关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
你好老师:我们是城投司国企,无经营无收入。主要业务就是替政府做资金运转,现在的项目是,棚户区改造,我们是实施主体,收到住建局拨付的安置房购楼款,由我们付给开发商,购买完以后,再由我们将安置房拨付给棚改办(棚改办给我们出划拨单等一些列手续,)请问老师,我们收到住建局专项和拨付给棚改的安置房。我们和住建局的往来 还有和棚改办的往来会计分录都分别怎么做
朴老师
|
提问时间:08/23 09:22
#财务软件#
收到住建局拨付的安置房购楼款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将款项付给开发商购买安置房时: 借:开发成本 - 安置房 贷:银行存款 将安置房拨付给棚改办时: 借:专项应付款 贷:开发成本 - 安置房
阅读 2494
收藏 10
用友u8点击打印凭证时无响应,设置时圏红的在哪设?打报表正常
耿老师
|
提问时间:09/28 14:42
#财务软件#
你好!一般是因为用友软件里,打印机没有设置好。 只要点开菜单 总帐-凭证打印-下边选项里有个设置,点开后再选择正确的打印机型号就可以了
阅读 2493
收藏 8
咨询一下金蝶软件的操作,我们平时用账套时候备份到U盘可以么,U盘可能直接打开?
易 老师
|
提问时间:09/23 09:44
#财务软件#
同学您好,可以备份到U盘,但不能直接打开,要恢复到软件系统才可以。
阅读 2491
收藏 10
(一)2019年1月,发生的经济业务如下,请据此填制凭证。1、3日,接到银行通知,收到龙江公司偿还前欠货款42000元,转账支票号12345。2、8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o 3、10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。4、15日,以现金支付车间修理费800元。5、16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。6、20日,以现金支票提现12000元,票号258455。7、20日,以现金发放工资112000元。8、28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。(只需要会计分录)
朴老师
|
提问时间:11/06 12:59
#财务软件#
1.3日,收到龙江公司偿还前欠货款42000元。借:银行存款 42000贷:应收账款——龙江公司 42000 2.8日,销售给金成公司商品一批,售价80000元,应收增值税额13600元。货已发出并开具增值税专用发票(发票号563471),货款未收。业务员刘波o借:应收账款——金成公司 93600贷:主营业务收入 80000应交税费——应交增值税(销项税额) 13600 3.10日,冯小刚报销差旅费40000元,余款以现金退还。借:管理费用——差旅费 40000库存现金 (假设退还余款为1000元) 1000贷:其他应收款——冯小刚 41000 4.15日,以现金支付车间修理费800元。借:制造费用——修理费 800贷:库存现金 800 5.16日,从佳业公司购入原材料一批,货款15000元,税金2550元。款项未付,材料已入库。业务员冯小刚,票号579 328。借:原材料 15000应交税费——应交增值税(进项税额) 2550贷:应付账款——佳业公司 17550 6.20日,以现金支票提现12000元,票号258455。借:库存现金 12000贷:银行存款 12000 7.20日,以现金发放工资112000元。借:应付职工薪酬——工资 112000贷:库存现金 112000 8.28日,以转账支票(号472 115)支付市场部报刊费1200元。借:管理费用——报刊费 1200贷:银行存款 1200 9.30日,结转本月产品出仓单,发出商品共计25 000元。借:主营业务成本 25000贷:库存商品 25000
阅读 2490
收藏 10
金蝶KIS 云软件,可以把之前已经结帐的几个月反结帐吗,怎么操作?
耿老师
|
提问时间:07/28 23:10
#财务软件#
你好!总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账. 以上就是金蝶kis反结账怎么操作
阅读 2489
收藏 9
自然人扣缴客户端, 这个姓名和身份证号都填错了,验证不通过,这条记录删不掉吗
夏祥飞老师
|
提问时间:04/10 12:50
#财务软件#
您好,可以修改相关信息。
阅读 2488
收藏 10
我这笔该怎么入账??
大侯老师
|
提问时间:04/09 22:53
#财务软件#
同学你好,收到货款,借:银行存款1700,贷:应收账款1700
阅读 2488
收藏 10
老师,想问下税务发了文件解除了异常发票,本月可以正常进行抵扣了,那要怎么做分录?之前未做进项税转出
家权老师
|
提问时间:08/07 11:14
#财务软件#
在附表2的原来填的进项转出栏对应填负数
阅读 2487
收藏 0
老师,我想请教一下,金蝶月末结账时,是先结转损益还是直接可以期末结账
辜老师
|
提问时间:08/09 09:30
#财务软件#
要先结转损益,然后审核结转损益凭证,过账在结账
阅读 2487
收藏 0
提取法定盈余公积为什么不会引起小企业留存收益总额发生变动?
悠然老师01
|
提问时间:08/14 11:26
#财务软件#
学员你好,因为盈余公积和未分配利润都是留存收益,未分配利润减少,盈余公积增加,总额不变
阅读 2487
收藏 0
老师,麻烦问您一下,可以吗?2023年的报销费用数电票重复入账了怎么办?是2024年入账以前年度损益调整再更正2023年申报汇算清缴表调增吗?那还要更改申报用的2023年12月财务报表的年末未分配利润,财务软件中的2023年的12月财务报表和所有报表和账不要变动,是吗?
耿老师
|
提问时间:08/20 17:04
#财务软件#
你好!汇算清缴调增,2024年通过以前年度损益调整科目冲回就可以
阅读 2486
收藏 10
老师季度报表,主要填前面3个月的哪些内容
刘艳红老师
|
提问时间:07/06 14:57
#财务软件#
您好, 你是指申报利润表吗
阅读 2486
收藏 10
上个月做了预收单把美元币别做成了人民币,这个月无法跟销售发票核算,这个应该怎么处理呢?
廖君老师
|
提问时间:04/09 18:03
#财务软件#
您好,咱是这是业务模块做的么,可以帮红冲嘛,跟我们总账一样,做一个相反的,再做一个正确的
阅读 2485
收藏 0
老师,金蝶标准版是什么时候点击过账,什么时候结转呢
波德老师
|
提问时间:08/06 17:10
#财务软件#
你好,每期应该过两次账,第一次为结转损益前,结转损益后需要在次过一次账,即第一次过账后结转
阅读 2484
收藏 10
柠檬云软件选择了小企业会计准则,不能添加一级科目,如何录入涉及以前会计制度的旧科目?
一鸣老师
|
提问时间:10/28 14:59
#财务软件#
你得先把已经启用的科目涉及的凭证删除或者更改为其他科目,然后,再更正科目,更正后,再改回
阅读 2483
收藏 0
老师我一不小心把管理费用和销售费用替换掉了,怎么添加上去?
小菲老师
|
提问时间:07/06 17:27
#财务软件#
同学,你好 你用什么替换了??
阅读 2477
收藏 0
网银审核付款的流程,下载什么软件?具体怎么操作,中国农业银行的
郭老师
|
提问时间:07/26 11:45
#财务软件#
有中国农业银行网银就可以了,以企业的名义登录进去 复核员登陆网银在主菜单上点击“复核发送”,选择“交易复核”,选择需要复核的交易复核完成后发送。对审核完成待发送的交易,选择“交易发送”,选择需要发送的交易发送即可。 2.复核员登陆网银后,网银首页上“我的待办”里会显示待复核和待发送的交易,点击进入后操作复核发送即可。 这个是复核审核流程,两个都可以的,选择其中的一个就行。
阅读 2476
收藏 10
老师,请教金蝶软件标准版打印报表表头如何修改单位名称
郭老师
|
提问时间:08/29 10:14
#财务软件#
点击【系统维护】模块,进入【账套选项】。 在【公司信息】页签中找到公司名称这一项。 修改公司名称后,点击【确定】保存更改
阅读 2475
收藏 10
老师,汇算清缴中,职工福利费,工会经费,职工教育经费的扣除限额中工资总额是指应发工资数*扣除比例?还是实发工资数*扣除比例?
廖君老师
|
提问时间:08/27 18:15
#财务软件#
您好,指应发工资数*扣除比例
阅读 2475
收藏 10
甲公司自筹工程,工程已完,按合同规定应付80%工程款,甲公司无钱支付,所有工程款由乙公司支付,现在乙公司己付80%工程款,请问怎么处分录?
郭老师
|
提问时间:05/05 10:14
#财务软件#
甲公司借在建工程贷,其他应付款,乙公司 出一个委托书 甲委托已付款, 然后乙公司借其他应收款,甲公司贷,银行存款
阅读 2475
收藏 10
公司按揭购车,首付款公司账上付,后期月供从法人个人银行账户扣款,该怎么做账呢?分录怎么写
郭老师
|
提问时间:07/03 08:52
#财务软件#
借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 长期应付款 从法人个人账户扣款 借长期应付款、 财务费用利息 贷其他应付款 你们单位还款给个人借其他应付款贷,银行存款。
阅读 2473
收藏 10
为什么在税务开票软件上申领电子发票总是申领不了,显示上次申领未结束,无法进行申领,
郭老师
|
提问时间:06/15 14:25
#财务软件#
你好在你的电子税务局,我要办税,发票管理,发票领用。
阅读 2472
收藏 10
老师,我用这个用友GRP-U8系统,我不小心在1221其他应收款科目有辅助明细的情况下加了个二级科目,我把23年账反审核也没删掉这个科目,现在结转12月成这样了,说是不存在,怎么办啊
薇老师
|
提问时间:04/10 20:10
#财务软件#
您好,返到当时加二及科目的月份,才能删除此二级科目
阅读 2471
收藏 0
T+软件固定资产模块录好卡片了,计提折旧怎么操作
新新老师
|
提问时间:10/26 16:35
#财务软件#
你好 您好,请参考: 方法一:业务发生后立即制单: 1.点击【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】; 2.勾选【业务发生后立即制单】,这样完成业务操作后系统会自动提示制单; 方法二:卡片管理下制单: 1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成凭证的卡片,点 【凭证 】按钮即可;(如果没有找到 【凭证 】按钮,在菜单栏区域右键- 【常用 】,可以看到多了一排菜单,带放大镜图案的那个就是凭证按钮) 方法三:批量制单: 1.【固定资产】-【处理】-【批量制单】; 2.在这里可以合并制单。
阅读 2464
收藏 10
8.0版本浪潮怎么反年结
耿老师
|
提问时间:06/16 12:41
#财务软件#
你好!浪潮的反年结操作通常需要通过软件的管理员账户进行,具体步骤可能会因不同版本的浪潮软件有所不同。以下是一般的步骤: 1. 登录到浪潮系统,使用管理员账户登录。 2. 在系统菜单中找到“年终结账”或“年度关闭”等相关选项,这可能在“系统设置”、“财务管理”或“会计处理”等菜单下。 3. 在年终结账的界面中,找到需要反年结的年份,点击进入。 4. 在界面中应该会有“反年结”或“取消年结”等相关选项,点击进行反年结操作。 5. 按照系统提示完成反年结操作。 注意:反年结操作可能会对财务数据产生影响,建议在进行操作前先做好数据备份,并在专业人员的指导下进行。如果不确定如何操作,建议联系浪潮的技术支持或咨询专业的财务顾问。
阅读 2460
收藏 10
快账新准则里有使用权资产,但是没有租赁负债呀
小锁老师
|
提问时间:05/05 11:30
#财务软件#
您好,这个的话,是这几天正在修改这个
阅读 2459
收藏 10
第6题分配制造费用转账定义怎么做
艳民老师
|
提问时间:12/18 22:55
#财务软件#
借:制造费用 仓库货架3 制造费用 超市货架2 贷:制造费用 公司总的费用
阅读 2453
收藏 10
你好,老师。我想问一下今年利润为正数,去年利润为负数-300,同比增长率怎么计算
木木老师
|
提问时间:09/10 11:03
#财务软件#
比如今年100,去年-300 那么就是(100-(-300))÷300
阅读 2449
收藏 10
这题选什么
小锁老师
|
提问时间:06/01 16:07
#财务软件#
您好,A紧急采购,然后B购入材料
阅读 2447
收藏 10
请问下,学校里有一部分租给别人了,收到定金款,怎么做会计分录?请说具体点吧!我不会。
小锁老师
|
提问时间:09/01 10:59
#财务软件#
您好,这个的话是这样的 定金 借 银行存款 贷 其他应付款 然后后期如果定金转收入的话 借 其他应付款 贷 其他业务收入——租赁收入 这样的
阅读 2446
收藏 10
上一页
1
...
70
71
72
73
74
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问