关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,今年1月勾选了去年的发票用于出口退税勾选怎么入账?去年暂估的库存和成本
邹老师
|
提问时间:05/20 09:25
#财务软件#
你好,先把去年暂估的红冲。然后根据发票做购进处理 借:库存商品等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目
阅读 471
收藏 0
你好老师,我想问一下,这个是老板截图发我的, 什么意思? 怎么申报
梁佩珊
|
提问时间:05/19 22:57
#财务软件#
同学你好,这个是要到当地的市场监督管理局官网去申报的。请问您是需要申报的操作路径?还是申报哪个数据有疑问?
阅读 226
收藏 1
学堂有亿企赢系统的操作指引吗?
刘艳红老师
|
提问时间:05/19 21:46
#财务软件#
您好,没有,去亿企问他们的客服要就可以
阅读 311
收藏 1
老师,金蝶专业版,我是系统自动结转的固定资产折旧,结账的时候,提示没有计提,结不了账,怎么办
刘艳红老师
|
提问时间:05/19 21:43
#财务软件#
您好,您可以尝试反结账到上期再重新结账回来计提折旧。
阅读 490
收藏 2
今年冲减去年收入和成本需要调整去年报表吗
家权老师
|
提问时间:05/19 17:45
#财务软件#
是的,需要更正上年的报表的,然后再做汇算
阅读 441
收藏 2
这个截图是以前会计做的账,她为什么成本设了一个一级科目开发间接费,然后又从这个开发间接费再转入开发成本里边二级科目的开发间接费分配转入呢?
朴老师
|
提问时间:05/19 16:18
#财务软件#
先设 “开发间接费” 一级科目,是为归集与开发活动相关但难直接归属特定产品的费用 。再转入 “开发成本” 下 “开发间接费分配转入” 二级科目,是按一定方法将归集费用分摊到具体项目,满足成本核算流程及管理需求,能清晰反映费用情况、符合会计规范 。
阅读 224
收藏 1
老师,我们公司是房地产开发公司,14年取得一块土地准备开发,其中支付了出让金,打围,调研,拆迁等一系列前期费用,18年因为政府原因叫停了此项目,这几年一直沟通,谈判,现如今政府要置换一块地给我们,假如政府给置换的地3000万,我这个怎么做账啊,帮我写一下详细分录和涉及的报税可以吗?
朴老师
|
提问时间:05/19 15:04
#财务软件#
一、账务处理 转出原土地资产 借:其他应收款 - 政府(原土地及前期费用额 ) 贷:开发成本 - 土地成本(原账面金额 ) 取得置换土地 借:开发成本 - 土地成本 3000 万 贷:其他应收款 - 政府(原额 ) 借或贷:营业外收入 / 支出(差额 ) 税费 契税:借:开发成本 - 土地成本(3000 万 × 契税率 ) 贷:银行存款 印花税:借:税金及附加(3000 万 × 印花税率 ) 贷:银行存款 二、报税 企业所得税:营业外收支汇算清缴计入应纳税所得额;契税、印花税可税前扣除。 土地增值税:后续开发销售时,土地成本(含契税)作扣除项目,清算时按规计算。 需与税局沟通确认当地政策。
阅读 212
收藏 1
请问各位老师用友U8在做往来分录的时候选择供应商有便捷一点的方法吗还是我哪里设置错了 我输供应商名字查找 找不到呢 只能一个个翻 感觉效率太低了
郭老师
|
提问时间:05/19 12:19
#财务软件#
代码有吗 当时录入的代码查询
阅读 346
收藏 1
老师,财务软件做账,是不是记账凭证做到成本结转为止,其它的软件系统会完成自动结转
郭老师
|
提问时间:05/19 06:41
#财务软件#
是的 但是计提税费哪些你需要核对下是不是正确的
阅读 235
收藏 0
老师财务软件中,采购未收到票,和销售未开到发票\',和开了发票,分别怎么录入
小锁老师
|
提问时间:05/18 21:07
#财务软件#
采购未收到票就是借库存商品加税合计贷方银行存款
阅读 232
收藏 0
老师,在6月份业务中,王老师拓展了销售折让内容,为什么在已经确认收入后发生折让,要冲减收入和销项税额呢?我觉得不应该冲减销项税
小锁老师
|
提问时间:05/18 21:05
#财务软件#
您好,请问可以发一下题目吗,我们这边看不到后台数据的哈
阅读 249
收藏 1
老师,现在工业企业或者商贸企业一般用哪个软件用的多,用友还是金蝶,我要学那个版本
刘艳红老师
|
提问时间:05/18 21:05
#财务软件#
您好,这两个一般都用得多,看你自已,都差不多
阅读 253
收藏 1
你好,老师, 我刚登录, 怎么说我超过三小时没登录? 总是这样?
朴老师
|
提问时间:05/18 17:56
#财务软件#
同学你好 你正常退出的吗
阅读 211
收藏 1
你好老师 怎么全部都变成船舶维修了? 如何修改 我想删除管理费用 船舶维修这个,,从设置里面删除,显示要清空凭证
欧阳飞伟老师
|
提问时间:05/18 15:36
#财务软件#
同学你好,因为你已经录入了三级科目如果要删除这个三级科目,那这个科目所有数据都要清空的。
阅读 199
收藏 1
你好,老师, 这个快账软件里的,这个科目能编辑删除吗? 不要三级科目
小锁老师
|
提问时间:05/18 15:17
#财务软件#
您好,这个可以,再基础设置那里可以修改
阅读 266
收藏 1
小企业会计准则冲减去年收入200万成本18万可以直接记入今年当期损益吗
刘艳红老师
|
提问时间:05/18 15:03
#财务软件#
您好,不能,这个会影响当期的利润
阅读 379
收藏 2
老师,我新接手一家食品制造业,在录期初数据的时候,上一任会计是手工账,把2020年的应付账款48万多和预付账款125万都落到了其他应付款里,那我录期初数的时候,也把他们都落到其他应付款里可以吗?还是说应付账款就录到应付账款里,预付账款就录到预付账款里
小菲老师
|
提问时间:05/18 10:47
#财务软件#
同学,你好 最好跟着前任的录入,不然会不匹配
阅读 241
收藏 0
老师,我新接手一家食品制造业,期初余额录完了之后差一分钱,我应该怎么调整,我在库存现金上多加一分钱可以吗?不写分录
小菲老师
|
提问时间:05/18 10:14
#财务软件#
同学你好 嗯,可以的
阅读 470
收藏 2
老师您好,我开了一个个体工商户,请问我现在要给一个学校开普票,开票那个选项里有个含税和不含税,那我是选哪个,对我分别有什么影响吗
郭老师
|
提问时间:05/17 21:05
#财务软件#
知道那个选择哪个就可以 一个包含着增值税是含税 一个不含增值税 开出来默认的状态都是不含税
阅读 198
收藏 1
比如接账有一百元现在怎么入期初,我入期初余额100就会资产负债不平求解
郭老师
|
提问时间:05/17 18:40
#财务软件#
这100块钱是谁的?借了别人的钱吗?还是你预收的货款?还是你单位的利润?
阅读 213
收藏 1
我是物流服务公司,收到物流费10000怎么记账
朴老师
|
提问时间:05/17 18:30
#财务软件#
是收入还是预收账款
阅读 236
收藏 1
老师,现在我用的是金蝶云星空企业版的财务软件,凭证很多不用手工录入,是通过生成凭证来实现的,我现在有个疑问,就是比如我选中的该生成20张凭证,但是由于有一些错误,只生成了19张凭证,这出现错误的凭证按照付款日期是4.18日的,但是凭证号就编成20号了,这样就导致它的前一张凭证也就是19号凭证日期是4.30日的,20号凭证日期是4.18日的,这样看着好别扭这种能修改吗,怎么修改
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 11:08
#财务软件#
您好,可以改的,凭证录入模块中找到需要修改的凭证。点击凭证日期,选择新的日期。
阅读 361
收藏 2
老师自然人电子税务局备份恢复,上一任会计给我备份的数据,然后我复制粘贴在桌面上,进到自然人里头恢复界面选完文件之后,它会显示您选择的数据库备份文件不符合要求,不能进行恢复,我应该怎么操作呀
董孝彬老师
|
提问时间:05/17 08:57
#财务软件#
您好,确认文件命名是不是为Backup_ALL_ALLDBFILE_时间.dat,文件完整且未损坏。【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】,选择文件后点击“恢复”,按提示操作。实不行还有办法的,带营业执照、公章、法人身份证复印件、经办人身份证去税务大厅线下办理:开通“扣缴端数据下载”权限,然后以财务负责人的身份下载
阅读 287
收藏 1
老师请问自然人电子税务局网页版还有这么多人需要填离职怎么弄?人员信息采集里面又没有他们
小愛老师
|
提问时间:05/16 15:50
#财务软件#
您好,你进的是自然人电子税务局(扣缴端)吗,是的话没离职的都存在的,要把状态改为非正常在报送成功
阅读 254
收藏 0
金蝶云星空软件里面已经审核通过的应付单,怎么再驳回反审
文文老师
|
提问时间:05/16 15:38
#财务软件#
无下游单据时,进入【财务会计】→【应付款管理】→【应付单查询】,找到目标应付单,再反审核
阅读 274
收藏 0
K3与云星空的功能,哪个更强?
文文老师
|
提问时间:05/16 14:28
#财务软件#
云星空的功能更强大些
阅读 217
收藏 1
老师,请教下管家婆软件财务做账知识
小菲老师
|
提问时间:05/16 12:45
#财务软件#
同学,你好 具体什么问题?
阅读 210
收藏 0
委托加工单,比如我们在别的厂家加工压贴的板,压贴用的板是我们自己的,厂家收压贴用的纸钱和加工费一块的算的费用,如果用金蝶系统委外加工单是要把委外发料单用的纸和加工费分开算吗,正常这种单子怎么走系统
董孝彬老师
|
提问时间:05/16 10:46
#财务软件#
您好,不分开算的,纸和加工费,加工厂是一起开地加工费,系统开委外领料单出去,还有一个加工费单据,完工后一起开委外完工单
阅读 256
收藏 1
上月进来的票,出库开出去的账票都平了,这个月红冲了销项发票2130,重新开了一张出1119的出去,这个月怎么做账做平?
家权老师
|
提问时间:05/16 10:13
#财务软件#
正常元分录红冲2130销售分录,然后再做销售1119的收入分录
阅读 241
收藏 1
我这个是定期定额的公司开普票,每个月要不要算差多少发票啊?还是说只要每个月开的普票不超他的额度就好
李老师A
|
提问时间:05/16 10:09
#财务软件#
例如,税务核定月定额为 3 万元,公司实际月经营额为 2 万元,那么开普票金额在 3 万元以内都按定额交税,无需关注具体差额。
阅读 316
收藏 1
上一页
1
...
55
56
57
58
59
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问