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收到客户外币预收款,需要在外管系统申报贸易信贷报告吗?未能在30天出口货物
小路老师
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提问时间:01/24 15:29
#事业单位#
您好,预收后,30天以上不能进出口的,30天内需在外管局系统做报告
阅读 2072
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污水处理厂账务处理跟制造业账务处理有什么不同跟相同的得地方
丁小丁老师
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提问时间:02/05 22:09
#事业单位#
您好!基本原理是一样的,只是污水处理厂不生产产品,它提供的是服务
阅读 2071
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老师您好,行政事业单位年报的资产数额需要和财务的账务系统数额相一致还是应该和财务的会计核算系统资产数额相一致呢?
金金老师
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提问时间:01/24 21:29
#事业单位#
n你好,这个是需要保持一致的
阅读 2071
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公司车过户给个人,二手车行已经开了发票,公司还需要再开票给个人吗?
金金老师
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提问时间:09/13 14:49
#事业单位#
您好,这个是不需要的,不需要
阅读 2071
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我们是局机关,一般体制内单位都要设食堂,然后下属单位每个季度都要打钱到我们的食堂账户里面,然后我们又用这个钱支付购买食堂食材。(局机关和下属单位共用这个食堂,都要在里面吃饭。) 这个收到他们打的伙食费怎么做账,购买食材又怎么做账?
木木老师
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提问时间:07/21 16:12
#事业单位#
Na你收到这个伙食费,就放到你的收入处理,购买食材就属于你的成本开支。
阅读 2071
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老师好,上海地区想申请失业金,但是在别家公司挂了个法人 和股东,只变更法人身份,留下股东身份能领失业金么
郭老师
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提问时间:08/26 13:18
#事业单位#
你好,只是股东没有工资的可以。
阅读 2070
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老师好!行政事业单位资产年报填资产负债表,填什么时间的资产负债表?
小小柠檬老师
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提问时间:01/30 21:27
#事业单位#
同学你好,年报按照12月末的“资产=负债+净资产”的会计等式编排
阅读 2070
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用两个公司给职工发工资,一个做工资缴社保,另一个做劳务报酬不缴社保以降低整体社保基数,这么做合法吗
向阳老师
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提问时间:09/05 22:53
#事业单位#
您好,同学,是没有问题的
阅读 2070
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行政单位处置固定资产(报废)收到的款项怎么做分录,财务会计和预算会计
闷闷
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提问时间:06/01 10:12
#事业单位#
行政事业单位固定资产报废,账务处理是, 借:待处置资产损溢 银行存款 累计折旧 贷:固定资产—某某固定资产 固定资产报经批准予以核销时,账务处理是, 借:非流动资产基金—固定资产 贷:待处置资产损溢
阅读 2070
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发票已经上传,但是电子税务局报增值税的时候没有出来,自己填的话,就变成了未开票,怎么处理
郭老师
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提问时间:08/15 18:32
#事业单位#
你好,附表一里面自己能填写吗?
阅读 2069
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储户于2019年1月5日开户存入整存整取定期存款40000元,存期1年,年利率1.5%。2022年 5月3日储户办理销户并支取本息。银行挂牌活期储蓄存款利率0.35%。要求:1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位)2)编制储户取款时的会计分录
暖暖老师
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提问时间:12/15 16:17
#事业单位#
(1)2019 年 1 月 5 日至 2020 年 1 月 5 日为整存整取定期 1 年,利息 = 40000×1.5%×1 = 600 元 2020 年 1 月 5 日到期后,转为活期存款,至 2022 年 5 月 3 日,活期存款的天数为:2020 年 1 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日共 362 天;2021 年全年 365 天;2022 年 1 月 1 日至 5 月 3 日共 123 天。 活期存款总天数 = 362 + 365 + 123 = 850 天 活期利息 = (40000 + 600)×0.35%×850÷365 ≈ 328.77 元 银行应支付的利息 = 600 + 328.77 = 928.77 元 (2)会计分录如下: 借:定期储蓄存款 40000 借:利息支出 928.77 贷:库存现金 40928.77
阅读 2068
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食堂做账,可以拿对方开的销售单作为原始凭证吗?借:伙食支出 贷:应付账款,后面附销售单
郭老师
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提问时间:01/22 15:03
#事业单位#
你好,这个是职工食堂的吗?如果是的话,做福利费。
阅读 2068
收藏 5
政府会计收入只有财政拨款收入,期初没有余额财务会计,年末,结转完收入费用,收入费用是一样的,是不是不用结转本年盈余分配了
易 老师
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提问时间:01/18 21:00
#事业单位#
同学您好,如果政府会计的收入只有财政拨款收入,且期初没有余额,年末结转完收入费用后,收入费用金额相同,这意味着该年度的收入和费用已经正确结转,因此不需要再进行本年盈余分配的结转。在本年盈余分配的结转过程中,主要是对当年的收入和费用进行核对,确保它们已经正确地被计入相应的账户,并在年末时将剩余的金额转入“本年盈余分配”账户。如果已经完成了这一过程,并且收入和费用金额相同,那么就不需要进行额外的结转操作。
阅读 2068
收藏 9
老师比如本月销售的产品,我们没有收到进项发票,那是不是要做暂估
文文老师
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提问时间:10/14 11:45
#事业单位#
是的,是要做暂估的
阅读 2068
收藏 0
当月库存商品赠品送出,次月工厂返赠品回来,做内账,成本可以挂其它应收账款吗?这个会影响成本的准确和报表失真吗?
高辉老师
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提问时间:09/27 21:15
#事业单位#
你好,是替工厂代垫的货物么
阅读 2067
收藏 9
业务员拿回扣,我们收到货款再付,想问一下这个回扣是入 营业外收入还是其它业务收入?
刘艳红老师
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提问时间:08/26 14:49
#事业单位#
您好,这个计入营业外收入
阅读 2067
收藏 9
某事单业单位12月1日,开出现金支票从零余额账户提取现金1000元作为备金。借:库存现金 1000 贷:零余额账户用款额度 1000 老师这个预算会计怎么做
姜再斌 老师
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提问时间:12/26 10:59
#事业单位#
你好,预算会计不用做账。
阅读 2067
收藏 9
事业单位职业年金的会计分录如何记
小毕老师
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提问时间:01/29 08:53
#事业单位#
您好,正在为您解答
阅读 2067
收藏 9
学校的室外大型滑滑梯入了固定资产,已经计提完折旧,净值为0。 现在对其进行改造,改造完毕费用共计8万元,本月已支付6万,剩余2万未支付,如何进行账务处理
宋生老师
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提问时间:09/04 11:58
#事业单位#
你好!这个你计入借长期待摊费用-滑滑梯,贷银行存款6,应付账款2万
阅读 2066
收藏 9
理工大学以银行存款购买一批教学材料,金额 10000元,已验收入库。次日,工作人员领用 2000 元材料用于教学,预算会计咋做
陈钊老师
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提问时间:06/13 23:15
#事业单位#
您好,如果购买材料的资金属于财政资金或纳入预算管理的资金,那么预算会计需要做账务处理,借记“事业支出”等科目,贷记“资金结存——货币资金”科目。 如果购买材料的资金不属于财政资金且未纳入预算管理,预算会计通常不做处理。
阅读 2066
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我想问下开普票13%的销项是不是跟开专票的销项一样,比如专票销项税是5000然后还开了普票销项税3000是不是本月销项税就是8000,都是13%的税率 还有就是我们是一般纳税人开普票也是要开13%的票吗?
晓宁老师
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提问时间:07/27 13:49
#事业单位#
您好,是的,是这样的。一般税人的销项不分普票和专票。
阅读 2066
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一般纳税人证明需要提供什么?
郭老师
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提问时间:02/04 11:06
#事业单位#
稍等,我一会儿给你发过去
阅读 2065
收藏 9
资金结存的余额怎么核对呀?
东老师
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提问时间:01/30 05:37
#事业单位#
您好,您指的是银行存款吗?要是的话,就和银行对账单核对,要是库存现金的话,就和库存现金的实际盘点数核对。
阅读 2065
收藏 9
老师您好!工资18000,五险一金,没有其他扣除,第二个月工资个税=(18000—10000)*0.03,是这样计算的吗?
郭老师
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提问时间:06/21 14:54
#事业单位#
你好,第二个月这个18,000应该改成36000 36000-10000)*3%-第一个月预缴
阅读 2065
收藏 9
事业单位预算会计,收到履约保证金如何做账?
新新老师
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提问时间:10/15 10:40
#事业单位#
学员您好!借银行存款等 贷其他预算收入。
阅读 2065
收藏 0
将厂房租给其他公司,需要签订安全管理协议吗?
小智老师
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提问时间:09/25 11:27
#事业单位#
通常需要签订,确保双方责任明确,安全措施到位。
阅读 2064
收藏 0
按伙食费补贴发放不需要做工资吗?
庚申老师
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提问时间:02/05 15:14
#事业单位#
你好,这个是要计入工资总额的
阅读 2064
收藏 9
老师:下午好。 我意思是 打个比方 我拿一台车 它是公司户的 我过回我公司要开增值税才可以过 这种可以开? 二手车公司可以开增值税发票吗
郭老师
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提问时间:09/24 17:08
#事业单位#
你好,可以不用开发票,你需要抵扣的话,你就让对方给你开发票,然后去二手交易市场办理过户就行。可以同时开二手机动车发票。
阅读 2063
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会计核算一体化系统期初金额和期末金额不一致
朴老师
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提问时间:08/21 12:32
#事业单位#
同学你好 是什么软件
阅读 2063
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银行存款存量资金上缴国库,如何做会计分录。
刘艳红老师
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提问时间:03/28 15:34
#事业单位#
借:财政补助结余, 贷:银行存款等。
阅读 2063
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