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财务软件
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客户退货是红冲发票好,还是通知客户重新开发票给我司好?区别是什么?
家权老师
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提问时间:04/09 14:15
#财务软件#
你们是销售方,只能开票红冲,对方不能开票的
阅读 2486
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老师季度报表,主要填前面3个月的哪些内容
刘艳红老师
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提问时间:07/06 14:57
#财务软件#
您好, 你是指申报利润表吗
阅读 2485
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个体户开花生油税率也是9%吗?还是全部的项目都是1%?
宋生老师
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提问时间:04/15 08:44
#财务软件#
你好你是小规模的话就是1%。
阅读 2484
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企业是一般纳税人,服务业的,符合小微企业,这个应该选择哪个制度?
郭老师
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提问时间:04/09 14:18
#财务软件#
你好,具体的是什么服务的。
阅读 2483
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金蝶KIS云专业版打开资产负责表,点公式取数参数,报表重算,显示乱码,怎么办呢?见截图
耿老师
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提问时间:04/07 18:17
#财务软件#
你好?遇到金蝶KIS云专业版在打开资产负债表时,进行报表重算后显示乱码的情况,可以尝试以下步骤进行处理: 1. **检查公式设置**:确保在使用Acct报表函数进行报表取数时,所有参数都设置正确。例如,在设置取数公式时,选择正确的科目和取数类型,以及确保币别设置为对应账簿的本位币数据。 2. **确认报表打开步骤**:在自定义报表界面中,选择“我的报表”-“资产负债表”,然后点击工具栏的“打开”。接着,在打开的报表中,点击菜单栏的“工具”-“公式取数参数”,对各项参数进行设置后点击“确定”。 3. **设置正确的日期范围**:在“公式取数参数”中,将缺省年度、开始期间和结束期间设置成需要制作报表的日期,然后执行报表计算。 4. **软件兼容性问题**:如果上述步骤都无法解决问题,可能是软件的兼容性问题。尝试更新金蝶KIS云专业版的软件版本到最新,或者检查是否有相关的补丁程序可以安装。 5. **系统环境检查**:检查计算机的操作系统环境,确保所有的系统补丁都已更新,同时检查是否有其他软件与金蝶KIS云专业版冲突。 6. **联系技术支持**:如果问题依旧存在,建议联系金蝶的技术支持团队,提供详细的错误信息和操作步骤,以便技术人员能够更准确地诊断问题并提供解决方案。
阅读 2483
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老师,快账自动生成现金流量表:购买商品劳务支付现金为负数,是什么原因,没有退款啊,有暂估费
朴老师
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提问时间:01/13 10:47
#财务软件#
同学你好 购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 本月金额为负数,可能是有购买原材料 商品 接受劳务的款项退回
阅读 2483
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老师 你好 我注册公司 没有员工 然后我是法人 有缴纳社保 但是没有发工资 个人所得税如何申报 我这两个月都是写的0申报 但是不对 社保那部分需要填进去 但是具体操作我又搜不到
郭老师
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提问时间:09/04 11:40
#财务软件#
你好,个人负担的社保,企业给你出还是你自己出?
阅读 2482
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自然人扣缴客户端, 这个姓名和身份证号都填错了,验证不通过,这条记录删不掉吗
夏祥飞老师
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提问时间:04/10 12:50
#财务软件#
您好,可以修改相关信息。
阅读 2482
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用友T3没有启用固定资产模块,月末结账时提醒:固定资产系统:本月未结账,结不了帐
易 老师
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提问时间:09/17 22:29
#财务软件#
同学您好,是的没错, 是这样的 先业务系统结账,总账才能结账的
阅读 2482
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我这笔该怎么入账??
大侯老师
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提问时间:04/09 22:53
#财务软件#
同学你好,收到货款,借:银行存款1700,贷:应收账款1700
阅读 2480
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上个月做了预收单把美元币别做成了人民币,这个月无法跟销售发票核算,这个应该怎么处理呢?
廖君老师
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提问时间:04/09 18:03
#财务软件#
您好,咱是这是业务模块做的么,可以帮红冲嘛,跟我们总账一样,做一个相反的,再做一个正确的
阅读 2479
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老师好,金蝶kis标准版,反结帐以后怎么才能取消过帐和审核
宋生老师
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提问时间:08/14 15:35
#财务软件#
你好!反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 反审核,需要凭证查询,然后反审核
阅读 2477
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老师我一不小心把管理费用和销售费用替换掉了,怎么添加上去?
小菲老师
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提问时间:07/06 17:27
#财务软件#
同学,你好 你用什么替换了??
阅读 2474
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你好老师:我们是城投司国企,无经营无收入。主要业务就是替政府做资金运转,现在的项目是,棚户区改造,我们是实施主体,收到住建局拨付的安置房购楼款,由我们付给开发商,购买完以后,再由我们将安置房拨付给棚改办(棚改办给我们出划拨单等一些列手续,)请问老师,我们收到住建局专项和拨付给棚改的安置房。我们和住建局的往来 还有和棚改办的往来会计分录都分别怎么做
朴老师
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提问时间:08/23 09:22
#财务软件#
收到住建局拨付的安置房购楼款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将款项付给开发商购买安置房时: 借:开发成本 - 安置房 贷:银行存款 将安置房拨付给棚改办时: 借:专项应付款 贷:开发成本 - 安置房
阅读 2473
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航天金税盘白盘开销货清单发票请问,为什么导入后一直显示“发票信息正在导入中,请稍等。”什么原因造成的呀?
王超老师
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提问时间:07/20 21:08
#财务软件#
你好 单击“发票管理”,单击“查询修复”-“发票修复”, 选择“按时间修复”,分别选择“修复年份”及“修复月份”,单击“修复”。
阅读 2472
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金蝶软件如何快速查询到往来的公司名称
朴老师
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提问时间:07/18 15:25
#财务软件#
选择往来明细查询 选择查询的科目和往来单位名称 输入查询的期间
阅读 2470
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老师,金蝶标准版是什么时候点击过账,什么时候结转呢
波德老师
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提问时间:08/06 17:10
#财务软件#
你好,每期应该过两次账,第一次为结转损益前,结转损益后需要在次过一次账,即第一次过账后结转
阅读 2468
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付招商证券股份有限公司(客户)第三方存管活期转保证金,怎么做分录的呀
东老师
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提问时间:08/23 09:30
#财务软件#
你好,保证金还是给你们退回的吧?如果是记入到其他应收款
阅读 2467
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老师,想问下税务发了文件解除了异常发票,本月可以正常进行抵扣了,那要怎么做分录?之前未做进项税转出
家权老师
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提问时间:08/07 11:14
#财务软件#
在附表2的原来填的进项转出栏对应填负数
阅读 2467
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老师,我用这个用友GRP-U8系统,我不小心在1221其他应收款科目有辅助明细的情况下加了个二级科目,我把23年账反审核也没删掉这个科目,现在结转12月成这样了,说是不存在,怎么办啊
薇老师
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提问时间:04/10 20:10
#财务软件#
您好,返到当时加二及科目的月份,才能删除此二级科目
阅读 2464
收藏 0
咨询一下金蝶软件的操作,我们平时用账套时候备份到U盘可以么,U盘可能直接打开?
易 老师
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提问时间:09/23 09:44
#财务软件#
同学您好,可以备份到U盘,但不能直接打开,要恢复到软件系统才可以。
阅读 2464
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用U8做销售成本结转的时候,系统说库存商目余额为0,凭证也生成不了,这种情况咋处理呀
高辉老师
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提问时间:10/18 13:49
#财务软件#
你好,应当是没有启用业务模块生成凭证 需要在总账模块里面新增凭证
阅读 2463
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我的是金蝶KIS迷你版在作2022年结后,不知道保存到哪里了,如何反年结账
江老师
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提问时间:01/13 14:58
#财务软件#
这个文件就是在你的电脑中,你数据库中。
阅读 2463
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您好老师,用友U8上个月做了一条出库单已记账,但是未审核,这个月我该怎么处理掉这条单据呢?因为已记账的单据现在也恢复不了到未记账的状态,对账也没啥问题,就是担心这条单据遗留到系统里后期会不会有什么影响?
青老师
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提问时间:10/19 14:51
#财务软件#
你好; 你这个上月结账了吗? 要反结账去处理哦
阅读 2461
收藏 10
老师,这个电脑上金蝶软件科目余额表的借方余额和贷方余额怎么调整和表一样呢,其他应收款下二级科目有贷方余额怎么录入
朴老师
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提问时间:06/28 09:19
#财务软件#
1.在主界面,点击【系统维护】打开; 1.在系统维护界面,点击【账套选项】打开; 1.在账套选项界面,点击【账簿】页签打开; 1.在账簿界面,勾选【与科目余额方向保持一致】,点击【确定】即可。
阅读 2459
收藏 10
老师,请问一下,金蝶软件凭证管理里面摘要栏与科目栏都看不见怎么办
bamboo老师
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提问时间:04/17 20:09
#财务软件#
您好 您看科目栏次1后面有竖线 把竖线拉开 就可以了
阅读 2456
收藏 10
快账软件的,审核人和制单人有什么区别? 哪个限权大呢?
易 老师
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提问时间:06/30 12:01
#财务软件#
同学您好,审核人与制单人是不同岗位,谁做凭证制单就写谁,审核人一般是写你领导,一般审核人权限大些,但这都是为了做好内控设计的
阅读 2456
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这2天要交接,前任会计要我列个清单给她,我只知道要个科目余额表,其他的还需要什么,帮我合计一下好么?
朴老师
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提问时间:08/05 12:28
#财务软件#
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
阅读 2455
收藏 1
金蝶KIS 云软件,可以把之前已经结帐的几个月反结帐吗,怎么操作?
耿老师
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提问时间:07/28 23:10
#财务软件#
你好!总账反结账:1、登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始.3、选择确定开始本期反结账. 以上就是金蝶kis反结账怎么操作
阅读 2455
收藏 9
用的金蝶专用纸打印凭证怎么打,240*140的纸
新新老师
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提问时间:08/22 10:16
#财务软件#
你好,是可以打的。你按这个设置看看。
阅读 2455
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