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老师,我们单位的员工做体检,然后再由单位统一付款,我们收到医院开的发票是这样子的, 1.交款人统一社会信用代码是空的; 2.项目名称那里有“以下清单项”,然后体检费金额是跟上面的检查费是一样的, 3.复核人和收款人是同一个,是不是不能为同一个人的呢? 请问,这张发票是可以的吗?
松松老师
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提问时间:09/27 11:56
#事业单位#
纳税识别号应该填写;复核人和开票人不要一个人
阅读 2162
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税务局在那里修改法人电话呢
朴老师
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提问时间:01/25 10:20
#事业单位#
1.登录电子税务局网站或APP,在“我的信息”模块中找到“纳税人信息”,点击“基本信息维护”。 2.在“基本信息”页面中,选择“法人代表人姓名”,将其修改为新的手机号码。 3.确认无误后提交申请并等待审核结果即可。
阅读 2161
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医院是一般纳税人,个人给医院提供专业技术服务:修理费 4次 15841.58元,在税务局给医院开了增值税代开发票价税合计16000.00 医院那边说这样开票的话医院会代扣代缴20%的个人所得税,税务局开票不是都缴了税吗!为啥医院还代扣个人所得税
小天老师
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提问时间:11/30 19:46
#事业单位#
您好,医院说的没错,这是劳务报酬,发票上写了要代扣代缴个税的,增值税、附加税要交,个税也是要交的,不过这20%个税税率高了,明年汇缴时会退到您卡上的
阅读 2161
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老师,行政事业单位收到财政局下拨的改扩建候车厅专项资金100万,本次用了50万,会计分录怎么做
一鸣老师
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提问时间:08/12 16:49
#事业单位#
借:银行存款100 贷:财政拨款收入100 借:在建工程50 贷:银行存款50
阅读 2161
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单位与施工方a公司结算工程款1000000,期中预付款300000,余款财政直接支付
悠然老师01
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提问时间:11/20 21:00
#事业单位#
学员你好,分录如下 借*在建工程1000000 贷*预付账款300000 财政补助收入700000
阅读 2161
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事业单位通过预算一体化系统采购的办公设备需不需要申报印花税?有采购合同电子档!
廖君老师
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提问时间:08/18 20:52
#事业单位#
您好,要申报印花税的, 《中华人民共和国印花税法》(主席令第八十九号)第一条规定, 在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。因此,实行预算的事业单位购买办公用品签订的买卖合同需要缴纳印花税。
阅读 2160
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某事业单位2019年发生以下经济业务: (1)因事业发展的需要向某金融机构借入3个月款项180 000元,款项存入开户银行。 (2)向某公司购入一批日常办公用品,计价6 900元,款项尚未支付。办公用品已验收入库。 (3)在开展事业活动中预收某单位款项2 500元,款项已存入开户银行。 (4)向某金融机构借入的两年期用于事业发展的款项到期,以银行存款偿还本金560 000元,并支付借款利息11 200元。 (5)通过单位零余额账户向某公司偿付应付账款8 500元 (6)收到一项应缴财政专户的事业性收费3 230元,款项存入开户银行 (7)将收到的应缴财政款3 230元通过开户银行上缴财政国库
小奇老师
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提问时间:11/03 16:23
#事业单位#
同学您好, (1)财务会计分录, 借:银行存款 180000 贷:短期借款 180000 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 180000 贷:债务预算收入 180000 (2)财务会计分录, 借:库存物品 6900 贷:应付账款 6900 无预算会计分录, (3)财务会计分录, 借:银行存款 2500 贷:预收账款 2500 预算会计分录, 借:资金结存—货币资金 2500 贷:事业预算收入 2500 (4)财务会计分录, 借:长期借款—本金 560000 其他费用 11200 贷:银行存款 571200 预算会计分录, 借:债务还本支出 560000 其他支出 11200 贷:资金结存—货币资金 571200 (5)财务会计分录, 借:应付账款 8500 贷:零余额账户用款额度 8500 预算会计分录, 借:事业支出 8500 贷:资金结存—零余额账户用款额度 8500 (6)财务会计分录, 借:银行存款 3230 贷:应缴财政款 3230 无预算会计分录, (7)财务会计分录, 借:应缴财政款 3230 贷:银行存款 3230 无预算会计分录
阅读 2160
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事业单位用财政拨款收入代缴纳养老保险单位部分和个人部分,计提如何写分录,缴纳如何写分录?如何计提工资,发放工资时扣除养老个人部分,分录都如何写?
易 老师
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提问时间:03/12 21:28
#事业单位#
同学您好! 事业单位代缴养老保险的会计分录如下:计提时,借:事业支出-社会保障缴费,贷:应付职工薪酬-社保单位部分;代缴个人部分,借:应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-社保个人部分、银行存款。发放工资时,借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款、其他应收款-社保个人部分。
阅读 2158
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1. 某民间非营利组织发生如下经济业务,请做出该民间非营利组织会计核算。1、某民间非营利组织年终结账前,12月份限定性收入账户余额为:捐赠收入、一限定性收入300 000元,政府补助收入一一限定 性收入150 000元,请将本期限定性收入进行结转。2、某民间非营利组织因捐赠款项使用问题与捐赠方发生纠纷,捐赠方向法院提起诉讼,要求的赔偿金额为72 000元。经法律咨询,该民间非营利组织败诉的可能性较大
泡泡酱老师
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提问时间:12/07 21:08
#事业单位#
您好,同学请稍后,老师正在解答
阅读 2158
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事业单位的固定资产已经计提完折旧,实物因为多次搬家丢失找不到了该如何处理
鲁老师
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提问时间:10/08 22:49
#事业单位#
你好,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值
阅读 2158
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请问,备考高校会计的中级职称与企业的会计中级职称有什么不同?
文文老师
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提问时间:10/20 10:44
#事业单位#
中级职称是全国统一考试,统一发证,是一样的
阅读 2157
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序时账应交增值税-未交增值税和增值税纳税申报表不一致,是什么原因
文文老师
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提问时间:09/06 09:34
#事业单位#
或者账务处理不对,或者申报表不对
阅读 2157
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老师我们事业单位收到建筑单位给开来的电子发票,但是详单对方说系统打印不出来,请问该如何处理,还有建筑发票报销时需要注意什么?
易 老师
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提问时间:12/08 16:00
#事业单位#
如果建筑单位无法提供详细清单,可以要求他们提供一份手写的清单,并确保该清单包含足够的详细信息,以便你们进行核对和报销。 在报销建筑发票时,需要注意以下几点: 确认发票的真实性和合法性:建筑发票必须是正规发票,并且必须加盖建筑单位的财务专用章或公章。如果发票没有盖章或者章印不清晰,需要联系建筑单位重新开具。 核对发票信息:核对发票上的项目名称、金额、税率等信息是否与实际发生相符。如果有任何不符,需要及时联系建筑单位进行更正。 审核发票附件:建筑发票通常会附带一些附件,如合同、预算、结算书等。需要仔细审核这些附件的真实性和完整性,并与发票进行核对。 注意发票有效期:建筑发票有时会有一定的有效期,需要在有效期内进行报销。如果超过有效期,需要联系建筑单位重新开具。 保留好相关凭证:在报销建筑发票时,需要保留好相关的凭证和记录,如验收单、施工许可证、施工合同等。这些凭证和记录可
阅读 2156
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固定资产记账时没记固定资产,记成费用了后面怎么补记?
王超老师
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提问时间:01/11 19:10
#事业单位#
你好 借:固定资产 贷:管理费用等科目
阅读 2156
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存货盘盈 批准后 借 待处理财产损益一待处理流动资产损益 货 管理费用一存货盘盈(红字)借方 这样做对吗?
家权老师
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提问时间:09/07 09:26
#事业单位#
是的,就是那样做的哈
阅读 2154
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冲红发票时为什么显示失败?
venus老师
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提问时间:06/28 19:01
#事业单位#
同学你好 1、此发票为当日开具,成品油数量可能尚未同步。 2、成品油异常发票(计量单位为升:单价<1;计量单位吨:单价<1000); 解决方式: 1、成品油发票建议上传后的第二个工作日再冲红(视情况灵活处理,例如当天晚上局端升级,可能要更长一些时间)。 2、异常发票的企业,需携带此发票到税局找法规科处理(没有法规科的可以找管理科,但处理周期较长)。
阅读 2153
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学校的公务接待费是计入业务活动费还是管理活动费
宋生老师
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提问时间:09/19 14:46
#事业单位#
你好,你们进入到管理活动
阅读 2151
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公司交的车间工人的五险一金,怎么做分录,老师写个完整的
小菲老师
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提问时间:02/12 06:39
#事业单位#
同学,你好 借:生产成本-社保,公积金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
阅读 2151
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老师,高新企业研发费用需要计提材料人工折旧之类的是怎么做呀?
大侯老师
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提问时间:11/24 11:05
#事业单位#
同学你好: 借:研发费用-人工/材料/折旧 贷:应付职工薪酬 应付账款 累计折旧
阅读 2151
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老师,精神病专科医院,病人医疗费自付部分,由民政补贴。确认收入时借:应收款 贷:非限定性收入。收到民政补助时借:银行贷:应收款。请问这部分成本,我应该怎么做分录啊?贷方不知道用什么科目了。
蒋飞老师
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提问时间:08/04 05:56
#事业单位#
你好! 支付这部分成本时,做分录: 借业务活动成本 贷银行存款
阅读 2151
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对于镇政府来说: 1.直接支付和授权支付是支付方式;直接支付一定是支付到第三方的账户,授权支付的话可能支付到基本户也可能支付进专项户,对吗? 2.镇政府的财拨资金全部是预算内资金,对吗? 3.镇政府有没有自有资金? 4.基本户和专项户里的资金既可能是财政资金,也可能是自有资金吗?
朴老师
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提问时间:08/08 10:23
#事业单位#
1.直接支付通常是由财政部门直接将款项支付给收款人或供应商(即第三方),这种理解是正确的。授权支付是预算单位根据财政授权,自行开具支付令,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。授权支付的资金可以支付到基本户或专项户等。一般来说,根据实际情况和规定,可能会出现支付到这些账户的情况,这种说法是合理的。 2.镇政府的财拨资金主要是预算内资金,但不完全都是。除了预算内资金,可能还会有一些预算外资金以及其他特定来源的资金等。例如一些专项补助资金、上级转移支付资金等属于预算内资金,但也可能存在一些按规定收取的非税收入等预算外资金。 3.镇政府有自有资金。比如镇政府按规定取得的一些非税收入、自有资产的出租收入等,这些在满足一定条件和规定的情况下,可以作为镇政府的自有资金使用和支配。 4.基本户和专项户里的资金来源可能比较复杂。基本户里的资金可能包含一部分财政资金,比如通过授权支付下达的财政资金等,也可能有镇政府的自有资金,比如一些非税收入等存入基本户用于日常开支等。专项户通常是用于特定项目或专项资金的存储和管理,这里面的资金主要是财政资金,但也不排除在一些特殊情况下,可能会混入少量符合规定的自有资金用于补充特定项目的配套资金等情况。但总体来说,专项户主要以财政资金为主。
阅读 2150
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我这里是污水处理厂,平时购买的原材料20万,设备维修的零件5万元,维修费3万元,电费2000.月末收到化工厂-甲30吨污水处理费15万,收到化工厂-乙60吨污水处理费30万,收到政府补贴33万,老师给我做个完整分录,
小碧老师
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提问时间:02/05 22:05
#事业单位#
你好同学!见下面分录哦
阅读 2150
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年初把银行存款(非财政预算资金)2016.61一部分记了预算会计,年底怎么调整账务?
易 老师
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提问时间:01/24 19:30
#事业单位#
年底调整账务时,应将年初记入预算会计的银行存款(非财政预算资金)2016.61元,按照实际发生的经济业务进行相应的账务处理。如果是记入了支出科目,应冲减相关支出科目;如果是记入了收入科目,应冲减相关收入科目。 。
阅读 2150
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请问辞退员工要怎么赔偿
廖君老师
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提问时间:09/08 08:06
#事业单位#
您好,按在公司服务年限来计算,每年赔一个月工资 经济补偿金的计算标准: 每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。 六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。 如果劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
阅读 2149
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老师您好,我是社区医院会计,单位发生医疗设备检验检测费用,部门预算经济分类选什么
廖君老师
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提问时间:09/06 05:00
#事业单位#
您好,302商品和服务支出
阅读 2149
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老师您好,请问一张会计凭证 借:业务活动费 贷:其他收入,可以这些做吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 10:00
#事业单位#
你好!这个不对啊。你到底是支付还是收到
阅读 2148
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老师您好,计提工会会费,财务会计借单位管理费用,贷受托代理负债。预算会计如何做账呢?
小碧老师
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提问时间:01/30 16:04
#事业单位#
你好同学!计提的话,预算会计是不用做账的,只有支付时才需要做账。
阅读 2148
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1万多的标识标牌计入固定资产吗?如果计入的话,计入哪个小类啊?
一鸣老师
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提问时间:10/28 08:31
#事业单位#
这个不属于固定资产,计入管理费用就是了
阅读 2148
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老师你好,事业单位去本省其他城市会议培训包含食宿的,能给报销出差补助也就是伙食费么?市内交通费正常报销么?
王超老师
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提问时间:08/15 14:12
#事业单位#
你好 可以的,这些都是正常产生的
阅读 2147
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老师好,收入预算,比上年数增加或减少百分比怎么算
悠然老师01
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提问时间:08/24 15:24
#事业单位#
学员你好,当年的(收入预算额-上年)/上年
阅读 2147
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