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序时账应交增值税-未交增值税和增值税纳税申报表不一致,是什么原因
文文老师
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提问时间:09/06 09:34
#事业单位#
或者账务处理不对,或者申报表不对
阅读 2176
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老师,精神病专科医院,病人医疗费自付部分,由民政补贴。确认收入时借:应收款 贷:非限定性收入。收到民政补助时借:银行贷:应收款。请问这部分成本,我应该怎么做分录啊?贷方不知道用什么科目了。
蒋飞老师
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提问时间:08/04 05:56
#事业单位#
你好! 支付这部分成本时,做分录: 借业务活动成本 贷银行存款
阅读 2176
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下属单位中标项目工程后,本项目财政专项资金不够支付,我可不可以用另外一笔财政专项资金支付工程款
郭老师
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提问时间:05/29 12:46
#事业单位#
不能 你这就是挪用了 有其他的资金吗 不是专项资金先垫付了
阅读 2175
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老师您好,我是社区医院会计,单位发生医疗设备检验检测费用,部门预算经济分类选什么
廖君老师
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提问时间:09/06 05:00
#事业单位#
您好,302商品和服务支出
阅读 2175
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怎么知道自己的公司有没有开通银行承兑,要怎样接收
青老师
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提问时间:08/11 12:44
#事业单位#
你好; 你们是收到的电子汇票; 网银里面可以看的; 网银电子票据业务里面
阅读 2174
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事业单位将一台计算机转让,该计算机原价为20000元,已提折旧10000元。双方 议定转让价为9000元,取得款项存入银行,转让完毕,将净收入上缴国库。写出财务会计和预算会计的会计分录
暖暖老师
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提问时间:04/29 20:05
#事业单位#
你好需要计算做好了发给你
阅读 2173
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年初把银行存款(非财政预算资金)2016.61一部分记了预算会计,年底怎么调整账务?
易 老师
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提问时间:01/24 19:30
#事业单位#
年底调整账务时,应将年初记入预算会计的银行存款(非财政预算资金)2016.61元,按照实际发生的经济业务进行相应的账务处理。如果是记入了支出科目,应冲减相关支出科目;如果是记入了收入科目,应冲减相关收入科目。 。
阅读 2173
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老师,现在有100万是老板朋友私下 借老板的。现在返还给老板。但是打到老板私账上面就要交20个点的税。就想打到公账上面。最好不要交税的处理办法,这个100万是怎么入公账户好一点
venus老师
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提问时间:12/22 09:38
#事业单位#
同学,没有这样的方法,这个走了公户,和税务人员解释不清的
阅读 2173
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更换Ups蓄电池17万多,都是1000多一块,几百的也有,是入维修费,还是一起打包入资产啊
新新老师
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提问时间:08/14 16:56
#事业单位#
你好 记维修费就可可以
阅读 2173
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从零余额账户转各项保险费到基本户,预算一体化会计核算怎么做分录?
王超老师
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提问时间:06/06 11:46
#事业单位#
你好 借:资金结存-货币资金,贷:资金结存-零余额账户用款额度;借:银行存款,贷:零余额账户用款额度。
阅读 2173
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老师您好,计提工会会费,财务会计借单位管理费用,贷受托代理负债。预算会计如何做账呢?
小碧老师
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提问时间:01/30 16:04
#事业单位#
你好同学!计提的话,预算会计是不用做账的,只有支付时才需要做账。
阅读 2172
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某事单业单位12月1日,开出现金支票从零余额账户提取现金1000元作为备金。 老师这会计分录和预算会计分录怎么做
微微老师
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提问时间:12/22 08:59
#事业单位#
您好,财务:借:现金 贷:零余额用款额度 借:现金 贷:资金结存-零余额用款额度
阅读 2172
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员工社保本月停保,停保日期选多久呢?比如现在是10月20号,只给她买9月的社保,10月不买了。谢谢老师
金金老师
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提问时间:10/20 16:45
#事业单位#
您好,停保日期要选择在每月25号之前
阅读 2172
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项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,不得同时“预留”质量保证金。 请问,预留是指我们在付款前,将对方的工程款扣留质量保证金部分,剩余的才拨付给对方,是这个意思吗?
朴老师
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提问时间:07/14 17:30
#事业单位#
同学你好 对的 是这个意思的
阅读 2172
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固定资产记账时没记固定资产,记成费用了后面怎么补记?
王超老师
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提问时间:01/11 19:10
#事业单位#
你好 借:固定资产 贷:管理费用等科目
阅读 2172
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行政事业单位支付工程欠款的资金占用费,怎么做账?
宋生老师
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提问时间:12/26 11:12
#事业单位#
你现在是做行政单位的账,是吗?
阅读 2171
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本年z02表<收入支出决算表>的年初结转和结余金额包不包括非财政拨款结余和专用结余呢?
朴老师
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提问时间:10/19 09:15
#事业单位#
包括。Z02表《收入支出决算表》的年初结转和结余金额,涵盖非财政拨款结余与专用结余,它们是单位年初结转结余的重要组成部分。
阅读 2170
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老师您好,请问一张会计凭证 借:业务活动费 贷:其他收入,可以这些做吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 10:00
#事业单位#
你好!这个不对啊。你到底是支付还是收到
阅读 2170
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某事业单位2019年发生以下经济业务: (1)因事业发展的需要向某金融机构借入3个月款项180 000元,款项存入开户银行。 (2)向某公司购入一批日常办公用品,计价6 900元,款项尚未支付。办公用品已验收入库。 (3)在开展事业活动中预收某单位款项2 500元,款项已存入开户银行。 (4)向某金融机构借入的两年期用于事业发展的款项到期,以银行存款偿还本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通过单位零余额账户向某公司偿付应付账款8 500元 (6)收到一项应缴财政专户的事业性收费3 230元,款项存入开户银行 (7)将收到的应缴财政款3 230元通过开户银行上缴财政国库
小奇老师
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提问时间:11/03 16:23
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:银行存款 180000 贷:短期借款 180000 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 180000 贷:债务预算收入 180000 (2)财务会计分录, 借:库存物品 6900 贷:应付账款 6900 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:银行存款 2500 贷:预收账款 2500 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 2500 贷:事业预算收入 2500 (4)财务会计分录, 借:长期借款—本金 560000 其他费用 11200 贷:银行存款 571200 预算会计分录, 借:债务还本支出 560000 其他支出 11200 贷:资金结存—货币资金 571200 (5)财务会计分录, 借:应付账款 8500 贷:零余额账户用款额度 8500 预算会计分录, 借:事业支出 8500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 8500 (6)财务会计分录, 借:银行存款 3230 贷:应缴财政款 3230 无预算会计分录, (7)财务会计分录, 借:应缴财政款 3230 贷:银行存款 3230 无预算会计分录
阅读 2170
收藏 9
这道题怎么做啊
朴老师
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提问时间:11/22 10:01
#事业单位#
(1)通过财政直接支付方式购买自用材料一批,价税合计 56500 元,运费 200 元。材料已验收入库。 财务会计分录: 借:库存物品 56700 贷:财政拨款收入 56700 预算会计分录: 借:事业支出 56700 贷:财政拨款预算收入 56700 (2)收到代理银行转来的 “财政授权支付额度到账通知书”,授权支付用款额度为 30000 元。 财务会计分录: 借:零余额账户用款额度 30000 贷:财政拨款收入 30000 预算会计分录: 借:资金结存 - 零余额账户用款额度 30000 贷:财政拨款预算收入 30000 (3)年度终了进行余额核销时,本年度财政直接支付预算指标数为 5000000 元,实际支付数为 4700000 元。 财务会计分录: 借:财政应返还额度 300000 贷:财政拨款收入 300000 预算会计分录: 借:资金结存 - 财政应返还额度 300000 贷:财政拨款预算收入 300000 (4)年终结账时,“财政拨款收入” 科目的贷方余额为 4890000 元,将其转入 “本期盈余” 科目。 财务会计分录: 借:财政拨款收入 4890000 贷:本期盈余 4890000 预算会计分录: 借:财政拨款预算收入 4890000 贷:财政拨款结转 - 本年收支结转 4890000 (5)年终结账时,“财政拨款预算收入” 科目的贷方余额为 4890000 元,将其转入 “拨款结转 —— 本年收支结转” 科目。 预算会计分录: 借:财政拨款预算收入 4890000 贷:财政拨款结转 - 本年收支结转 4890000
阅读 2169
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水资源节约管理与保护预算科目,是包含哪些方面的支出
Yeelen老师
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提问时间:09/07 11:24
#事业单位#
同学你好,主要有:水资源费征收使用管理,水资源管理服务中心的运作,地方水务局的预算等与水资源管理、保护、节约和合理利用相关的各种支出,从水资源费的征收使用到相关管理服务中心和地方水务局的运作成本。
阅读 2169
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请问辞退员工要怎么赔偿
廖君老师
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提问时间:09/08 08:06
#事业单位#
您好,按在公司服务年限来计算,每年赔一个月工资 经济补偿金的计算标准: 每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。 六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 如果劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
阅读 2168
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本年利润期末余额是贷方,那结转本年利润凭证怎么写?
小同老师
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提问时间:01/28 10:45
#事业单位#
你好同学,借:本年利润,贷利润分配-未分配利润和盈余公积
阅读 2168
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某事业单位已经纳入财政国库集中支付改革。2022年2月5日,收到财政授权支付额度到账通知书,通知书中所列的财政授权支付额度为110 000元做财务会计预算会计分录
三三老师
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提问时间:12/13 13:17
#事业单位#
财务会计分录: 借:零余额账户用款额度 110,000 贷:财政补助收入 110,000 预算会计分录: 借:资金结存-零余额账户用款额度 110,000 贷:财政拨款收入 110,000
阅读 2168
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老师,年底工会结转结余怎么做分录,没有进行月结转
菜菜老师
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提问时间:01/19 11:06
#事业单位#
同学您好,事业单位工会年终结转会计分录 事业结余=(财政补助收入+上级补助收入+附属单位交款+事业收入+其他收入)-(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助) 经营结余=经营收入-(经营支出+经营业务负担的销售税金) (1)将经营结余和事业结余转入结余分配: 借:事业结余 经营结余 贷:结余分配 (2)计算应交纳的所得税: 借:结余分配-应交所得税 贷:应交税金 (3)计算应提取的专用基金: 借:结余分配-提取专用基金 事业单位工会经费的会计分录如何写 如果你每月没有从工资里计提,一次性转入市总工会的话 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 贷:银行存款 如果你每月都从工资里计提,一次性转入市总工会的话 借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费 借:应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷:应付职工薪酬(视你单位具体分录而定) 贷:银行存款
阅读 2167
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老师,换货的时候有一种情况,第一次发货时确认收入借应收账款,贷主营业务收入,然后客户发现配错了或者有质量问题需要换货5张200元。然后我们重新发货的同时旧板子还没有退回来,就确认收入,借应收账款200,贷主营业务收入200,过几天旧板子退回来了写借主营业务收入200,贷应收账款200,借库存商品200,请问一下贷方又写什么科目呢?换货的价格是一样的,也只能确认一次收入
小天老师
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提问时间:06/17 18:18
#事业单位#
您好,贷主营业务成本,重新发货那个确认收入也在结转成本了
阅读 2167
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老师们,净资产下,有这三个科目,累计盈余,专用基金,权益法调整。我想问下,无偿调拨净资产和本期盈余分别属于哪个科目呢?
木木老师
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提问时间:01/08 11:05
#事业单位#
无偿调拨净资产就是放到权益法调整里面,它不属于前面两个科目。
阅读 2167
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事业单位卫生院支付职工伙食补助,计业务活动费用医疗费用还是单位管理费用?
堂堂老师
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提问时间:09/18 08:39
#事业单位#
支付职工伙食补助应计入单位管理费用。这是福利性质支出,不属于业务活动直接成本。
阅读 2166
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老师你好!请问事业单位固定资产处置怎么进行账务处理啊?
蒋飞老师
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提问时间:01/13 22:57
#事业单位#
你好! 借银行存款 资产处置费用 固定资产累计折旧 贷固定资产
阅读 2166
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老师,我们是幼儿园是事业单位,我们是新政府会计制度。政府拨给我们一笔专项经费,应该怎么做分录和预算会计分录呢
木木老师
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提问时间:07/06 11:23
#事业单位#
借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,资金结存 贷,财政拨款预算收入
阅读 2166
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