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我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
家权老师
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提问时间:07/02 16:22
#财务软件#
为啥要做贷其他应收款?具体什么业务?
阅读 3286
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税务uk 是自动清卡吗?这是已经清卡成功吗?
郭老师
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提问时间:04/12 22:10
#财务软件#
你好 大部分是 已经清卡
阅读 3280
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老师,我公司使用金蝶系统,使用了供应链模块,想问一下,在销售模块,做销售出库单时,单价是录入含税的还是不含税的?
廖君老师
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提问时间:04/12 20:07
#财务软件#
您好,单价是录入含税的
阅读 3280
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新一代商业汇票暇疵是什么
郭老师
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提问时间:09/30 15:59
#财务软件#
增加管理复杂度:票据拆分后,每个小票据的管理变得复杂,需要更精细的记录和跟踪,增加了管理成本和难度 可能引发金融风险:拆分次数上限的设定虽然有助于控制风险,但也可能限制了票据的灵活使用,影响市场效率
阅读 3277
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2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救 有研发部和车间的,分录分别是怎么做 23已经结账了
郭老师
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提问时间:02/02 13:44
#财务软件#
借研发支出 生产成本或者是制造费用 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资。
阅读 3275
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老师 勾选系统在哪找呢??
小愛老师
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提问时间:07/02 15:28
#财务软件#
您好,现在都在电子税务局-我要办税-数字税务账户-发票勾选确认
阅读 3272
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像广告公司的利润率做多少合适吗?还是说没有啥范围、随便都行吗?
meizi老师
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提问时间:04/08 09:29
#财务软件#
你好;一般在10-30%左右;这个还是要看你具体情况;没有固定比例要求的
阅读 3270
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老师我已把一,二份的凭证已录入,我在录入手工账的余额表,总账,明细账可以吗年初数可以吗
小锁老师
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提问时间:04/12 22:59
#财务软件#
您好,这个是可以的,可以这样的
阅读 3269
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计算并编制会计分录
邹刚得老师
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提问时间:06/05 20:24
#财务软件#
你好 销售商品 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 结转成本 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
阅读 3267
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老师,我们公司买的包材,量不大,没走系统入库,是入其他应付还是入制造费用比较好
家权老师
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提问时间:02/03 10:34
#财务软件#
购入后直接领用计入制造费用
阅读 3265
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管家婆财贸双全普及单机版系统,现在显示会计期间2022年05年,我怎么调到10月?做10月的账
雨萱老师
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提问时间:10/26 08:49
#财务软件#
你好。 操作:“账务初始化-会计期间 ”,弹出下图: 操作方法: 1、设置会计年度:点击向上、向下箭头,选择会计年度; 2、设置开账期间:点击向下的箭头,选择开账期间。选择开账期间后,开账期间前的会计期间显示为灰色; 3、选择会计期间的结账日期:双击“结账日期”栏,修改日期即可; 4、点击【确定】按钮,保存设定的会计期间;
阅读 3263
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管家婆财贸双全录入运费,供应商那里怎样才通过个人往来核算
廖君老师
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提问时间:05/01 19:47
#财务软件#
您好,把个人直接录在供应商那个大类里,录入分录时就能选择到这个个人的辅助核算的
阅读 3260
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出纳微信里的钱转校长微信里,分录怎么做?借什么?贷什么
小锁老师
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提问时间:07/02 16:13
#财务软件#
您好,这个的话和公司没关系吧,因为你们不涉及对公的呀
阅读 3255
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收到的租赁发票,发票日期是7月,发票信息备注起租日期是5月,应该从哪个月开始摊销?
郭老师
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提问时间:07/03 09:38
#财务软件#
你好,五月份开始摊销的
阅读 3249
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老师进销存管理软件 不明白采购里面搭赠的商品我在采购单里有填写价值最下面是优惠了全部抹零掉了 为什么这个金额在结转之后显示在销售费用里的优惠 在消费费用里是负数 好像冲销了销售费用 这个道理我不明白
廖君老师
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提问时间:04/08 11:57
#财务软件#
您好,这个您抛下凭证,销售费用应该是正数的,搭赠就是我们促销,这个是销售费用的增加。 如果抛凭证销售费用成负了,要找软件客服 ,这个设置错了
阅读 3248
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老师好,请问自然人扣缴端报员工工资,假如今天7月2号,我报员工工资税款所属月份是六月吗还是七月
朴老师
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提问时间:07/02 15:12
#财务软件#
7 月 2 号在自然人扣缴端申报员工工资时,税款所属月份是 6 月。 个人所得税申报时涉及的是工资发放期、税款所属期和税款申报期。按照规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,扣缴义务人应当在发放工资的次月 15 日内办理扣缴或预扣缴申报。 也就是说,6 月份实际发放的工资,在 7 月进行申报,税款所属月份是 6 月。例如,公司在 6 月 10 日发放了员工 5 月份的工资,那么 7 月申报这笔工资时,税款所属月份就是 6 月。
阅读 3247
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用友软件如何打印所有账本?
青老师
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提问时间:07/05 15:10
#财务软件#
你好; 进入用友软件界面,点击总账,选择第一个总账科目到最后一个总账科目范围,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出总账。 点击明细账,选择明细账的第一个科目到最后一个科目,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出明细账。
阅读 3247
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快账软件的现金流量表,与课堂老师讲的不一样,第一部分,经营活动产生的现金流量,里面的数都对不上,重置公式也一样,但是净额是对的。已经连续做了4个月的表,没有一个一样的,咱们课堂讲师也解答不了,想问一下,这个表上的数是怎么来的,实际工作还能不能用此表
Xia老师
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提问时间:07/01 17:37
#财务软件#
同学你好,你看下利用这些1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+应交税金(应交增值税 - 销项税额)+应收帐款(期初余额 - 期末余额)+应收票据(期初余额 - 期末余额) - 预收帐款(期初余额 - 期末余额) - 当期计提的坏帐准备 2、购买商品、提供劳务支付的现金 =主营业务成本+应交税金(应交增值税 - 进项税额)+应付帐款(期初余额 - 期末余额)+应付票据(期初余额 - 期末余额) - 预付帐款(期初余额 - 期末余额) - 存货 - 当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费 3、支付给职工以及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资(期初余额 - 期末余额)+应付福利费(期初余额 - 期末余额) - 应付福利费《在建工程中列支》(期初余额 - 期末余额) 4、支付的各项税费 =所得税+主营业务税金及附加+应交税金(增值税 - 已交税金) 5、支付的其他与经营活动有关的现金 =营业费用+其他管理费用 6、收回投资收到的现金 =短期投资贷方发生额+与本金一起收回的短期股票投资收益
阅读 3246
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小规模纳税人第一季度不含税销售额312569元,已经按要求缴税申报了增值税及其他附加,4月份我红冲了一张3月份的4万元发票,请问二季度申报时,如果销售额不超过30万,一季度缴纳的增值税会退么?
家权老师
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提问时间:04/08 09:34
#财务软件#
你好,1季度的税不会退的哈
阅读 3245
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请问金碟KISS专业版,库存商品这个科目是数量金额式,比如商贸企业,超市品种较多,这个二级科目应该怎么设置?有些单位是件,有些单位是箱,有些单位是个,那总账科目的数量应该设成什么?
朴老师
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提问时间:08/08 18:39
#财务软件#
二级科目的设置: 按商品种类设置:首先,可以将库存商品按照种类进行划分,每种商品设置一个二级科目。例如,食品类、日用品类、电子产品类等。 单位问题:由于不同商品的计量单位不同(如件、箱、个等),建议在二级科目下设置核算项目或辅助账来区分不同的计量单位。这样,即使单位不同,也能在系统中清晰地记录和追踪每种商品的数量和金额。 总账科目的数量设置: 总账科目的数量并不需要特别设置为某个具体的单位,因为总账主要是用来汇总和反映各个明细科目的总体情况。在数量金额式的库存商品科目下,总账会自动根据各明细科目的数量和金额进行汇总。 操作步骤: 登录金碟KISS专业版系统。 进入会计科目设置界面,找到“库存商品”科目。 点击“库存商品”科目,进入编辑界面。 在编辑界面中,选择“数量金额式”作为科目的核算方式。 设置二级科目,按照商品种类进行划分。 对于每种商品,如果需要区分不同的计量单位,可以在二级科目下设置核算项目或辅助账来进行区分。
阅读 3244
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2月1日刚接手做账,电脑做账怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:02/03 12:20
#财务软件#
您好, 按对方给的科目余额表做期初数就可以了
阅读 3244
收藏 0
快账怎么点了期末处理没有自动生成利润表?
刘艳红老师
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提问时间:07/02 15:47
#财务软件#
您好, 你是指利润表没有生成数据吧
阅读 3241
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请问,公积金和社保,在凭证录入时,现金流量里都算做支付职工薪酬是吗?
东老师
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提问时间:04/16 12:47
#财务软件#
对,都是选择这个现金流量。
阅读 3241
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你好老师,我美团原价758,商家优惠30,实收728,美团按实收的6%收服务费,然后美团再给结算价,怎么做账呀?
宋生老师
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提问时间:09/03 10:54
#财务软件#
你好!这个您先借其他应收款728,贷主营业务收入,应交税费 给美团的,借销售费用,服务费,贷其他应收款
阅读 3239
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收到跨境电商国际结算业务待清分款项怎么做账
王雁鸣老师
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提问时间:10/28 17:56
#财务软件#
同学你好,一般情况下,借:银行存款,财务费用,贷:预收账款等科目。
阅读 3237
收藏 2
怎么写怕写错
邹刚得老师
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提问时间:06/05 10:21
#财务软件#
你好,具体是针对哪一笔业务?
阅读 3231
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社保出现贷方余额怎么处理,主要是5月份公司断交了,计提五月份社保出现贷方余额。5月份社保叫到六月份了。怎么处理
小菲老师
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提问时间:07/02 15:39
#财务软件#
同学,你好 你是还有没有缴纳的社保吗??
阅读 3230
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成都单位社保补缴在网上办理,在哪里登录办理
小菲老师
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提问时间:07/04 14:55
#财务软件#
同学,你好 1、为职工补缴上月医保费的,可在网厅进行人员补收核定并推送相关信息,方可补缴。 2、为职工补缴四个月(含)以内医保费的,请携带用人单位补缴申请书(加盖单位公章,并由职工本人签字确认)、劳动合同原件或确定劳动关系的相关材料、补缴对应月份职工工资发放明细表原件和《成都市医疗保险参保单位职工补缴核定申报表》(加盖公章)到参保关系所在地医保经办机构临柜办理。 3、为职工补缴四个月以上医保费的,请携带用人单位补缴申请书(加盖单位公章,并由职工本人签字确认)、劳动合同原件或确定劳动关系的相关材料、装订成册的原始会计凭证、职工工资发放明细表(补缴对应月份)、职工领取工资个人银行流水明细、参保职工和单位经办人身份证原件或社会保障卡原件、《成都市医疗保险参保单位职工补缴核定申报表》(加盖公章)到参保关系所在地医保经办机构临柜办理。
阅读 3229
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老师您好,我现在插入U盾之后弹出来的都是浏览器,请问这个应该如何设置回来?
bullet 老师
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提问时间:06/08 15:52
#财务软件#
同学你好,你这个U盾是网银U盾,还是开票的
阅读 3227
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2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救
玲老师
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提问时间:02/02 13:36
#财务软件#
可以补充计提借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬。 比如说管理部门的就是这样处理。
阅读 3224
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