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老师你好!我咨询一个问题:A公司是供货商,B公司是在A公司采购材料 ,B公司采购的材料款是465000元,A公司已经开给B公司材料款发票:398000元,然后B公司委托C公司付150000元的材料款给A公司,C公司和A公司又没产生真实交易,怎样处理合适
郭老师
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提问时间:09/06 15:45
#事业单位#
出一个委托书就可以的, 发票还是A公司开给B公司, B公司委托C公司付款以后需要还钱给C公司。
阅读 2209
收藏 0
老师,资产负责表日后调整事项,发现前期少提减值,这里为什么不调整当期所得税为啥纳税调整哪里减值要调增?
小林老师
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提问时间:09/06 13:22
#事业单位#
你好,因为这个是税会差异,不影响应纳税所得额,所以不调整应交税费应交企业所得税
阅读 2532
收藏 11
公司是执行单位 ,执行一场活动选手奖金,奖金可以打到公司里代发吗?
小智老师
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提问时间:09/06 13:00
#事业单位#
公司执行活动奖金发放,原则上应直接转账给个人。如需通过公司代发,需确保符合税法规定,避免合规风险。具体操作需咨询法律及税务专家。
阅读 2121
收藏 9
财政拨款收入(财政直接支付)购置的无形资产,资产摊销费用时该怎么做账务处理?能否一次性摊销?费用摊销跨年度怎么办?本年度未摊销完毕的财政拨款收入结余如何处理?
宋生老师
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提问时间:09/06 11:10
#事业单位#
你好!这个金额有多少呢? 无形资产金额 你摊销可以计入管理费用-办公费等,贷累计摊销
阅读 5399
收藏 23
老师好!学校收到捐资助学款可以开发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:09/06 10:43
#事业单位#
您好, 这种不开发票的
阅读 2487
收藏 10
老师,这个账务处理里,还少了一个进项税的处理,这个要怎么做分录。
郭老师
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提问时间:09/06 10:40
#事业单位#
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
阅读 2240
收藏 9
非财政资金,预算数和实际支出数不同,需要调整预算吗
宋生老师
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提问时间:09/06 10:25
#事业单位#
你好!这个其实看单位的要求,有些是看主管部门要求
阅读 2209
收藏 9
老师,我们单位准备给非公幕基金会(江南大学发展基金会)捐赠10万,用于大学的食品科发展,这种我们需要交税吗?是什么税费,对方可以给我们开什么发票呢?这种辛苦解答下
小智老师
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提问时间:09/06 10:16
#事业单位#
捐赠给非公募基金会,无需缴纳个人所得税。对方应开具捐赠收据,非正式发票。具体政策可能有变动,建议咨询基金会确认。
阅读 1365
收藏 6
房产税和城镇土地使用税也是按月申报吗,企业纳税申报表中是不是应该有这两个税
文文老师
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提问时间:09/06 09:49
#事业单位#
按税局的核定,有月,季,还有次
阅读 2139
收藏 9
序时账应交增值税-未交增值税和增值税纳税申报表不一致,是什么原因
文文老师
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提问时间:09/06 09:34
#事业单位#
或者账务处理不对,或者申报表不对
阅读 2132
收藏 9
财政直接支付购置的固定资产或无形资产,那么登记资产之后资产的折旧、摊销怎样做账务处理呢?
文文老师
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提问时间:09/06 09:32
#事业单位#
正常做折旧或摊销 借:管理费用 贷:累计折旧
阅读 2888
收藏 0
老师您好,我是社区医院会计,单位发生医疗设备检验检测费用,部门预算经济分类选什么
廖君老师
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提问时间:09/06 05:00
#事业单位#
您好,302商品和服务支出
阅读 2129
收藏 9
文件规定出差住宿费每人每天不超过330元,两个女同志和一个男同志,发票显示2间房1028元,请问超标了多少?是被房间数报销还是人数报销?
bamboo老师
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提问时间:09/05 23:28
#事业单位#
您好 文件规定出差住宿费每人每天不超过330元, 每人每天 按人数 超标金额 1028-340*3
阅读 4033
收藏 0
在A公司(工作3年)辞职后 离职原因写的是个人原因 领取不到失业金 然后在B公司上班半年,被辞退,能领取失业金吗?如果能,那以前a公司缴纳的3年能一起领了吗?
bamboo老师
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提问时间:09/05 23:27
#事业单位#
您好 在A公司(工作3年)辞职后 离职原因写的是个人原因 领取不到失业金 然后在B公司上班半年,被辞退,能领取失业金 以前a公司缴纳的3年能一起领了
阅读 3008
收藏 13
老师,你好,一般招聘信息写,应收,应付往来款的计算和处理。是干嘛的?
家权老师
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提问时间:09/05 17:11
#事业单位#
说白了就是招个往来会计
阅读 2052
收藏 9
老师你会信用修复不,在信用中国里我找不到我们的行政处罚
刘艳红老师
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提问时间:09/05 16:21
#事业单位#
您好,这个修不了,是税务系统自动修复的
阅读 2094
收藏 9
以前会计期间漏记的预算会计账务,在发现后要如何处理,需要红冲已记账的财务会计明细,再重新记录财务会计与预算会计凭证吗?
朴老师
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提问时间:09/05 15:05
#事业单位#
如果发现以前会计期间漏记的预算会计账务,可以按照以下方法处理: 一、分析情况 首先要确定漏记的具体业务内容和涉及的金额,以及对财务报表的影响程度。同时,要考虑漏记的业务是否对当前的财务状况和预算执行情况产生重大影响。 二、处理方法 一般情况下,不需要红冲已记账的财务会计明细。 对于漏记的预算会计账务,可以直接补充登记预算会计凭证。在预算会计中,按照漏记业务的性质和金额,编制相应的记账凭证,补记相关的预算收支和结余等科目。 例如,如果漏记了一笔财政拨款收入的预算会计处理,应在发现时补记 “财政拨款预算收入” 科目,同时根据具体情况可能需要调整相关的预算结余科目。 如果漏记的业务同时影响了财务会计和预算会计的勾稽关系,需要进行适当的调整。 这种情况下,可以在补充登记预算会计凭证的同时,对财务会计中的相关科目进行备注说明,以便在后续的财务报表编制和审计过程中能够清晰地反映出调整的情况。 例如,如果漏记的业务导致财务会计中的货币资金科目与预算会计中的资金结存科目不一致,可以在补充登记预算会计凭证后,在财务会计的货币资金科目备注中说明该调整事项,以便后续核对和调整。 三、注意事项 在处理漏记的预算会计账务时,要确保调整的准确性和合规性。可以参考相关的会计制度和法规,以及单位内部的财务管理规定。 如果漏记的业务涉及到重大金额或对财务报表产生重大影响,建议咨询专业的会计师或审计师,以确保处理方法的合理性和正确性。 处理完毕后,要及时对财务报表进行调整和重新编制,确保财务信息的真实性和完整性。同时,要加强内部控制,防止类似的漏记情况再次发生。
阅读 5145
收藏 22
老师,我们是公立医院,事业单位,现在我们要办个灶,让病人和职工都吃,承包吧,人数少,承包不住。所以想医院自己办,医院给厨师发工资,医院直接从帐上支付肉菜钱等,吃饭也收费,收费就是费用少一点。我们收伙食费入医院帐,各种支出再从帐上支,这个不知道合规不,符合事业单位财务制度不,如何符合如何作帐。
波德老师
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提问时间:09/05 13:10
#事业单位#
你好,如果医院不补贴就合规,补贴了就不合规
阅读 2243
收藏 9
事业单位,作为业主承建一段高速互通路段,请问前期设计费,工可费这些费用这么做分录(财务会计和预算会计分录都要)?
朴老师
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提问时间:09/05 10:13
#事业单位#
事业单位的前期设计费和工可费(工程可行性研究报告编制费)可以计入 “在建工程” 科目,完工后结转到 “固定资产” 科目。相关会计分录如下(以下分录仅为示例,具体会计科目可能因实际情况而有所不同): 财务会计分录: 发生费用时: 借:在建工程 贷:银行存款等科目 完工交付使用时: 借:固定资产 贷:在建工程 预算会计分录: 发生费用时: 借:事业支出 贷:资金结存 - 货币资金 完工交付使用时:无预算会计分录
阅读 2910
收藏 12
7月 借其它应收款一一叉板按金45000 贷预付款款一一工厂45000 8月想做回周转材料怎么样做分录?
婵老师
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提问时间:09/05 09:14
#事业单位#
7月为什么是计入其他应收款呢? 如果是想把这部分资产计入周转材料,可以: 借:低值易耗品-周转材料-叉板按金 贷:其他应收款-叉板按金45000
阅读 2017
收藏 8
1.借:费用 贷:应付 2.借:应收 贷:费用 3.借:银行 贷:应收 4.借:应付 贷:银行 事业单位缺口资金需从别的单位申请,不让做其他应付款不让做收入,账务这样处理1-4可以吗?特别是第2步。谢谢!
暖暖老师
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提问时间:09/05 08:57
#事业单位#
在事业单位中,这样的账务处理存在一定问题。 对于第 2 步“借:应收 贷:费用”,这种处理方式不太恰当。一般情况下,应收款项通常是由于销售商品、提供劳务等经营活动产生的,而将费用冲减应收款没有合理的业务依据。 如果事业单位缺口资金需从别的单位申请,且不让做其他应付款和收入,可以考虑通过暂存款项或者专项资金等科目进行核算,但具体的处理方式需要结合实际情况和相关财务制度规定,与上级主管部门及财政部门沟通确定合适的账务处理方法。
阅读 2232
收藏 9
7月份45000元挂了 其它应收款,8月做回周转材料,凭证怎么样做?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 22:05
#事业单位#
您好,把前面的做负数分录,再做正确的
阅读 2100
收藏 9
内帐,工厂返利,7月份我们赠送了500元的饮料,8月份工厂返回货款给我们,只可以抵货款用,怎么样做凭证?
耿老师
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提问时间:09/04 20:59
#事业单位#
你好,是你赠送了500元的饮料,工厂返给你这500元货物吗?赠送你怎么做的分录?
阅读 2137
收藏 4
收到厂家返回来货款怎么样入帐?
刘艳红老师
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提问时间:09/04 16:39
#事业单位#
借:库存商品正数 应交税费负数 贷:主营业务成本正数
阅读 2133
收藏 9
如何用对公账户给天猫直通车充值,具体怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:09/04 16:36
#事业单位#
借:预付账款 贷:银行存款
阅读 2213
收藏 9
老师,我们公司,应付账款-暂存款,金额负2000多万,这个科目的意义是啥。我没看明白这个科目。
郭老师
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提问时间:09/04 12:25
#事业单位#
你好 暂估的业务 但是你冲暂估冲多了 预付给对方的了
阅读 2087
收藏 0
行政事业单位报销差旅费,可以用手撕票吗?
家权老师
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提问时间:09/04 11:59
#事业单位#
可以的,正规发票就行,不管需要消费小票证明业务的真实性
阅读 2160
收藏 0
学校的室外大型滑滑梯入了固定资产,已经计提完折旧,净值为0。 现在对其进行改造,改造完毕费用共计8万元,本月已支付6万,剩余2万未支付,如何进行账务处理
宋生老师
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提问时间:09/04 11:58
#事业单位#
你好!这个你计入借长期待摊费用-滑滑梯,贷银行存款6,应付账款2万
阅读 2026
收藏 9
我这边是小学,适用政府会计制度,请问以下业务怎么出分录: 1.收到爱心企业捐赠1000万用于盖教室楼(专款专用) 2.拨款给建设单位350万 3.拨款给建设单位650万 4.建设款项有缺口,财政拨款20万 5.工程完成结算,调整为资产
暖暖老师
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提问时间:09/04 11:41
#事业单位#
1. 收到爱心企业捐赠 1000 万用于盖教室楼(专款专用): - 财务会计分录: - 借:银行存款 10000000 贷:捐赠收入 10000000 - 预算会计分录: - 借:资金结存——货币资金 10000000 贷:其他预算收入——捐赠收入 10000000 2. 拨款给建设单位 350 万: - 财务会计分录: - 借:预付账款 3500000 贷:银行存款 3500000 - 预算会计分录: - 借:事业支出 3500000 贷:资金结存——货币资金 3500000 3. 拨款给建设单位 650 万: - 财务会计分录: - 借:预付账款 6500000 贷:银行存款 6500000 - 预算会计分录: - 借:事业支出 6500000 贷:资金结存——货币资金 6500000 4. 建设款项有缺口,财政拨款 20 万: - 财务会计分录: - 借:银行存款 200000 贷:财政拨款收入 200000 - 预算会计分录: - 借:资金结存——货币资金 200000 贷:财政拨款预算收入 200000 5. 工程完成结算,调整为资产: - 财务会计分录: - 借:固定资产(根据实际情况确定资产价值) 贷:预付账款 10000000(350 万+650 万,假设没有其他调整) - 预算会计不做分录。
阅读 2220
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医院从农民收购中药材只能是代扣发票吗
文文老师
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提问时间:09/04 11:08
#事业单位#
农民是个人,可以开收购发票
阅读 2383
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