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有限公司贷款各股东怎么承担贷款债务
宋生老师
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提问时间:08/15 09:32
#事业单位#
你好,这个是以公司名义贷款的话跟各股东没有什么关系。
阅读 2055
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学校丙方可以选择接受债权转让建议书(在下文),也可以以年利率12%向银行借贷。丙方应选择哪种?
潇洒老师
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提问时间:03/21 10:20
#事业单位#
同学我想问一下,合同是5月初还是5月末签?第一笔500万事五月末支付还是五月初支付?
阅读 2055
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事业单位用财政拨款收入代缴纳养老保险单位部分和个人部分,计提如何写分录,缴纳如何写分录?如何计提工资,发放工资时扣除养老个人部分,分录都如何写?
易 老师
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提问时间:03/12 21:28
#事业单位#
同学您好! 事业单位代缴养老保险的会计分录如下:计提时,借:事业支出-社会保障缴费,贷:应付职工薪酬-社保单位部分;代缴个人部分,借:应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-社保个人部分、银行存款。发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款、其他应收款-社保个人部分。
阅读 2055
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营改增之后税务局为啥要征缴税费和滞纳金
东老师
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提问时间:08/28 16:12
#事业单位#
你好,您指的是征收什么时候的?
阅读 2054
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事业单位的财政应返还额度,如果财政不返还了怎么进行账务处理?
易 老师
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提问时间:05/26 11:30
#事业单位#
如果收到过的财政返还,则原来已经账务处理的,冲回原凭证,如果还没有收到返还,不需要账务处理。 对于行政事业单位,如果财政拨款收回则冲减你的事业收入即可。
阅读 2054
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残疾人就业保障金,上年在职职工工资总额是填每月应发工资的总额吗?
文文老师
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提问时间:09/25 13:53
#事业单位#
上年在职职工工资总额是填去年合计应发工资总额
阅读 2053
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事业单位直接计入“拨入专款” 收到时 借:银行存款 贷:拨款转入 使用时,同上 核销时 借:拨款转入 贷:事业基金(一般基金) 事业单位的投入都要增加事业基金。“拨款转入”科目核算事业单位收到财政部门、上级单位或其他单位拨入的有指定用途,并需要单独报账的专项资金。“上级单位拨入开办资金”属于“有指定用途”的专款。 之前的会计录错了,最后应该结转事业基金的,她给结转到专用基金了,我该如何更正呢? 求老师解答下
朴老师
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提问时间:06/19 20:30
#事业单位#
借:专用基金 (之前错误结转的金额) 贷:拨款转入 (之前错误结转的金额) 借:拨款转入 (之前错误结转的金额) 贷:事业基金(一般基金) (之前错误结转的金额)
阅读 2053
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老师我们是事业单位上级刚给开会让改下报表格式和记账方法,请问这个之前的需要追溯调整吗,我三月份刚开的会,我们从三月份重新建账可以吗?不追溯有什么风险?
cassie 老师
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提问时间:03/15 11:03
#事业单位#
同学您好 这个根据您单位的规定来就行 但是是建议追溯到年初吧 这样比对和出年度决算的时候可比性和完整性会更好
阅读 2053
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从零余额账户转各项保险费到基本户,预算一体化会计核算怎么做分录?
王超老师
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提问时间:06/06 11:46
#事业单位#
你好 借:资金结存-货币资金,贷:资金结存-零余额账户用款额度;借:银行存款,贷:零余额账户用款额度。
阅读 2053
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中秋节发的库存商品,做内帐能不能用业务成本出
家权老师
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提问时间:09/24 09:52
#事业单位#
内账直接计入管理费用-福利费
阅读 2052
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招商银行是公户,跨行给员工发工资有手续费吗
夏小夏老师
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提问时间:03/10 20:05
#事业单位#
您好,招商银行跨行发工资一般是免手续费。
阅读 2052
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老师,年底工会结转结余怎么做分录,没有进行月结转
菜菜老师
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提问时间:01/19 11:06
#事业单位#
同学您好,事业单位工会年终结转会计分录 事业结余=(财政补助收入+上级补助收入+附属单位交款+事业收入+其他收入)-(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助) 经营结余=经营收入-(经营支出+经营业务负担的销售税金) (1)将经营结余和事业结余转入结余分配: 借:事业结余 经营结余 贷:结余分配 (2)计算应交纳的所得税: 借:结余分配-应交所得税 贷:应交税金 (3)计算应提取的专用基金: 借:结余分配-提取专用基金 事业单位工会经费的会计分录如何写 如果你每月没有从工资里计提,一次性转入市总工会的话 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 贷:银行存款 如果你每月都从工资里计提,一次性转入市总工会的话 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借:应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷:应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷:银行存款
阅读 2052
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老师好,1.7月16日到明年7月15日,合作几天才签合同,这样可以吗?2.会议时间6月28日 签合同7月24日,发票7月19日,这样时间合适吗?
家权老师
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提问时间:08/26 08:28
#事业单位#
发票时间不能早于合同时间
阅读 2051
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老师:下午好。 我意思是 打个比方 我拿一台车 它是公司户的 我过回我公司要开增值税才可以过 这种可以开? 二手车公司可以开增值税发票吗
郭老师
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提问时间:09/24 17:08
#事业单位#
你好,可以不用开发票,你需要抵扣的话,你就让对方给你开发票,然后去二手交易市场办理过户就行。可以同时开二手机动车发票。
阅读 2050
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请问预算安排的一项支出当年并未支出,需要做预算调整吗
小智老师
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提问时间:09/03 10:34
#事业单位#
如果预算支出当年未发生,确实需要调整预算。这样做能确保预算反映实际情况,避免资源浪费,保持财务计划的有效性。
阅读 2050
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预算编制是每一项支出和收入都要有预算吗,比如买一辆公务用车的支出,报废出售一辆公务用车的收入,这都要先有预算吗
小智老师
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提问时间:08/28 16:44
#事业单位#
是的,预算编制需要考虑所有重要支出与收入。比如购买公务用车及后续出售,都需要事先制定预算计划。这样能有效控制成本,确保财务健康。
阅读 2050
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我们老板他朋友把款3000元转入了我们微信,然后老板帮他朋友在公户转岀了3000元货款。只是走了一下流水帐,这一出一入怎么样做?
郭老师
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提问时间:08/28 12:54
#事业单位#
你好,这个微信是个人的还是企业的?
阅读 2050
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事业单位里农产品发票可以抵扣么
一鸣老师
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提问时间:02/02 10:53
#事业单位#
你是一般纳税人就可以抵扣
阅读 2050
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老师请问我单位给下属单位拨付的活动经费走什么科目
暖暖老师
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提问时间:08/21 12:23
#事业单位#
单位给下属单位拨付的活动经费可以根据具体情况计入以下科目: 一、如果具有专项指定用途 1. 可计入“其他应付款—专项活动经费”科目,待下属单位使用该经费并提供相关支出凭证时,进行相应的核销。 - 拨付时: - 借:其他应付款—专项活动经费 贷:银行存款 - 下属单位报销相关活动支出时: - 借:业务活动费用/管理费用等(根据具体支出性质确定) 贷:其他应付款—专项活动经费 二、如果属于非专项、一般性的经费支持 1. 可以通过“其他应收款—下属单位活动经费”科目核算。 - 拨付时: - 借:其他应收款—下属单位活动经费 贷:银行存款 - 后续可根据实际情况,如下属单位反馈经费使用情况等进行适当的管理和账务处理。 同时,在进行账务处理时,要注意保留相关的拨付凭证、审批文件等,以便于审计和财务管理。
阅读 2049
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事业单位,购入价值1000元的马桶,预算会计借方资本性支出里应该选择什么分类?
小样儿demo
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提问时间:01/24 17:47
#事业单位#
同学你好,选其他合适点
阅读 2048
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建筑工程怎么做账?怎么规避社保?
郭老师
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提问时间:09/26 09:13
#事业单位#
借银行存款贷工程结算应交税费、应交增值税销项, 借工程施工贷原材料、应付职工薪酬、银行存款等 借工程结算贷主营业务收入, 借主营业务成本贷工程施工。
阅读 2048
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老师,我想问一个现实中的问题,绩效工资的核算,就是比如财务科的绩效核算方法可以告诉宣传科吗?
堂堂老师
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提问时间:08/28 19:25
#事业单位#
绩效工资核算方法根据岗位特性设计,财务科与宣传科职责不同,核算标准也应有所区别。宣传科可能侧重于活动策划、媒体影响等指标,而财务科则关注成本控制、资金管理等。因此,直接照搬其他部门的绩效核算方法并不合适,需要根据各自工作特点定制合适的考核体系。
阅读 2047
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收回7月份工厂赠送的产品(返利货款),入营业外收入,还是其他业务收入?
文文老师
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提问时间:08/28 10:13
#事业单位#
可以入营业外收入
阅读 2047
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老师,加工行业怎么做账呢?就是其它厂家把半成品给我们开了单据,我们做好成品卖给他们,然后我们只赚中间的差价,这种怎么做账
小月
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提问时间:02/13 07:49
#事业单位#
同学,你好!请问其他厂家把半成品卖给你们继续加工生产,你们再将成品卖给厂家呢?还是只是将半成品外发给你们,你们提供加工业务,只收取加工费呢?
阅读 2047
收藏 9
老师,支综合定位系统预付款 这个业务 银行存款,预付账款,质保金,的业务都咋做呢?
郭老师
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提问时间:02/06 10:39
#事业单位#
借预付账款,贷银行存款。如果是提前支付的
阅读 2047
收藏 9
老师你好!我咨询个事,请问小规模纳税人开全电发票,单张金额可以开上万吗?
郭老师
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提问时间:01/25 11:17
#事业单位#
可以的,只要在你的授信额度以内就可以
阅读 2047
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某事单业单位12月1日,开出现金支票从零余额账户提取现金1000元作为备金。 老师这会计分录和预算会计分录怎么做
微微老师
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提问时间:12/22 08:59
#事业单位#
您好,财务:借:现金 贷:零余额用款额度 借:现金 贷:资金结存-零余额用款额度
阅读 2047
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老师你好!我单位是非盈利医院。以前会计没有提固定资产折旧。她用的是“固定基金”这个科目。我现在是不是应该把“固定基金”这个科目的金额全部转到“非限定性净资产”科目。以前的没提的折旧,我跨年提借“非限定性净资产”贷“累计折旧”剩下没有提的我每个月提。
朴老师
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提问时间:01/22 15:35
#事业单位#
如果您的单位是固定资产折旧应该计提但以前没有计提折旧,那么现在需要补提折旧。对于“固定基金”科目的处理,需要根据实际情况进行判断。如果“固定基金”科目核算的是事业单位固定资产的原值,那么在补提折旧时,可以将“固定基金”科目的余额全部转入“非限定性净资产”科目,然后按照固定资产的折旧方法,逐月计提折旧。 对于以前未提折旧的处理,您可以选择在某个时间点一次性补提,也可以选择逐月分摊补提。如果选择一次性补提,可以通过借记“非限定性净资产”科目,贷记“累计折旧”科目来处理。如果选择逐月分摊补提,则需要在未来逐月按照固定资产的折旧方法计提折旧。
阅读 2046
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老师,核定的个体工商户是否需要建账?销售货物已开发票出去是否需要有对应的采购成本发票?
小锁老师
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提问时间:08/24 15:08
#事业单位#
您好,这个的话是需要建立的,然后有采购发票对应
阅读 2045
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老师,请问从零余额账户转一笔土地复垦保证金到另一个专用账户(户名相同,到期这次钱转回给财政),财务会计和预算会计怎么入账哦?
CC橙老师
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提问时间:05/06 20:47
#事业单位#
你好,应缴财政款预算会计不做分录的 财务会计借:应缴财政款 贷:零余额账户用款额度
阅读 2045
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