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老师,员工垫付医疗费回来后报销,当场就微信转给他了。 分录是:借:应付职工薪酬-医疗费 贷:其他货币资金 余额表如下,结转后在贷方表示的负数!为什么?其他货币资金余额是足的。 还是说应该用: 借:管理费用-福利费 贷:其他货币资 ?
王晓晓老师
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提问时间:07/05 11:57
#财务软件#
借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-医疗费 然后借:应付职工薪酬-医疗费贷:其他货币资金
阅读 2692
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用友U8换账套:如果23年的采购订单 数量是1000个,单价1元,合计1000元。23年预付款200元。到货100个,入库100个。期初采购订单上线 900个 *1元=900元 ,这样上对吗?如果对那我剩下的800元还是参照这个期初订单做付款申请800元,那这张期初订单900元在24年看来不是相当于还剩100元未付款吗?
朴老师
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提问时间:02/02 08:50
#财务软件#
1.期初采购订单上线900元的计算是正确的。如果这是根据实际到货和入库的数量得出的,那么这个数值是正确的。 2.关于剩下的800元如何处理:如果您想为剩下的800元做付款申请,这需要基于实际的预付款情况和其他财务约定。如果之前的200元预付款并没有指定用途或可以用于此次采购,那么您可以从这200元中支付80元,并申请剩余的120元作为新的预付款。这样,之前的期初订单还剩下100元未付款。 3.关于期初订单的余额:正如您所提到的,从24年的角度看,期初订单还剩下100元未付款。但这并不意味着这100元永远不会被支付。根据实际情况,如果还有货物未到货或未入库,那么可能需要根据后续的到货和入库情况来调整付款金额。
阅读 2692
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请教下,金蝶专业版的怎么导出AIS文件
易 老师
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提问时间:11/17 14:18
#财务软件#
你好 要进入账套管理,点击备份,然后选择手动备份账套,接下来我们选择备份的路径就好了。 然后你再打开文件夹,找到对应的备份文件可复制导出
阅读 2691
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我司是一般纳税人(商贸公司),取得对方一般纳税人(简易计税)3%的专票,我司可以抵扣吗?
bamboo老师
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提问时间:07/06 21:15
#财务软件#
您好 您公司不是简易计税是一般计税 取得对方一般纳税人(简易计税)3%的专票,可以抵扣
阅读 2689
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快账软件的,审核人和制单人有什么区别? 哪个限权大呢?
易 老师
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提问时间:06/30 12:01
#财务软件#
同学您好,审核人与制单人是不同岗位,谁做凭证制单就写谁,审核人一般是写你领导,一般审核人权限大些,但这都是为了做好内控设计的
阅读 2685
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科目余额表是平的,为什么生成的资产负债表不平,资产负债表上的数据跟科目余额表的数据完全对不上
小林老师
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提问时间:04/07 16:43
#财务软件#
你好,这个得具体科目核对了
阅读 2684
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金蝶专业版销售出库单生成了凭证后发现有问题,删除了凭证,想要反审出库单,但是显示已记账,但是明明已经删掉了凭证呀,我该怎么办呢!? 老师回答:你好,取消记账,再去删除 我的新提问:怎样取消呀?可以说一下具体操作吗? 您好!凭证你已经删除了,现在这里不能反审是说出库单已经记账, 在供应链系统中找到这个出库单,在最上面的选项中找到反记账,然后就可以反审核了,至于是哪个里面有,你可以都点开看一下,一般是在编辑这个里面去操作的,你先找一下哦 找了一下发现供应链那边没有反记账的选项,应该怎样做呢?
悠然老师01
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提问时间:09/13 10:29
#财务软件#
学员你好,进入你的存货模块,看看是不是有个凭证生成
阅读 2683
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老师,下午好,我想问一下咱们那个财务软件怎么使用
meizi老师
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提问时间:04/10 15:19
#财务软件#
你好;你说的是快账软件吗
阅读 2680
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在快账软件中 收到利息怎么记账 结转收入的利息怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:08/23 16:52
#财务软件#
借:银行存款 贷:财务费用 结转 借:财务费用 贷:本年利润
阅读 2674
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老师咨询一下就是老板自己采购的一些东西,杂七杂八的,这种没有开票,只有付款截图和淘宝截图可以做在外账上面不
朴老师
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提问时间:09/10 15:59
#财务软件#
同学你好 可以的 但是要调增交税
阅读 2670
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老师好,想问一下这个会计分录怎么写
姜再斌 老师
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提问时间:12/14 18:16
#财务软件#
你好,分录编制需要一些时间,稍后回复
阅读 2668
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请问其他应付款可以转增资本
家权老师
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提问时间:05/04 10:04
#财务软件#
可以的,股东写个将公司欠款转为投资款的说明就行
阅读 2666
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金蝶KIS云专业版,采购发票序时簿里有备注栏,模版引出没有备注栏,如何添加模版"备注栏“?
小智老师
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提问时间:08/30 16:54
#财务软件#
在金蝶KIS云专业版模板设置中,找到采购发票序时簿模版,点击编辑。在模版设计界面,新增或调整字段区域,插入备注栏字段。保存修改即可实现在模版中显示备注信息。
阅读 2665
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老师,本公司付给某某公司的投资款和股权投资款分录是一样的吗? 都是借:长期股权投资--某某公司 贷:银行存款?还是借:实收资本--某某公司 贷:银行存款? 本公司是合伙企业,没什么业务
小锁老师
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提问时间:08/12 13:54
#财务软件#
您好,对的,这个的话,都是借:长期股权投资--某某公司 贷:银行存款
阅读 2665
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老师,在进行过账操作时显示下面的提示怎么处理,是金蝶K3系统
小小霞老师
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提问时间:05/04 16:38
#财务软件#
你好,你这个看下登陆账号冲突的问题,是不是有人在登陆这个用户
阅读 2664
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微信转领导2000,用途是他去工商局,这个分录怎么做老师
宋生老师
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提问时间:07/05 09:18
#财务软件#
你好,谁的威信,你的吗?
阅读 2662
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老师你好,红冲发票电脑用记账吗?
东老师
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提问时间:04/10 10:22
#财务软件#
你好,这个红字发票是需要做账的
阅读 2662
收藏 0
你好老师,以前暂估入库,现在发票来了冲减完还要入库吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/10 14:08
#财务软件#
您好, 直接冲成本就可以了
阅读 2659
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A公司拟于 2018年年初用自有资金购置设备一台,需一次性投资200万元。该设备使用寿命为5年,设备投入运营后每年可新增利润 40 万元。假定该设备按直线法折旧,无残值,折现率为 12%。 (P/A, 12%,5)=3.6048 要求:(1)计算使用期内各年净现金流量;(2)计算该设备的静态投资回收期:(3)计算该项目的 NPV:(4)分析该项目的财务可行性。
大明明老师
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提问时间:12/20 11:05
#财务软件#
1第一年净现金流量=-200+40+200/5 2-5年=40+200/5 静态回收期200/(40+200/5)=2.5年 NPV= -200+(40+200/5)*3.6048
阅读 2658
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老师您好,请教一下自然人电子税务局(扣缴端)录工资是在哪里操作呢?
易 老师
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提问时间:11/03 12:47
#财务软件#
同学您好,登陆自然人电子税务局,被授权的办税人员、扣缴单位的法定代表人、财务负责人或拥有电子税务局管理权限的人员登录-点击单位办税
阅读 2656
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老师,上午好。员工自己垫钱回来报销医疗费,当场微信转的账。在资产负债表中是以负数体现的,对吗? 分录:借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他货币资金
朴老师
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提问时间:07/05 10:26
#财务软件#
在这种情况下,员工自己垫钱回来报销医疗费,当场**转账给员工,在资产负债表中通常不会以负数体现。 您所做的会计分录不太准确。正确的分录应该是: 借:应付职工薪酬 - 福利费 贷:其他货币资金 - ** 如果在记账时,其他货币资金 - ** 这个科目余额不足支付这笔报销款,可能会导致该科目出现贷方余额,但在资产负债表中,会将其重分类至其他应付款项目中列示,而不是以负数体现。
阅读 2652
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开票软件下载了发票怎么赋码
独情
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提问时间:10/04 21:25
#财务软件#
你好,发票赋码操作步骤如下: 1、打开开票软件; 2、打开原有的商品编码; 3、先添加大类别; 4、添加商品然后赋码。
阅读 2651
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麻烦问一下,快帐的做账软件应收应付怎么选重分类
小菲老师
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提问时间:09/07 14:59
#财务软件#
同学,你好 预收款项业务不多的企业可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方,不单独设置本科目,期末如果是贷方余额,则表明是预收款性质,需要充分类调整到“预收账款”。 预付款项业务不多的企业可以将预付的款项直接记入“应付账款”的借方,不单独设置本科目,期末如果是借方余额,则表明是预付款性质,需要充分类调整到“预付账款”。
阅读 2650
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电子汇票提交后,等待银行进行尽职调查,需要多久,是不是等银行同意了就成功了
家权老师
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提问时间:08/02 16:43
#财务软件#
是的,银行同意就成功了
阅读 2646
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汇算清缴补缴了23年企业所得税,通过以前年度损益调整科目,导致利润表期初减去期末不等于当年利润,如何在财务软件里面调整23年资产负债表和利润表的期末数与一致
朴老师
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提问时间:04/07 16:09
#财务软件#
同学你好 你有跨年调整就不一致了
阅读 2645
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我查看了今年汇算清缴报表,纳税调整的职工薪酬与期间费用的职工薪酬不一致,以哪个为准呢?
文文老师
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提问时间:09/13 10:32
#财务软件#
期间费用的职工薪酬为准
阅读 2644
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金蝶软件kis标准版,负数怎么输入凭证
小智老师
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提问时间:08/29 15:54
#财务软件#
在金蝶KIS标准版里输入负数凭证,直接在金额栏输入负值即可,比如-100元。系统会自动识别为借方或贷方。
阅读 2644
收藏 2
这边跨越了两个月结果人把这个款退还回来了,我这边怎么做啊!唉需要先红冲不呢让后在写啊!
小愛老师
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提问时间:07/05 14:04
#财务软件#
您好,就把原先的冲了,借:银行存款 贷:管理费用
阅读 2644
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本期领用原料,10万,成品出了8万,剩下2万是消耗,这个消耗月底分录怎么做
姜再斌 老师
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提问时间:06/12 16:43
#财务软件#
你好,2万的消耗,应该由产成品负担。
阅读 2644
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老师,请问一下,金蝶软件凭证管理里面摘要栏与科目栏都看不见怎么办
bamboo老师
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提问时间:04/17 20:09
#财务软件#
您好 您看科目栏次1后面有竖线 把竖线拉开 就可以了
阅读 2644
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