- 请家权老师继续回答问题
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阅读 13439 - 社保的个人部分做会计分录,是不是在工资和社保里都要分别体现出来?
阅读 13439 - 老师,后面固定资产借应付账款贷银存,发票对方不给了,现在怎样入固定资产?借固定资产贷什么?
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阅读 13439 - 老师麻烦解答一下
阅读 13439 - 老师,帮我看下这个判断题
阅读 13438 - 老师,公司融资租赁购买一台设备,设备总价395000元,预付定金79000元,收到机器设备发票不含税金额349557.52元,税额45442.48元。融资金额316000元,融资利息24626元。本月支付租赁费23500元,未开票。老师,这个分录怎么写?
借:预付账款 79,000元 贷:银行存款 79,000元 借:固定资产 349,557.52元 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 45,442.48元 贷:预付账款 79,000元 长期应付款(或其他相关科目) 316,000元(融资金额) (假设此利息在收到发票时或稍后的某个时点确认) 借:财务费用 24,626元 贷:长期应付款(或其他相关科目) 24,626元 (假设计入预提费用) 借:预提费用 23,500元 贷:银行存款 23,500元 (假设之前计入了预提费用) 借:长期应付款(或其他相关科目) 23,500元 贷:预提费用 23,500元
阅读 13438 - 老师辛苦老师了说下谢谢谢谢
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阅读 13438 - 哪些计入当期损益的搞不清楚?老师
阅读 13438 - 你好老师,我们公司商贸公司然后有很多往来单位,在五月中旬的时候,我们换了新的财务软件,然后老系统有五月份上旬的业务往来,然后下旬的业务是在新系统,那我把五月中旬老系统结账以后的科目余额表录到新系统的期初,那应收账款的明细科目也要录进去吗
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阅读 13437 - 收到销售方交来10万发票,我是购买方,现在要开2万折让红字信息表,实际收到的进项发票是多少
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