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我问下营业执照下来了好几天了,但是国家企业信用里查不到这个公司咋回事?但是企查查可以
家权老师
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提问时间:11/12 09:35
#税务#
那个是系统问题,不管它正常使用就行
阅读 28
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做电商用个人还是个体工商户,公司小规模纳税人缴纳税款哪个合适,年收入百十万
郭老师
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提问时间:11/12 09:33
#税务#
有限公司小规模 个体户生产经营所得税,如果是查账征税的税率很高,你这个一年1,000,000不好做,定期定额
阅读 24
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纳税缴费信用评价信息在电子税务局哪里找,具体步骤
家权老师
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提问时间:11/12 09:31
#税务#
我要办税-税务数字账户-账户查询-纳税信用评价信息查询
阅读 29
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老师,你好,新公司社保医保系统里都加进去了,税务局参保信息查询也有员工社保医保信息,但点提交申报,下面只有社保信息和金额,没有医保金额,这是什么原因?
朴老师
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提问时间:11/12 09:30
#税务#
主要是系统数据未同步、医保缴费工资未申报、参保状态异常或未勾选医保险种,手动更新参保信息、补填医保缴费工资、核对险种勾选后再试,不行就联系税务或医保局。
阅读 37
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单位有三个残疾人,工会经费这块申报有什么优惠吗?
家权老师
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提问时间:11/12 09:30
#税务#
那个没有优惠的哈
阅读 16
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老师,我这样做账可以吗?问题是增值税怎么算,增值税那里不会做:借:银行存款256400,贷:其他应收款256400,借:银行存款43600,贷:其他业务收入43600,是吗?那怎么提现增值税,在哪里提现?在哪里交?
家权老师
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提问时间:11/12 09:29
#税务#
做账要体现出销项税的,不能都做收入
阅读 31
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专票查询真伪是在那个网站查询
家权老师
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提问时间:11/12 09:26
#税务#
直接在勾选的地方勾选,能勾选就是真的
阅读 33
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股东股权转让,合同写的零转让,与合同写实际金额转让,有什么区别
文文老师
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提问时间:11/12 09:25
#税务#
若未分配利润为正数,且有实缴,税局不认可零元转让
阅读 34
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资产负债表里的资产小于负债,应该不对吧
小菲老师
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提问时间:11/12 09:20
#税务#
同学,你好 那你所有者权益是负数??
阅读 19
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老师,如果一个人一年在两处取得工资薪金,同时在两处申报了年终奖,这两处取得的年终奖汇算清缴可以合并到一起选择单独计税方式计算吗?还是只能选其中一笔选择单独计税,另一笔要合并计税啊? 不是同一个公司申报了两笔,是两个公司各申报了一笔。
郭老师
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提问时间:11/12 09:17
#税务#
你好,不可能同时申报年终奖的,这个年终奖一个人只有一次机会,他第二次在申报的时候会提示的,两个不同的单位也不行。这个年终奖可以合并到汇算清缴,也可以单独计算个税。
阅读 35
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公司A与公司B同属于一个集团公司,均由总公司C100%控制,ABC三个公司都是有限责任公司。现在公司B被吸收合并至公司A,公司B资产情况为名下仅有一块土地使用权,负债为母公司债务,所有者权益为实收资本与未分配利润。现在公司B的资产全部平移至公司A,增加A的实收资本与无形资产,负债转移至公司A。请问这一类的吸收合并符合特殊性税务处理,免增契税土地增值税等相关税费吗?什么情况是符合的?
暖暖老师
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提问时间:11/12 09:13
#税务#
你好,免得,A承受b的所有资产和负债,并且不改变土地的用途36个月内,可以免土地增值税
阅读 208
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老师您好,麻烦帮忙看下,图片中是2023年企业所得税汇算清缴的数据,现在税务让我们把个人消费的那部分调增出来,业务招待费里有24460.94元发票为个人消费不能税前扣除,福利费里有9679元发票为个人消费不能税前扣除,因为涉及限额扣除,请帮忙看下怎么更正填写2023年企业所得税申报表。
朴老师
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提问时间:11/12 09:09
#税务#
需在申报表中对个人消费部分额外调增: 业务招待费:在《纳税调整项目明细表》(A105000)第 15 行,调增金额增加 24460.94 元,合计调增 209766.81 元。 职工福利费:在《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)第 3 行,调增金额增加 9679 元,合计调增 82027.74 元。 同时更新《纳税调整项目明细表》的合计调增额,确保报表勾稽关系正确。
阅读 108
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叉车费入什么科目,物流辅助服务大类
文文老师
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提问时间:11/12 09:09
#税务#
可计入制造费用或管理费用-叉车费
阅读 33
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老师,本月只有230的销项,我拿300多的进项抵,这样有100多的留抵,会不会有啥异常
小菲老师
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提问时间:11/12 09:08
#税务#
同学,你好 不会的,是可以的
阅读 29
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老师预付卡销售抖音付费服务可以做费用吗
小菲老师
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提问时间:11/12 09:08
#税务#
同学,你好 不可以,要实际消费,才可以做费用
阅读 18
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24年做了不开票收入,25年又开了发票,25年申报时是不是要在增值税申报表表二的不开票收入中冲红?
家权老师
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提问时间:11/12 09:07
#税务#
是的,就是那样申报的哈
阅读 17
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小微企业工会经费政策
文文老师
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提问时间:11/12 09:05
#税务#
小微企业工会经费,没有减免
阅读 30
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老师不动产租赁未开票收入50000元,现在这个表怎么填呀
暖暖老师
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提问时间:11/12 09:03
#税务#
你好,填写到第六行这里就是
阅读 29
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老师,你好,请问收到阿里巴巴的发票,是软件服务费1套,和 软件 网销宝5个月,分别是计入什么科目,是服务费还是广告费
家权老师
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提问时间:11/12 09:02
#税务#
都计入销售费用-广告宣传费
阅读 27
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老师如果有的供应商公司注销了,欠我们发票还没开,我该怎么样做呢?
家权老师
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提问时间:11/12 08:56
#税务#
公司已经确定无法取得发票了,可以凭借以下资料进行税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前三条必备
阅读 34
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老师您好,麻烦帮忙看下,图片中是2023年企业所得税汇算清缴的数据,现在税务让我们把个人消费的那部分调增出来,业务招待费里有24460.94元发票为个人消费不能税前扣除,福利费里有9679元发票为个人消费不能税前扣除,因为涉及限额扣除,请帮忙看下怎么更正填写2023年企业所得税申报表。
暖暖老师
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提问时间:11/12 08:47
#税务#
你好,把个人消费部分加到纳税调增那里就可以啦
阅读 80
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老师您好想咨询一下 劳动合同属于在母公司,工资部分由子公司承担,包括个人部分的社保公积金,但单位承担的社保公积金仍在母公司缴纳申报,这种情况如此操作可以吗?
家权老师
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提问时间:11/12 08:45
#税务#
那么2个公司都要发工资才行
阅读 18
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取得对方的发票,怎么区分是否简异计税的发票
家权老师
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提问时间:11/12 08:44
#税务#
不管对方开的发票,是看自己是否用于简易计税项目
阅读 19
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老师:商贸公司老板接到税务电话说让把去年的报表调整为正数,因为连续三年是亏损的,这个要怎么调?去年所有资料都装订成册了,而且调了今年每期都得调吧!如果不调有什么影响吗?
郭老师
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提问时间:11/12 08:39
#税务#
调整账上还是汇算清缴
阅读 36
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老师离职员工,在我们这里的最后一个月的工资。我可以给申报个税吗?
家权老师
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提问时间:11/12 08:38
#税务#
...
阅读 49
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老师就是我们是做纸箱的,原材料入库是按照平方入库的,完工入库是按照个数入库,但是我们也有报废,或者是厂家退回不能用的,需要当做废纸,卖了,但是卖废纸的单价要比我们正常购买原纸的单价要低,我这个中间那部分差异怎么处理啦!比如我买原纸是3元,一平米,可能一平米就做一个纸箱,但是我卖废纸是按照公斤或者吨来卖的,可能这个纸箱卖废纸就是1元,这个差异两元怎么做啦?
郭老师
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提问时间:11/12 08:38
#税务#
你好 做营业外支出里
阅读 45
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老师离职员工,工作的最后一个月,我可以给申报个税吗?
家权老师
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提问时间:11/12 08:35
#税务#
可以给申报的,还有工资发就可以
阅读 31
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老师咨询个电商行业的发票核对问题
郭老师
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提问时间:11/12 08:21
#税务#
你好,购入的发票还是你开出去的
阅读 53
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老师,麻烦帮我看下呗,没填过财务报表和增值税申报表,我如果按按这个固定的销售收入成本同时都是无票收入小规模纳税人,预填这几个表,按这个数值是不是没有错呀
朴老师
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提问时间:11/12 08:13
#税务#
利润表和增值税申报表的收入、成本勾稽逻辑是对的,但增值税税额、附加税费的计算(尤其是应纳税额减征额、附加税费基数和税率)需要结合实际业务(如是否代开专票、有无减免政策)再复核,确保政策适用合规。
阅读 20
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老师好,单位好几个员工的个税以前几个月都没有申报,都没有超过5000元。这个月报个税的时候如果新增上她们,把入职月写5月份,工资是这6个月的总合数,这样增加可以吗?有没有税务问题?
郭老师
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提问时间:11/12 08:13
#税务#
你好可以的 入职日期对就可以
阅读 16
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