关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师好,我用快账做的账,但是两个月了账一直不平,麻烦帮我看看可以吗?
刘艳红老师
|
提问时间:07/09 11:01
#财务软件#
您好,前面录期初是平的,是吧,你看下你的分录是不是平的,如果分录没有问题,那可能是软件的问题了
阅读 233
收藏 1
这是什么意思,哪里出错了
朴老师
|
提问时间:07/09 10:30
#财务软件#
检查科目采集:进入系统 “设置” 或 “初始化” 模块,找 “科目采集 / 科目对照” 功能,确保 1601 固定资产、1602 累计折旧等科目已正确关联、采集 。 补全科目配置:若未采集,手动维护科目对应关系(按系统指引,将固定资产核算涉及的会计科目与系统预设科目匹配 )。 重新操作:完成科目配置后,返回 “资产管理” 模块,重新录入固定资产信息并保存,一般可解决该报错
阅读 270
收藏 1
用友NC怎么取消记账
朴老师
|
提问时间:07/09 09:49
#财务软件#
用友 NC 取消记账,步骤如下: 登录系统,进入财务会计 - 总账模块; 找到凭证管理,用快捷键(如 Ctrl + H )激活恢复记账功能; 选择需取消记账的凭证,执行 “恢复记账” 操作 。
阅读 450
收藏 0
账无忧里面期初余额与年初余额有 什么区别?
文文老师
|
提问时间:07/09 09:42
#财务软件#
年初余额是指1.1的期初余额 期初余额是指建账时,用的科目余额表的期末余额
阅读 255
收藏 0
请问咱们的快账软件怎样一次导出一个季度的资产负债表 利润表和现金流量表
家权老师
|
提问时间:07/09 09:17
#财务软件#
没有那个功能的哈,只能按月导出的
阅读 242
收藏 0
老师我们公司是销售方开给对方发票开错了要冲红这张发票,但是对方已经认证了,我们需要怎么冲红
郭老师
|
提问时间:07/09 07:42
#财务软件#
对方给你开红的确认单,然后发给你们,你们再根据他开的这个红字确认单开负数发票
阅读 498
收藏 0
老师你好我想问下我去自然人扣缴端申报综合所得税帮员工交了税,这一笔我需要添加记账凭证吗,给员工发工资的时候已经记过 借:应付职工薪酬——职工工资 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 现在去申报综合所得税这一笔钱还要填写记账凭证吗
小锁老师
|
提问时间:07/08 22:09
#财务软件#
您好,这个的话是需要填写记账凭证的,要
阅读 201
收藏 1
就是我已经把货卖出去给客户了,已经打了销售出库单,但是有些货客户弄坏了,返还给我们,可是我们这边售后处理了,要收取售后维修费用,那这种售后维修费用我应该入在金蝶云系统那里呢,入在销售出库也不对呀
朴老师
|
提问时间:07/08 19:44
#财务软件#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 238
收藏 0
老师,请问一下从公账走出去临时工的工资没有票怎么办?
董孝彬老师
|
提问时间:07/08 19:21
#财务软件#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 290
收藏 1
老师,请问礼品公司可以开出13个点的专票吗?
Fenny老师
|
提问时间:07/08 19:20
#财务软件#
你好,你们是一般纳税人,商品也是13%的税率,就可以开13个点的。
阅读 213
收藏 1
现在都是电脑做凭证,那后期需要把凭证打印出来吗
宋生老师
|
提问时间:07/08 17:55
#财务软件#
你好,是的,是需要打印出来的。
阅读 185
收藏 1
商贸公司,建的有库存商品的进销存账,进销存的余额应该是和报表上的库存商品余额一样的吗?
文文老师
|
提问时间:07/08 17:30
#财务软件#
是,进销存的余额应该是和报表上的库存商品余额一样的
阅读 218
收藏 1
老师你好,请问金蝶迷你版如何打开金蝶标准版的账套?
家权老师
|
提问时间:07/08 15:20
#财务软件#
你好,请联系金蝶公司的客服哈,他们远程帮你处理
阅读 255
收藏 1
老师这个怎么做分录
家权老师
|
提问时间:07/08 14:39
#财务软件#
借:银行存款-转入行银行账户 贷:银行存款-转出行银行账户
阅读 702
收藏 3
24年资产负债表里的应付利润里有-8万多,这个在年末时要处理吗?25年-8万还在应付利润里,今年产生的利润却在未分配利润里,这个怎么回事,怎么调或在年末的时候要注意什么呢?谢谢
暖暖老师
|
提问时间:07/08 13:05
#财务软件#
你好,去年计提了,没实际分配得
阅读 179
收藏 0
畅捷通T+软件,小规模纳税人 4月付电梯检测费 借:管理费用-修理费1000 贷:银行存款1000 5月由于交错渠道钱被原路退回 借:银行存款1000 贷:管理费用-修理费1000 6月出财务报表发现未分配利润和净利润差了1000元。
小菲老师
|
提问时间:07/08 11:15
#财务软件#
同学,你好 贷:管理费用,这个不行,要放在借方负数
阅读 199
收藏 1
老师,我们公司是爱丽洁这个回单怎么做分录
家权老师
|
提问时间:07/08 09:48
#财务软件#
先挂其他应收款,收到发票再转费用
阅读 314
收藏 1
老师,今年冲减了去年的暂估库存和成本导致未分配利润的期初数对不起来,需要调整报表吗
朴老师
|
提问时间:07/07 20:29
#财务软件#
你收到暂估的发票了吗
阅读 344
收藏 1
老师,是哪个地方不对啊
文文老师
|
提问时间:07/07 17:35
#财务软件#
你好,没有看到相关截图
阅读 342
收藏 0
老师问一下,财务软件做完帐后的利润总额要跟申报电子税务局中财务报表的利润总额一样吗?上个季度交了80的所得税,怎么这个季度申报时利润总额不一致呢就差写80
家权老师
|
提问时间:07/07 17:15
#财务软件#
那么笨季度就不需要计提了
阅读 336
收藏 1
老师上个季度开了发票,但是这个季度没有开发票,那么这个季度是O申报吗?
文文老师
|
提问时间:07/07 15:27
#财务软件#
是的,增值税是零申报
阅读 204
收藏 0
我们是不是只需要开销项发票,进项发票我们开不到,都是对方开的
宋生老师
|
提问时间:07/07 13:47
#财务软件#
你好,是的,进项是对方开给你的。
阅读 232
收藏 1
老师,青岛璟润是我们公司,这个回单怎么做分录
暖暖老师
|
提问时间:07/07 12:25
#财务软件#
借管理费用诉讼费 贷银行存款 还要有发票的
阅读 311
收藏 0
公司装修的玻璃门窗款计入什么科目?
文文老师
|
提问时间:07/07 11:52
#财务软件#
先计入在建工程,完工后转长期待摊费用
阅读 261
收藏 1
我们平时拿到的发票联和抵扣联,抵扣联是作为凭证的依据,那发票联是干嘛的,要教给税务局吗
文文老师
|
提问时间:07/07 10:46
#财务软件#
发票联入账,做为附件
阅读 221
收藏 1
老师财务软件的老师技术人员什么时候上班 等着咨询问题
宋生老师
|
提问时间:07/07 08:26
#财务软件#
你好,9点上班。你可以稍微等一下。
阅读 492
收藏 0
老师,我们公司是鑫诺泰,看一下需要怎么写分录?这两个票贴现手续费0.78。 贴现公司: 青岛鑫誉承达商贸有限公司 账号:0270082010001023133 开户行:武汉众邦银行股份有限公司 行号:323521012066
朴老师
|
提问时间:07/07 07:27
#财务软件#
手续费是0.78元还是0.78%呢?
阅读 406
收藏 2
老师看一下后面两个007开进来的库存是不是冲0013暂估的库存
郭老师
|
提问时间:07/07 07:22
#财务软件#
不是 暂估一般在前 发票在后才暂估 07感觉是暂估 09冲暂估 你在看下 你是按照顺序编的记账凭证字号吧
阅读 744
收藏 3
这个固定资产怎么填写,实操方面的,我想计提折旧
小菲老师
|
提问时间:07/06 16:52
#财务软件#
同学,你好 就是带星号的都要填。 你这个应该是折旧3年的。你是哪个框不会填?
阅读 479
收藏 2
这个固定资产怎么填写
郭老师
|
提问时间:07/06 16:50
#财务软件#
如果你是一般纳税人,收到的是专票,写上税额。如果没有专票普票的,或者是小规模的资产原值,就是加税合计 期初累计折旧。在这里写0 没有税金的话,税金科目就是空着。 如果有的话,应交税费应交增值税进项,或者是应交税费待认证 固定资产清理科目改成固定资产清理 其他的可以
阅读 184
收藏 1
上一页
1
...
52
53
54
55
56
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问