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收回贷款本息,到底是计入财务费用?还是计入短期借款?
郭老师
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提问时间:11/06 14:12
#建筑#
银行回单里面的这里的,你需要去看一下,你们之前的合同是按月还一部分本金和利息还是只有本金 这个需要看银行那边怎么规定了 如果查不出来的话,你可以问下银行或者是你先充短期借款最后出现差额的那一部分在做财务费用
阅读 158
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老师,这月收到一张红字发票,现在要做进项税转出,分录咋做?原分录 借:合同成本 应交税费-应交增值税-进项税-进项税额认证 贷:预付账款
郭老师
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提问时间:11/06 12:49
#建筑#
借预付账款 贷合同成本、 应交税费、应交增值税进项转出
阅读 185
收藏 1
张雪瑞老师,你在吗?之前那个问题的后续解答一下
张瑞雪老师
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提问时间:11/06 12:24
#建筑#
去税务局协商了么,有什么结果了
阅读 149
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老师,员工报的差旅费里含的招待费,我可以直接做差旅费吗?
家权老师
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提问时间:11/06 11:52
#建筑#
招待费单独计入销售费用-业务招待费
阅读 128
收藏 0
老师,请问一下。建筑服务*机械租赁工程服务需不需要异地预缴税款。
家权老师
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提问时间:11/06 11:47
#建筑#
是的,是异地项目就要项目地申报
阅读 213
收藏 1
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
Fenny老师
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提问时间:11/06 11:26
#建筑#
你好,账已经平了就没有什么风险的。
阅读 200
收藏 0
纸质发票还可以正常用吗?,2023年领取的纸质发票还有,可以正常用吗
家权老师
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提问时间:11/06 11:09
#建筑#
可以开具就能使用,直接开就行
阅读 139
收藏 1
新收入准则:建账公司执行新收入准则:是否需要入会计科目合同资产,合同负责过渡?
家权老师
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提问时间:11/06 10:50
#建筑#
是的,没有预收预付账款科目了,就使用合同资产,合同负责过渡
阅读 2088
收藏 9
老师,这样的营业执照可以开这两张发票吗?
家权老师
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提问时间:11/06 10:38
#建筑#
安装应该开的是建筑服务
阅读 132
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找家权老师,问了一上午老师还没有明白我的意思?
朴老师
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提问时间:11/06 10:18
#建筑#
同学你好 是什么问题呢
阅读 168
收藏 1
追问次数用完,找家权老师 只是外省项目的个税没有在异地项目地申报,申报数据是没有问题的
家权老师
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提问时间:11/06 10:16
#建筑#
那个就是要全部更正的,反复说了,必须要在项目地申报
阅读 146
收藏 1
老师,我查金碟科目余额表项目核算查供应商时,为什么只显示了预付,应付没出来,导出来时有
文文老师
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提问时间:11/06 09:51
#建筑#
意思是,导出来时,就有应付了?
阅读 127
收藏 1
我是业主方,有三个分包,一个是做主体的A,一个是做装修的B,一个是做部份硬化和消防的C,另外自己也有请小公司做部分(绿化,沙石,部分土方)。我是想问,我除了分别和A,B,C做工程结算。我后面还需要请造价公司进行对这个工程总竣工结算,造价审定吗? 是自建厂房
钟存老师
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提问时间:11/06 09:21
#建筑#
开工手续不是一个施工方的 就不需要做总造价
阅读 111
收藏 0
追问次数已用完,还是找家权老师回复问题,第一步只能在线下更正,并才能办理退税吗?
家权老师
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提问时间:11/06 09:16
#建筑#
是的,就是那个意思的
阅读 177
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老师,应付职工薪酬是负数,代表是多计提的吗?
郭老师
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提问时间:11/06 07:16
#建筑#
你好,是借方余额表示少做了计提或者多发了工资
阅读 155
收藏 1
老师,要一份建筑业**单位账务处理的流程
苏晓燕老师
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提问时间:11/05 21:32
#建筑#
您好,建筑**对外处理跟普通企业一样,如果您要单独记内部账务这个没有标准,一般育德把**业务用表格记录一下就行
阅读 152
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老师,我想问一下我现在工作的公司,她25年5月开了一笔115万的发票,开超了500万,7月份发现作废了发票。现在申报异常,让升一般纳税人,补交税款,现在想少补一些税,有什么办法吗
朴老师
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提问时间:11/05 17:03
#建筑#
想合法少补税,重点从 3 个合规角度争取: 提供 115 万发票合规作废的证明(如联次收回、未跨月等),申请剔除该金额后算销售额,若未超 500 万可免升一般纳税人、少补税; 核对按小规模正确征收率(3% 或 1%)算税,用已预缴税款抵扣应补金额; 若 115 万是偶然大额交易,提供业务证明,沟通按 “偶然超标” 处理,争取不强制升一般纳税人。
阅读 150
收藏 1
老师您好,请问一下,别的公司对我公司的某个项目进行投资,只投资金为收益,并不参与实际股权控制,对方转款时备注:“投资款”,这几个字行吗?我司收到这笔该如何入账呢?
家权老师
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提问时间:11/05 16:19
#建筑#
不是你们公司的股东,那个计入其他应付款
阅读 121
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22年给甲方按合同价格开的建筑服务发票,审计之后金额比合同金额少,多开的发票还能冲红吗
文文老师
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提问时间:11/05 15:48
#建筑#
多开的发票,能红冲
阅读 123
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省外的项目,个税目前我们现在在机构地申报,这块如何操作在异地申报?
家权老师
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提问时间:11/05 14:44
#建筑#
在自然人扣缴端单位管理,新增单位名称选择申报地的省市
阅读 202
收藏 1
老师,医药行业公司药税率是多少?有没有优惠政策 ?
家权老师
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提问时间:11/05 14:17
#建筑#
一般销售的税率是13%,中药饮片是9%
阅读 141
收藏 1
老师,局部微改装修工程,包公包料的合同,客户那边要我们材料和人工分开开票,材料开13个点,人工开建筑服务9个点的发票,这种是可以的吗?包公包料应该一起开9个点的建筑服务吗
家权老师
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提问时间:11/05 14:10
#建筑#
是的,包公包料应该一起开9个点的建筑服务
阅读 134
收藏 1
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
小菲老师
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提问时间:11/05 13:23
#建筑#
同学,你好 借:工程施工-人工 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
阅读 111
收藏 0
你好,建筑公司有一个**施工老板和甲方分包了工程,甲方没款付用商品房抵工程款我公司如何做账
小菲老师
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提问时间:11/05 11:24
#建筑#
同学,你好 商品房过户给你们了吗?
阅读 145
收藏 0
拿地建房,买地支付的产权交易服务费,计入在建工程,还是管理费用
文文老师
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提问时间:11/05 10:58
#建筑#
买地支付的产权交易服务费,计入在建工程
阅读 123
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2022年购买金税盘:280元 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 借:管理费用-办公费-280(红字) 之前是这样做的,结转的分录再如何写?是一般纳税人,在结转时,是已抵减了的
家权老师
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提问时间:11/05 10:32
#建筑#
所谓抵减税,是这样抵减的 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税款
阅读 196
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异地工程的个税,在机构地申报了,这个有没有什么问题?
家权老师
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提问时间:11/05 09:58
#建筑#
不可以的,只能在项目所在地申报
阅读 157
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老师,别人**我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
郭老师
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提问时间:11/05 09:53
#建筑#
建议选择第一种的 到时候你支付给他工程款的时候也好支付
阅读 115
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老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,开了9个点的工程款发票给对方,但是对方这笔钱不打入我们账户,他们自行代发工资了,工资单已提供给我们。那我凭证怎么做呢
刘艳红老师
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提问时间:11/04 17:03
#建筑#
您好, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应付职工 贷:应收账款 这两个对冲就可以了
阅读 136
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你好老师,建筑工程公司,我们给发包方开成品管的发票,但是我们进项税发泡一个厂家,管是一个厂家,在工地进项组装,请问这样税务上可以吗,
郭老师
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提问时间:11/04 16:08
#建筑#
你好,买来是自己简单的组装可以。
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