行业统计分析、检验检疫检测、监测服务、会计审计服务等领域适宜由社会力量承担的服务事项。 (五)政府履职所需辅助性事项。法律服务、课题研究、政策(立法)调研草拟论证、战略和政策研究、综合性规划编制、标准评价指标制定、社会调查、会议经贸活动和展览服务、监督检查、评估、绩效评价、工程服务、项目评审、财务审计、咨询、技术业务培训、信息化建设与管理、后勤管理等领域中适宜由社会力量承担的服务事项。 (六)其他适宜由社会力量承担的服务事项。
阅读 2043
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会计法对会计收据的要求
新新老师
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提问时间:04/27 16:09
#事业单位#
你好 收据书写的基本要求 今收到__X交来 **款 现金____ 人民币___佰___拾__〇_万__壹_仟__伍_佰__零_拾__零_元__零_角__零_分 (¥1,500.00) 注意事项: 1、收到要注明缴款人名称,交款原因,交款形式,如收到支票的要注明支票并抄录支票号,以免日后支票退票,对方扯皮。 2、大写第一位前面的空格里画个园里面画个叉,就像宝马的车标旋转45°一样,后面的零要补全 3小写要紧贴¥符号,小数点后写全两位数。 要标明收款人、以及日期 身为财会人员,数字金额的规范写法是:数字紧贴货币符号,小数点前用千位分隔符,小数点后保留两位。例如:¥1,000,000.00 原因在于:防止别人篡改。 1、数字紧贴货币符号¥,不给前面加数字留余地。 2、使用千位分隔符,每个逗号隔3位,不给中间加数字留余地 3、小数点后写全两位,不给小数点后面加数字留余地。
阅读 2043
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请问老师非盈利组织收到会费,开普票的时候项目名称选什么
一鸣老师
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提问时间:01/24 10:57
#事业单位#
这个是开财政票据不开发票的
阅读 2042
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房企上班,收到客户的首付款,按揭贷款等款项时如何开票
税剑法盾
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提问时间:08/22 15:39
#事业单位#
您好,如果没交房,暂时开收据或者不征税普票,预交税款。
阅读 2042
收藏 9
请问老师,在新政府会计制度中,收到上年退款并支出预算会计怎样做账?
venus老师
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提问时间:01/18 09:09
#事业单位#
借资金结存 贷非财政拨款结余
阅读 2041
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老师你好我想问哈,那个会计信息采集,中途更换了工作单位,会计系统信息是不是要重新更新上传新的工作单位呀
金金老师
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提问时间:08/11 14:56
#事业单位#
您好,是的,是这个意思的
阅读 2040
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残疾人就业保障金可以零申报吗?公司是每月个人所得税申报时是一个人零工资申报的 但这个残疾人保证金上年职工工资金额不能填0 这个该怎么申报呢
朴老师
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提问时间:07/14 16:22
#事业单位#
同学你好 残保金需要根据单位的职工工资情况,职工人数,安排残疾人就业情况据实申报,而不能随意0申报的
阅读 2039
收藏 0
老师你好!请问,以前年度预提的工资,但未发放,现在调整到损益怎么做账呀
郭老师
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提问时间:01/10 11:33
#事业单位#
你好,那你会算清交的时候调增了吗?如果调增了,借应付职工薪酬工资, 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
阅读 2039
收藏 9
老师请问一下行政单位值班费的部门预算支出经济分类科目是哪个?
bullet 老师
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提问时间:12/15 10:52
#事业单位#
同学你好,这个值班费的,算是津贴类的
阅读 2038
收藏 0
老师好,一个公司有两个股东占比是45和55,现在财务换人了,其中一个股东让检查下财务的内部账做的有没有问题,请问该怎么做
廖君老师
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提问时间:08/30 21:01
#事业单位#
您好,主要查成本费用的发生是不是合理,各月占收入的比例是不是相对稳定的,这个股东主要怕另一个股东在公司随意报销,您看下支付给另一个股东或他的关联公司的款,
阅读 2037
收藏 9
老师我想问一下事业单位年末预存电费,水费怎么做分录,财务会计和预算会计
venus老师
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提问时间:08/06 08:53
#事业单位#
财务会计:借:预付账款,贷:银行存款 预算会计:借:行政支出,贷:资金结余
阅读 2037
收藏 9
请问老师这笔账当时做错了 应该入固定资产 但是没有入 现在调账应该怎么做?
郭老师
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提问时间:04/04 21:16
#事业单位#
借固定资产 贷其他应付款 之前的折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧 借利润分配未分配利润。贷以前年度损益调整
阅读 2037
收藏 9
未交社保费,如何社保转出,打印转出证明
易 老师
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提问时间:08/23 15:03
#事业单位#
你好,拿着社保卡或者身份证去社保局打印。各地的社保转出管理模式没有统一以当地的要求为准,请咨询主管社保机关
阅读 2037
收藏 9
老师您好 像桌子 、充气水池、帐篷这些固定资产,我要做固定资产折旧,这些都是成本,那我是不是得记借: 贷:累计折旧,我借方怎么记,我们是滑雪场
独情
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提问时间:01/14 16:10
#事业单位#
你好,借方可以计入酒店客房级相关设备的折旧,可以能直接计入主营业务成本;经营出租固定资产是企业的 主营业务的,其资产折旧可以直接进入主营业务成本。
阅读 2037
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盘点盘盈了怎么样做?
宋生老师
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提问时间:08/15 10:18
#事业单位#
你好!你是什么东西盘盈了
阅读 2036
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2022年年末, A 事业单位从 B 事业单位无偿调入一台设备,账面价值48930元, B 事业单位已计提折旧18930元, A 事业单位以中国银行存款支付该设备运费200元。不考虑相关税费分别编制 A 、 B 事业单位财务会计分录。
朴老师
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提问时间:03/27 09:12
#事业单位#
B事业单位的分录 1.设备无偿调出 由于设备是无偿调出的,B事业单位需要减少其固定资产的账面价值,并相应地减少累计折旧和非流动资产基金。 借:无偿调拨净资产 30000 (设备账面价值减去已计提折旧) 借:累计折旧 18930 贷:固定资产 48930 A事业单位的分录 1.设备无偿调入 设备无偿调入时,A事业单位需要按照设备的净值(即B事业单位调出时的净值)增加固定资产和非流动资产基金。 借:固定资产 30000 贷:无偿调拨净资产 30000 1.支付运费 支付运费时,A事业单位需要将运费计入相关成本或费用科目。考虑到这是设备调入过程中的费用,可以将运费计入设备成本。 借:固定资产 200 贷:银行存款 200
阅读 2036
收藏 9
老师好,我想咨询一下,就是公司月底有很多月结客户跟现金客户,像月结的话我这边做账的话,可不可以直接做:借:应收账款——月结,贷:主营业务收入,不按客户明细做可以吗?收现金的是否也可以做总的,现金就是:借库存现金,贷主营业务收入,不按客户做明细,只做总账可以吗?
郭老师
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提问时间:05/07 13:23
#事业单位#
你好,如果你不按客户名称设置应收账款,你知道谁欠你的吗?如果能知道的话,可以。
阅读 2035
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7月 借其它应收款一一叉板按金45000 贷预付款款一一工厂45000 8月想做回周转材料怎么样做分录?
婵老师
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提问时间:09/05 09:14
#事业单位#
7月为什么是计入其他应收款呢? 如果是想把这部分资产计入周转材料,可以: 借:低值易耗品-周转材料-叉板按金 贷:其他应收款-叉板按金45000
阅读 2034
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请问事业单位收入预决算为啥等于支出预决算?
宋生老师
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提问时间:08/29 11:02
#事业单位#
你好!因为这种单位很多时候是按支出定收入。
阅读 2034
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老师,机关单位下设的单位,没有执照嘛?怎么给他们开发票呢?
小智老师
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提问时间:09/01 14:37
#事业单位#
机关单位下属单位如果没有营业执照,可以使用上级单位的资质开票。需确保交易真实,资料齐全,合规操作。
阅读 2033
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