关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师 您好 电子发票下载,显示签章失败,怎么操作?
小萱老师
|
提问时间:10/17 11:26
#财务软件#
第一步:右击开票软件,点击属性后点击“打开文件所在的位置” 第二步:删除税号.0目录下的dzreg.txt,然后再重新登录开票软件交付即可。
阅读 3330
收藏 0
老师,请问后缀是Ais的账套,是什么财务软件做账的?
bamboo老师
|
提问时间:04/13 16:23
#财务软件#
您好 后缀是Ais的账套,是什么金蝶财务软件做账
阅读 3328
收藏 14
如果公司本月开票只能开票60万,但是实际需要开票65万,这样怎么办?
郭老师
|
提问时间:04/08 01:37
#财务软件#
你好 发票不够用的吗 还是是什么原因
阅读 3323
收藏 14
新一代商业汇票暇疵是什么
郭老师
|
提问时间:09/30 15:59
#财务软件#
增加管理复杂度:票据拆分后,每个小票据的管理变得复杂,需要更精细的记录和跟踪,增加了管理成本和难度 可能引发金融风险:拆分次数上限的设定虽然有助于控制风险,但也可能限制了票据的灵活使用,影响市场效率
阅读 3320
收藏 12
收到跨境电商国际结算业务待清分款项怎么做账
王雁鸣老师
|
提问时间:10/28 17:56
#财务软件#
同学你好,一般情况下,借:银行存款,财务费用,贷:预收账款等科目。
阅读 3316
收藏 2
没有售后回答问题呢,这个财务软件上不去了,麻烦帮看一下呀
刘艳红老师
|
提问时间:05/01 14:41
#财务软件#
您好, 是学堂买的软件,是吧
阅读 3314
收藏 9
老师,我公司使用金蝶系统,使用了供应链模块,想问一下,在销售模块,做销售出库单时,单价是录入含税的还是不含税的?
廖君老师
|
提问时间:04/12 20:07
#财务软件#
您好,单价是录入含税的
阅读 3313
收藏 14
老师好!我想问一个问题,金蝶这边记账根据进出仓单据记账库存商品。然后我们发货系统聚水潭库存期末金额=期末数量*最新成本价 这中间差额做什么调整比较好
郭老师
|
提问时间:05/01 17:04
#财务软件#
你好差额是销售出去的,做了收入的就是借主营业务成本贷库存商品
阅读 3307
收藏 14
老师,方欣软件出现这个是怎么情况呢?之前的会计都讲已经计提折旧完了,可是我接手月末还是这样
王璐璐老师
|
提问时间:04/08 17:41
#财务软件#
你好 提示你这个模板没有结账的哈 要是没找到结账的地方 问下你们的软件售后哈
阅读 3307
收藏 0
我的分录是这样子做的 贷其他应收款 贷 应付职工薪酬 。但是其他应收款出现负数了, 再做一笔 借其他应收 借应付职工薪酬 这个是负数 这样子可以吗
家权老师
|
提问时间:07/02 16:22
#财务软件#
为啥要做贷其他应收款?具体什么业务?
阅读 3305
收藏 14
老师您好,我现在插入U盾之后弹出来的都是浏览器,请问这个应该如何设置回来?
bullet 老师
|
提问时间:06/08 15:52
#财务软件#
同学你好,你这个U盾是网银U盾,还是开票的
阅读 3305
收藏 0
从5月份开始因没开好对公户校长每次都给我微信转钱做日常开销支付用,之前科目就借,其他货币资-微信,70000元,贷其他应付款-校长70000元,对公户现在开好了,应该借银行存款-工行70000元,贷其他应付款-校长70000元不是吗?怎么做不平啊!
朴老师
|
提问时间:07/01 12:23
#财务软件#
之前您记录的科目“借:其他货币资金 - ** 70000 元,贷:其他应付款 - 校长 70000 元”是正确的。 现在对公户开好了,您想将**的资金转到对公户,正确的会计分录应该是: 借:银行存款 - 工行 70000 元 贷:其他货币资金 - ** 70000 元 如果这样做不平,您需要检查以下几点: 1.之前记录**资金的其他货币资金科目余额是否正确。 2.是否存在其他与这笔资金相关的业务未被正确记录。 3.记账过程中是否存在金额错误或科目使用不当的情况。
阅读 3303
收藏 14
税务uk 是自动清卡吗?这是已经清卡成功吗?
郭老师
|
提问时间:04/12 22:10
#财务软件#
你好 大部分是 已经清卡
阅读 3291
收藏 14
计算并编制会计分录
邹刚得老师
|
提问时间:06/05 20:24
#财务软件#
你好 销售商品 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 收款 借:银行存款,财务费用,贷:应收账款 结转成本 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 退回 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 借:库存商品 ,贷:主营业务成本
阅读 3291
收藏 14
你好老师,我美团原价758,商家优惠30,实收728,美团按实收的6%收服务费,然后美团再给结算价,怎么做账呀?
宋生老师
|
提问时间:09/03 10:54
#财务软件#
你好!这个您先借其他应收款728,贷主营业务收入,应交税费 给美团的,借销售费用,服务费,贷其他应收款
阅读 3290
收藏 14
2023年的奖金没有在23年计提,可以怎么补救 有研发部和车间的,分录分别是怎么做 23已经结账了
郭老师
|
提问时间:02/02 13:44
#财务软件#
借研发支出 生产成本或者是制造费用 以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资。
阅读 3290
收藏 14
用友软件如何打印所有账本?
青老师
|
提问时间:07/05 15:10
#财务软件#
你好; 进入用友软件界面,点击总账,选择第一个总账科目到最后一个总账科目范围,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出总账。 点击明细账,选择明细账的第一个科目到最后一个科目,然后点击查询,再点击打印按钮就可以打印出明细账。
阅读 3289
收藏 0
老师 勾选系统在哪找呢??
小愛老师
|
提问时间:07/02 15:28
#财务软件#
您好,现在都在电子税务局-我要办税-数字税务账户-发票勾选确认
阅读 3283
收藏 14
像广告公司的利润率做多少合适吗?还是说没有啥范围、随便都行吗?
meizi老师
|
提问时间:04/08 09:29
#财务软件#
你好;一般在10-30%左右;这个还是要看你具体情况;没有固定比例要求的
阅读 3282
收藏 0
老师我已把一,二份的凭证已录入,我在录入手工账的余额表,总账,明细账可以吗年初数可以吗
小锁老师
|
提问时间:04/12 22:59
#财务软件#
您好,这个是可以的,可以这样的
阅读 3280
收藏 0
老师,我们公司买的包材,量不大,没走系统入库,是入其他应付还是入制造费用比较好
家权老师
|
提问时间:02/03 10:34
#财务软件#
购入后直接领用计入制造费用
阅读 3277
收藏 0
管家婆财贸双全录入运费,供应商那里怎样才通过个人往来核算
廖君老师
|
提问时间:05/01 19:47
#财务软件#
您好,把个人直接录在供应商那个大类里,录入分录时就能选择到这个个人的辅助核算的
阅读 3276
收藏 14
凭证显示已审核,但是在打印凭证的时候,怎么审核人那里还是空白,没有审核人,这是哪里的问题呢
李老师(1)
|
提问时间:08/29 11:23
#财务软件#
你好,有可能一开始你设置的时候是不是没有设置审核人员的名称。
阅读 3271
收藏 14
老师好,请问自然人扣缴端报员工工资,假如今天7月2号,我报员工工资税款所属月份是六月吗还是七月
朴老师
|
提问时间:07/02 15:12
#财务软件#
7 月 2 号在自然人扣缴端申报员工工资时,税款所属月份是 6 月。 个人所得税申报时涉及的是工资发放期、税款所属期和税款申报期。按照规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,扣缴义务人应当在发放工资的次月 15 日内办理扣缴或预扣缴申报。 也就是说,6 月份实际发放的工资,在 7 月进行申报,税款所属月份是 6 月。例如,公司在 6 月 10 日发放了员工 5 月份的工资,那么 7 月申报这笔工资时,税款所属月份就是 6 月。
阅读 3270
收藏 14
出纳微信里的钱转校长微信里,分录怎么做?借什么?贷什么
小锁老师
|
提问时间:07/02 16:13
#财务软件#
您好,这个的话和公司没关系吧,因为你们不涉及对公的呀
阅读 3266
收藏 14
收到的租赁发票,发票日期是7月,发票信息备注起租日期是5月,应该从哪个月开始摊销?
郭老师
|
提问时间:07/03 09:38
#财务软件#
你好,五月份开始摊销的
阅读 3262
收藏 0
快账怎么点了期末处理没有自动生成利润表?
刘艳红老师
|
提问时间:07/02 15:47
#财务软件#
您好, 你是指利润表没有生成数据吧
阅读 3258
收藏 14
小规模纳税人第一季度不含税销售额312569元,已经按要求缴税申报了增值税及其他附加,4月份我红冲了一张3月份的4万元发票,请问二季度申报时,如果销售额不超过30万,一季度缴纳的增值税会退么?
家权老师
|
提问时间:04/08 09:34
#财务软件#
你好,1季度的税不会退的哈
阅读 3258
收藏 0
老师,好。金蝶专业版怎么引入报表
朴老师
|
提问时间:07/13 12:42
#财务软件#
1.选择【财务会计】模块中【报表】的子功能【新建报表】,单击明细功能【新建报表文件】。 2.选择菜单栏【文件】中【引入文件】,选择要引入的报表存放的位置,单击要引入的报表后【确定】。 3.单击转换键,转换成公式设置模式,进行编制单位名称及公式的修改,修改完成后单击转换键,转换成数据设置模式。 4.引入的财务报表中有很多表页不一定是我们所需要的,可以进行删减,如:单击菜单栏【格式】中的【表页管理】,选择不需要的表页,单击【删除】后【确定】。
阅读 3258
收藏 0
请问,公积金和社保,在凭证录入时,现金流量里都算做支付职工薪酬是吗?
东老师
|
提问时间:04/16 12:47
#财务软件#
对,都是选择这个现金流量。
阅读 3257
收藏 14
上一页
1
...
58
59
60
61
62
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问