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公司当初签的是电子版派遣合同,而不是纸质版劳动合同,没有提及社会保险何时缴纳和派遣报酬等信息,现在想追回未缴纳的社会保险
卫老师
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提问时间:05/15 21:40
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 虽然合同是电子版且未提及社会保险缴纳时间和派遣报酬等信息,但不影响您追回未缴纳的社会保险。社保的缴纳主体通常由合同约定,一般劳务费性质下社保由劳务派遣公司负责缴纳;应付职工薪酬性质下则由实际支付工资的一方即用工单位负责缴纳。 您可以先与劳务派遣公司沟通,明确社保缴纳的责任主体。若沟通无果,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁,维护自身合法权益。同时,您要注意收集能证明您与劳务派遣公司存在劳动关系的证据,如工资发放记录、工作证、考勤记录等。 祝您学习愉快!
阅读 217
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公司当初签的是电子版派遣合同,而不是纸质版劳动合同,没有提及社会保险何时缴纳和派遣报酬等信息,现在想追回未缴纳的社会保险
张老师
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提问时间:05/15 21:39
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 根据相关规定,劳务派遣企业应当与被派遣的员工签订书面劳动合同,并在合同中明确规定工作内容、工作地点、工作时间、工资待遇等内容,同时应为被派遣员工缴纳社会保险。虽然签订的电子版合同未提及社会保险缴纳时间和派遣报酬等信息,但不影响公司承担缴纳社保的义务。 若想追回未缴纳的社会保险,可先与公司协商,要求其按照《劳动派遣暂行规定》为员工补缴社会保险。若协商不成,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁,维护自身合法权益。 祝您学习愉快!
阅读 171
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请问老师,你看看这个图片,运抵国是中国,这是出口吗
暖暖老师
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提问时间:05/15 14:29
#事业单位#
你好属于出口,这是保税区的
阅读 209
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你好老师,可以帮我算一个逻辑问题吗?假设我们单位职工甲这个月发放工资5000元(到手工资,已经扣除了保险个人部分),现在老板让算这个人加上保险一共支付了多少钱,请问我在算的时候要不要在加上已扣除的保险工资
朴老师
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提问时间:05/15 12:54
#事业单位#
必须加上个人社保部分,老板问的是:公司为这个人一共花了多少钱 = 到手工资 + 个人社保 + 公司承担社保 举例 到手工资(实发):5000 元(已经扣完个人社保) 个人社保部分:假设 500 元(从工资里扣掉,个人承担) 公司承担社保部分:假设 1000 元(公司另外掏钱交) 老板要的总支出 = 5000(到手)+500(个人社保)+1000(公司社保)=6500 元 应发工资(税前)= 到手工资 + 个人社保 公司总用工成本 = 应发工资 + 公司社保
阅读 254
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老师,我在算工资时遇到一个问题,假设我们单位每个员工到手工资是3000元(扣除保险部分),老板要看这个月公司实际出了多少钱,那么我还需要加上员工保险个人扣除部分吗?如果要加上的话,又为什么要加?
东老师
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提问时间:05/15 12:39
#事业单位#
您好,单位缴纳社保的时候,虽然缴纳了个人部分,但是这部分却是从发工资的时候扣下来的,所以不应该加上
阅读 211
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基层卫生院救护车的加油费,过路费,保养费计入什么经济分类
暖暖老师
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提问时间:05/15 11:35
#事业单位#
- 加油费、过路费、保养维修费:30231 公务用车运行维护费(商品和服务支出) - 含:燃油、过桥、维修、保养、保险、年检全套 2. 纯院前急救特种作业车(多地卫健/财政口径) - 加油费:30225 专用燃料费 - 保养、过路费:30231 公务用车运行维护费
阅读 237
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请问老师,公司办理首单退税申报,税务发的这个表示成功了吗
暖暖老师
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提问时间:05/15 09:21
#事业单位#
你好,是的,等着下款就可以啦
阅读 239
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我录25年期初会计数据的时候,预算会计期初贷方有财政拨款结转——年初余额调整——基本支出——日常公用经费余额11887.27元,现在花这个钱是不是就记借财政拨款结转——年初余额调整——基本支出——日常公用经费里头,我发现我直接记事业支出——财政拨款支出——基本支出——日常公用经费里头,好像年底结转有负数,好像没有冲销掉。到底是哪里的问题呢,老师。
暖暖老师
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提问时间:05/15 09:06
#事业单位#
你好,年初余额调整,是以前年度剩下的结转钱,不是当年收入! 你直接借:事业支出 只冲了当年财政拨款收入 没冲【财政拨款结转—年初余额调整】 年底结转不平、出现负数
阅读 234
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云信平台提签贴现20万,需要多少手续费?到期日为27年4月
东老师
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提问时间:05/13 17:21
#事业单位#
这种并没有标准的规定,你得看对方想要收多少手续费了
阅读 235
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高会考试中,问题问是否存在不当之处并简要说明理由,如果是正确的还要写理由吗?
贾老师
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提问时间:05/13 16:40
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果问题判断为正确,也就是不存在不当之处,通常也是需要简要说明理由的。在高会案例分析题解答时,要结合案例资料,论述要有逻辑、层次分明。对于“是否存在不当之处并简要说明理由”这类问题,无论判断结果是存在还是不存在不当之处,都需要给出相应的理由,以此来证明你的判断依据,这样才能完整地回答问题,避免丢分。比如在判断企业风险分析相关表述是否存在不当之处时,若判断不存在不当,就要说明在复杂形势下综合考虑单一风险和组合风险对控制企业整体风险的意义等理由。 祝您学习愉快!
阅读 224
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云信确权方A、流转方B、流转方背书给C,C承担什么风险?应不应该接这个承兑?接了怎么贴现
苏晓燕老师
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提问时间:05/13 16:29
#事业单位#
云信流转可以在云信网站上转让,这个没有什么风险,就是票据一种,我们企业经常接收云信
阅读 227
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老师,你好,我想咨询一下,这笔钱怎么记?单位是事业单位,初中学校,我们单位2022年教育局给拨入了一笔新入职教师工资补发,这里面有一部分钱是职业年金单位部分,没有上缴,我发给老师了,现在教育局集体收回这部分没有上缴的钱,我从老师那收回,已经上交给了教育局,不知道怎么记账
郭锋老师
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提问时间:05/12 14:44
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 从老师处收回未上缴的职业年金单位部分款项时: 借:库存现金(或银行存款) 贷:其他应付款——应缴职业年金(单位部分) 2.将收回的款项上缴给教育局时: 借:其他应付款——应缴职业年金(单位部分) 贷:库存现金(或银行存款) 同时,在预算会计中: 借:资金结存——货币资金 贷:事业预算收入(如果之前发放时计入了事业支出,这里也可以冲减事业支出) 祝您学习愉快!
阅读 234
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单位收到那个员工个人交的伙食费,个人工会会费,那么就是记双分录的话怎么记?
朴老师
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提问时间:05/12 09:43
#事业单位#
1. 收到员工交来伙食费 财务会计 借:银行存款 贷:其他应付款 — 伙食费 预算会计:不做分录(往来款,不纳入预算收支) 2. 收到员工个人工会会费(代收) 财务会计 借:银行存款 贷:其他应付款 — 工会会费 预算会计:不做分录 后续上缴时(双分录) 借:其他应付款 — 伙食费 / 工会会费 贷:银行存款 预算会计:不做分录
阅读 347
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收到赞助的一台打印机,如何入账?之后是不是不需要计提折旧?
小菲老师
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提问时间:05/11 08:51
#事业单位#
同学,你好 借:固定资产 贷:营业外收入 要折旧
阅读 226
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请问老师,生产企业出口,22年至今没有缴纳增值税,也没有退税申报,有留底,26年想申报退税,因为没有税负率,我想先把22年出口的做成免抵,交附加税,这样是不是就不用给税务提供资料。只有要退税时才提供首单退税资料
董孝彬老师
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提问时间:05/10 16:28
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 339
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第一次使用正保会计网校,怎样报名
贾老师
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提问时间:05/10 16:08
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 不同的课程报名方式不同。如果是会计继续教育,您可以登录当地会计人员管理服务系统,在该系统中查找可以进行继续教育的机构或课程。如果需要具体链接,可以访问https://jxjy.chinaacc.com/进行查询和报名。 如果想用正保币购买课程,您可以通过以下方式报名:1.登录正保会计网校的APP或官网;2.在“课程资料”或“学习资源”中选择适合自己的课程;3.在课程详情页面查看是否支持使用正保币抵扣费用;4.如果支持,按照提示完成兑换或支付操作。 如果是想报名初级会计VIP夺魁班,您可以通过这个链接报名://www.fawtography.com/chujizhicheng/project_vip/?gg=xkzx。 如果想体验AI精准学,可进入网校“26周年庆活动”免费领取初级会计职称、中级会计职称、注册会计师、税务师、经济师课程,之后登录网校,进入我的课程,点击右下角AI精准学-立即学习,先学前摸底,再根据入学诊断结果和自身情况设置学习计划,最后开始学习。 如果想体验AI学习计划,可进入网校“26周年庆活动”免费领取高级会计师、高级经济师课程,登录网校,进入我的课程,点击AI学习计划进行学前摸底,根据入学诊断结果设置AI学习计划,然后开始学习。 祝您学习愉快!
阅读 254
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请问老师,公司22年开业至今,出口业务都没有办理退税申报,我今年先从26年开始办理退税申报可以吗
小菲老师
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提问时间:05/10 14:11
#事业单位#
同学,你好 是可以的
阅读 265
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请问老师,关于出口退税,公司开业三年未交纳增值税,能不能办理退税,
暖暖老师
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提问时间:05/10 05:35
#事业单位#
你好,逾期可以退税的,但是需要提交收汇材料
阅读 307
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行政单位预算:基本建设项目竣工之前,均视为在项目实施周期内,年度预算执行结束时,已批复的预算资金尚未列支的部分,作为结转资金管理,结转下年按原用途继续使用。这里的项目实施周期内,受不受连续两年未使用完的影响
于老师
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提问时间:05/09 16:26
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 基本建设项目竣工前均视为在项目实施周期内,不受连续两年未使用完的限制,年度预算执行结束时未列支的预算资金全部作为结转资金管理,结转下年按原用途继续使用。 祝您学习愉快!
阅读 165
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一体化系统在哪个模块能找到报废的固定资产
小菲老师
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提问时间:05/09 09:28
#事业单位#
同学,你好 固定资产卡片
阅读 249
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资产负债表中固定资产累计折旧的数与收入费用表中固定资产折旧费用有差额是怎么回事。是差在哪,怎么能找出来?
暖暖老师
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提问时间:05/09 09:02
#事业单位#
你好,看是不是有固定资产报废结转的??
阅读 277
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事业单位固定资产折旧第二年比上一年数值少很多,可能都是什么原因
小菲老师
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提问时间:05/09 08:55
#事业单位#
同学,你好 可能有固定资产折旧完了
阅读 227
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请教老师,事业单位固定资产报废如何做分录?
朴老师
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提问时间:05/09 07:21
#事业单位#
1、转入待报废 借:待处理财产损溢 借:固定资产累计折旧 贷:固定资产 2、批复核销 借:资产处置费用 贷:待处理财产损溢 3、报废有残值 残值上缴财政:收时贷应缴财政款,上缴冲应缴财政款,预算会计不做账 残值留单位:入其他收入,预算会计同步记其他预算收入
阅读 291
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退休人员过世,工会可以去慰问金吗
东老师
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提问时间:05/08 21:42
#事业单位#
- 退休会员(保留会籍):工会可以用工会经费发放去世慰问金
阅读 215
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您好老师!公司的固定资产报废了,年度申报A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表。需要把未计提的部分计提足都填进去,净残值要填进去吗?
钟存老师
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提问时间:05/08 18:21
#事业单位#
净残值不需要填写进去。填写当年的折旧金额以及累计折旧
阅读 320
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您好老师!公司的固定资产报废了,年度申报A105080资产折旧摊销及纳税调整明细表。需要把还没计提折旧的部分都填进去吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/08 14:31
#事业单位#
您好,是的,资产报废时仍未提足折旧(如提前报废),需要将还没计提折旧的部分填进去
阅读 323
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事业单位购买车辆,已收到整车的发票,但未验收,预付了车款的90%,会计分录怎么做?
贾老师
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提问时间:05/08 12:55
#事业单位#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 财务会计分录 收到发票、预付90%车款 借:在途物品/固定资产—待验收资产 贷:银行存款 剩余10%未付款挂账 借:在途物品/固定资产—待验收资产 贷:应付账款 预算会计分录(按实际支付金额) 借:事业支出—资本性支出 贷:资金结存—货币资金 待后续验收合格正式入库时: 财务会计: 借:固定资产 贷:在途物品/固定资产—待验收资产 支付尾款时:冲应付账款、预算会计按实际支出记事业支出。 祝您学习愉快!
阅读 435
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我是医院的住院处会计,之前催缴让病房催缴,现在病房不想做,以他说不明白缴费情况为由,让我来进行催缴,让交钱的患者都给我打电话,说他们说不明白费用情况,还有就是,患者的社保医保卡,或者密码让我也管,我和住院处管医保结算的人,共同管理医保卡和密码,我想知道这两个工作交给我是不是不合理,有什么规定可以拒绝这两样工作
朴老师
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提问时间:05/08 12:50
#事业单位#
两项工作都不合理,你有权拒绝。 会计只负责做账核算,催费、给患者解释费用是病房和收费岗的本职工作。 医保明文规定严禁医院代管医保卡、保管患者密码,违规还担风险,出问题全是你的责任。 财务内控也不允许会计兼管卡片密码,岗位不合规。
阅读 281
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老师,你好,有一位老师4月刷脸多刷了一次,5月发现的。(我是通过支付宝退款还是通过银行账户退款呢?)
暖暖老师
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提问时间:05/08 11:17
#事业单位#
你好,最好是支付宝如果支付宝进来的
阅读 209
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老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
暖暖老师
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提问时间:05/08 09:47
#事业单位#
你好,现在按照12开具是对的
阅读 196
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