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财务软件
Excel
这款金蝶如何设置凭证打印呢
冉老师
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提问时间:09/14 14:17
#财务软件#
金蝶凭证打印机设置步骤如下:1、点击“窗口键”,选择“设置”;2、选择“设备”;3、在设备中选择“打印机和扫描仪”,找到并选中金蝶凭证打印机,点击“管理设备按钮”;4、在打印机属性界面点击“打印机首选项”;5、在选项中选择“自定义”,将名称改为“凭证”;6、开始设置尺寸,选择凭证,单位选择毫米
阅读 2673
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请问其他应付款可以转增资本
家权老师
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提问时间:05/04 10:04
#财务软件#
可以的,股东写个将公司欠款转为投资款的说明就行
阅读 2672
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这边跨越了两个月结果人把这个款退还回来了,我这边怎么做啊!唉需要先红冲不呢让后在写啊!
小愛老师
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提问时间:07/05 14:04
#财务软件#
您好,就把原先的冲了,借:银行存款 贷:管理费用
阅读 2671
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汇算清缴补缴了23年企业所得税,通过以前年度损益调整科目,导致利润表期初减去期末不等于当年利润,如何在财务软件里面调整23年资产负债表和利润表的期末数与一致
朴老师
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提问时间:04/07 16:09
#财务软件#
同学你好 你有跨年调整就不一致了
阅读 2669
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老师,上午好。员工自己垫钱回来报销医疗费,当场微信转的账。在资产负债表中是以负数体现的,对吗? 分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他货币资金
朴老师
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提问时间:07/05 10:26
#财务软件#
在这种情况下,员工自己垫钱回来报销医疗费,当场**转账给员工,在资产负债表中通常不会以负数体现。 您所做的会计分录不太准确。正确的分录应该是: 借:应付职工薪酬 - 福利费 贷:其他货币资金 - ** 如果在记账时,其他货币资金 - ** 这个科目余额不足支付这笔报销款,可能会导致该科目出现贷方余额,但在资产负债表中,会将其重分类至其他应付款项目中列示,而不是以负数体现。
阅读 2668
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金蝶软件kis标准版,负数怎么输入凭证
小智老师
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提问时间:08/29 15:54
#财务软件#
在金蝶KIS标准版里输入负数凭证,直接在金额栏输入负值即可,比如-100元。系统会自动识别为借方或贷方。
阅读 2664
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你好老师,以前暂估入库,现在发票来了冲减完还要入库吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/10 14:08
#财务软件#
您好, 直接冲成本就可以了
阅读 2664
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老师你好,红冲发票电脑用记账吗?
东老师
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提问时间:04/10 10:22
#财务软件#
你好,这个红字发票是需要做账的
阅读 2664
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两人合伙,前期一个人出7万,后期一个人出16万。后面给了16万是给到他手上的,他自己有私用,钱不够了之后又在店铺提现,他又算在总支出里面,是重复钱吗?
桂龙老师
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提问时间:08/11 14:56
#财务软件#
同学,你好,是的,等于他把钱转移走了,还在继续提钱。
阅读 2663
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这题选什么
小锁老师
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提问时间:06/01 16:07
#财务软件#
您好,A紧急采购,然后B购入材料
阅读 2663
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本期领用原料,10万,成品出了8万,剩下2万是消耗,这个消耗月底分录怎么做
姜再斌 老师
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提问时间:06/12 16:43
#财务软件#
你好,2万的消耗,应该由产成品负担。
阅读 2660
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用友U8 填完固定资产和原始录入,不用填记账凭证吗?只要期初对账吗?每次资产增加和资产减少后,下月计提折旧处理(关于资产增加),当月资产减少,当月还要计提折旧吗?如果资产增加和资产减少计提完后,生成凭证,借管理费用,贷累计折旧,还需要在总账界面做一个凭证吗?怎么做
朴老师
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提问时间:11/14 15:07
#财务软件#
固定资产原始录入与记账凭证 原始卡片录入:当期录入的原始卡片相当于总账系统当期的期初余额,系统中不会对该原始卡片自动进行制单处理。但如果以前月份总账固定资产对账是平的,本月因业务需要增加了固定资产原始卡片,账务需要进行相应调整,则可以手工在总账中填制一张凭证以确保总账固定资产平衡. 新增资产:录入新增固定资产卡片后,没有计提折旧时是可以自动生成凭证的,如借:固定资产 贷:银行存款等相关科目. 期初对账 在完成固定资产原始录入等初始化操作后,需要进行期初对账,以检查固定资产模块与总账模块中固定资产原值、累计折旧等数据是否一致,保证数据的准确性和账套的初始平衡. 资产增加与折旧计提 通常情况下,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧. 但用友U8系统也提供了灵活的设置选项,如果企业有特殊要求,在新增资产时可在折旧设置选项中勾选“当月计提折旧”,则当月会自动计算折旧费用. 资产减少与折旧计提 当月减少的固定资产,当月仍需计提折旧. 生成折旧凭证后是否需在总账界面再做凭证 一般情况下,在用友U8中资产增加或减少计提折旧后生成的凭证,如借:管理费用 贷:累计折旧,会自动传递到总账,无需在总账界面再重复做相同的凭证. 特殊情况,如资产减少时,若产生了净收益或净损失,清理净损益的处理需要在总账制单,分录为产生净收益时:借:固定资产清理 贷:营业外收入;产生净损失时:借:营业外支出 借:资产处置损益(因自然灾害等非正常原因造成利得或损失) 贷:固定资产清理(因生产经营期间正常的处置造成利得或损失).
阅读 2659
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您好老师,用友U8上个月做了一条出库单已记账,但是未审核,这个月我该怎么处理掉这条单据呢?因为已记账的单据现在也恢复不了到未记账的状态,对账也没啥问题,就是担心这条单据遗留到系统里后期会不会有什么影响?
青老师
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提问时间:10/19 14:51
#财务软件#
你好; 你这个上月结账了吗? 要反结账去处理哦
阅读 2659
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金蝶录入期初数据建立库存商品明细科目时候,提示1405是明细科目,并且已有业务发生不能 新建子科目,这怎么回事
廖君老师
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提问时间:07/06 14:50
#财务软件#
您好,我们录入期初时把金额直接录在一级科目下面,这个科目用过了,就不能再添加下级科目了,要把这个科目金额删除才除添加
阅读 2657
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老师,我想问问用友t3核算模块怎么取消月末结账
易 老师
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提问时间:01/01 19:33
#财务软件#
如何取消月末结账在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成... 2. 同学您好,如何取消记账现在的目的是修改凭证,必须把已经记过账的凭证取消记账,并且把要修改的凭证取消... 在期末菜单下,进入对账界面。点击总账下的期末,点击对账。
阅读 2654
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每种财务软件的优缺点
青老师
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提问时间:09/09 11:41
#财务软件#
你好; 财务软件的优点: 1.便于查询,汇总和报表.它可以通过方便的查询框找到你要的数据,可以根据输入的凭证自动汇总各个账目和自动生成各类报表,并且生成的账目和报表准确无误。同时,如果上级财务部门的财务软件可以汇总下级账目,还可以用邮箱或者U盘来报表; 2.便于查看和装订.用软件打印出的账目和凭证工整清晰,便于查看和装订; 3.提高会计数据处理的时效性和准确性,提高会计核算的水平和质量,减轻会计人员的劳动强度; 4.提高经营管理水平,使财务会计管理由事后管理向事中控制、事先预测转变,为管理信息化打下基础; 5.推动会计技术、方法、理论创新和观念更新,促进会计工作进一步发展。 财务软件的缺点: 1.需要准备会计软件的硬件和软件环境; 2.对人才计算机技术的要求会更高,人才成本上升; 3.如果单一的财务部门使用而未推广到其他部门,信息的流通会有障碍; 4.数据的保存,备份会因为网络、计算机硬件的损坏、操作人员的失误而丢失。
阅读 2654
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你好,我使用的是金蝶KIS标准版系统,已经做了2024年1月份的账,发现2023年的一个会计科目做错了,我直接返了2023年的账套,修改了12月份的一个凭证,现在无法对2023年进行结账,请问这样怎样解决呢
陈陈陈老师
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提问时间:02/26 15:35
#财务软件#
你好,无法结账的提示原因是什么呢
阅读 2653
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某企业设有供电和机修两个辅助生产车间,本月供电车间供电88000度,产品生产车间用电60000度,基本生产车间用电6000度,企业管理部门用电14000度;本月机修车间修理总工时为8480小时,其中供电车间480工时,基本生产车间6000工时,企业管理部门2000工时。根据发展生产成本明细账,在交互分配前,供电车间待分配费用29120元,机修车间待分配费用26880元。 要求:(1)按直接分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录 (2)按一次交互分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录 (3)按计划成本分配法分配辅助生产费用,并编制有关会计分录(计划成本,电:每度0.35元,修理:每工时3.10元)
朴老师
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提问时间:04/01 15:55
#财务软件#
(1)按直接分配法分配辅助生产费用: 供电车间待分配费用:29120元 供电总量:88000度 单位供电费用:29120 / 88000 = 0.331元/度 机修车间待分配费用:26880元 总修理工时:8480小时 单位修理费用:26880 / 8480 = 3.17元/工时 直接分配: 产品生产车间电费:60000 * 0.331 = 19860元 基本生产车间电费:6000 * 0.331 = 1986元 企业管理部门电费:14000 * 0.331 = 4634元 基本生产车间修理费:6000 * 3.17 = 19020元 企业管理部门修理费:2000 * 3.17 = 6340元 会计分录: 借:生产成本-产品生产 19860 借:生产成本-基本生产 1986 + 19020 借:管理费用 4634 + 6340 贷:生产成本-辅助生产-供电 29120 贷:生产成本-辅助生产-机修 26880 (2)按一次交互分配法分配辅助生产费用: 首先进行交互分配: 供电车间应分配给机修车间的电费:480 * 0.331 = 158.88元 机修车间应分配给供电车间的修理费:480 * 3.17 = 1521.6元 调整后的费用: 供电车间费用:29120 + 1521.6 - 158.88 = 30482.72元 机修车间费用:26880 + 158.88 - 1521.6 = 25517.28元 再次进行对外分配: 供电车间单位供电费用:30482.72 / (88000 - 480) = 0.346元/度 机修车间单位修理费用:25517.28 / (8480 - 480) = 3.19元/工时 交互分配后的费用分配: 产品生产车间电费:60000 * 0.346 = 20760元 基本生产车间电费:6000 * 0.346 = 2076元 企业管理部门电费:13520 * 0.346 = 4676.72元 基本生产车间修理费:6000 * 3.19 = 19140元 企业管理部门修理费:1920 * 3.19 = 6124.8元 会计分录: 交互分配: 借:生产成本-辅助生产-机修 1521.6 贷:生产成本-辅助生产-供电 1521.6 借:生产成本-辅助生产-供电 158.88 贷:生产成本-辅助生产-机修 158.88 对外分配: 借:生产成本-产品生产 20760 借:生产成本-基本生产 2076 + 19140 借:管理费用 4676.72 + 6124.8 贷:生产成本-辅助生产-供电 30482.72 贷:生产成本-辅助生产-机修 25517.28 (3)按计划成本分配法分配辅助生产费用: 供电车间计划成本: 产品生产车间电费:60000 * 0.35 = 21000元 基本生产车间电费:6000 * 0.35 = 2100元 企业管理部门电费:14000 * 0.35 = 4900元 机修车间计划成本: 基本生产车间修理费:6000 * 3.1 = 18600元 企业管理部门修理费:2000 * 3.1 = 6200元
阅读 2652
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以前年度销项发票正常缴纳税款,但未写会计凭证
刘艳红老师
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提问时间:01/13 18:35
#财务软件#
借:应交税费 贷:银行存款
阅读 2651
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您好,我想请教一下,在开票做账大练兵里面,如何新增会计科目
朴老师
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提问时间:09/07 14:19
#财务软件#
同学你好 是我们会计学堂的实操吗
阅读 2650
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老师,你好。现在需要填外贸出口退税的申报表,我不知道怎么填,您可以教教我吗?流程是怎样的呢?
立峰老师
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提问时间:07/04 16:50
#财务软件#
同学你好:外贸出口退税进项要退税用途勾选。后在出口退税模块导入报关单数据。后面就可以一步一步扣作。最后生成汇总表。自检完成后,就可以提交申报了。
阅读 2649
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老师,请问个体工商户的专票也需要交税吗?
家权老师
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提问时间:04/09 17:22
#财务软件#
是的,个体工商户的专票也需要交税
阅读 2647
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财务软件怎样操作,才能自动读取主营业务成本数据到报表,我这个怎么都取不出来
宋生老师
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提问时间:04/09 19:26
#财务软件#
你好!这个要问你的软件服务商了,每个软件不同
阅读 2647
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老师您好,请问一下,固定资产折旧明细表里的原值是指购买发票上价税合计金额吗
廖君老师
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提问时间:05/05 11:27
#财务软件#
您好,小规模是价税合计,一般人不是的,因为进项税可以抵扣,我们的原值是未税金额
阅读 2642
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老师,金蝶软件上面初始数据录入会计科目期初余额怎么录入,双击进去国内的数据,选择往来单位没有问题,但是只能输入借方数据,但是会计科目期初数据表格,借方本年累计和贷方本年累计和期初余额是三个数据,我只能录入一个借方数据???
朴老师
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提问时间:04/24 09:17
#财务软件#
同学你好 软件设置问题 你按余额方向录入 如果方向不对就反方向负数
阅读 2639
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这2天要交接,前任会计要我列个清单给她,我只知道要个科目余额表,其他的还需要什么,帮我合计一下好么?
朴老师
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提问时间:08/05 12:28
#财务软件#
1、会计资料交接: 会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接: 所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接: 现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金: 并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接: 公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接: 记账凭证(注明起止日期);抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期);发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。
阅读 2637
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你好,请问我微信转领导2000元,(我微信暂时库存现金使用),去工商局办事,应该是送礼,这个分录也莫做?借什么?二级科目是什么?贷什么?还有,如果拿回票报销又怎么做分录,请老师一个一个问题指导清楚点,我蒙圈了。
朴老师
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提问时间:07/05 09:53
#财务软件#
同学你好 这个借管理费用招待费 贷库存现金
阅读 2637
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公司股权转让,个人股权转给其他法人的,个人怎么申报个人所得税?
郭老师
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提问时间:04/09 11:28
#财务软件#
你好,转让金额是多少?他初始投资金额是多少?单位有未分配利润。
阅读 2636
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请问固定资产卡片入好后会自动生成凭证,生成的贷方是银行存款吗?
家权老师
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提问时间:09/19 14:06
#财务软件#
贷方是累计折旧科目
阅读 2632
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老师 您好 税务开票UKEY 发票汇总表 在哪里呢 谢谢
王超老师
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提问时间:01/13 15:22
#财务软件#
你好 单击“发票管理”-“发票查询管理”-“已开发票查询”。设置查询期间,单击“查询”。
阅读 2630
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