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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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老师,我想开一家彩绘公司:不知道湖北政务服务网里面注册时怎么选行业,我主要经营项目如下:彩绘、文化墙绘;广告设计、制作、发布; 会议及展览服务;广告牌LED显示屏制作 ;展览展示;企业宣传策划;承接LED亮化工程、装修工程彩绘服务;手绘墙设计;室内外装饰装修工程的设计及施工;广告设计、制作、代理及发布;园林景观工程的设计;
向阳老师
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提问时间:06/28 21:11
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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请教老师,全电要开票差额征程全额开票和差额征税差额开票分别是什么意思,什么情况下这样开票?
新新老师
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提问时间:06/27 17:22
#建筑#
你好差额计税的用的计税的就开全额的发票。
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工程买材料发票,需要备注什么信息吗
郭老师
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提问时间:06/25 13:26
#建筑#
这个没有强制备注的,如果需要备注的话,你们自己协商就行。
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关于建筑行业异地预缴税款 如果税款所属期5月应该缴纳5万 但实际缴纳了6万 然后申请退回6万从新缴纳5万 重新缴纳的5万 税款所属期却填写了6月份 是否有影响?
小菲老师
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提问时间:06/24 10:02
#建筑#
同学,你好 这个没关系的
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老师,购买的记账软件做账的时候放到管理费用—办公用品还是管理费用—其它
文文老师
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提问时间:06/20 11:00
#建筑#
购买的记账软件做账的时候放到管理费用—办公用品
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2023年4月份收到退个税手续费,申报的时候是填写在申报表那一栏啊?
青老师
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提问时间:06/13 10:04
#建筑#
你是一般纳税人的话;在未开具发票栏次 - 服务 6%里面去写
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收到预付工程款怎么做记账凭证
王超老师
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提问时间:06/07 20:57
#建筑#
你好 请问一下,你们是普通企业,还是建筑公司
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我们工资薪金计提错了,能不能12月份一笔红字然后重新计提?
艳子老师
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提问时间:06/02 20:40
#建筑#
您好,可以按你说的这样的来做
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我们小规模公司,固定资产怎么核对
郭老师
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提问时间:05/11 16:20
#建筑#
你好,说的是账实核对吗?你可以看一下你账上的,然后去盘点。
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老师,货款付了两笔,当时没有暂估。直接计入应付单位。现在发票来了一张总金额。这样的话发票是附在哪张记账凭证后面?
朴老师
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提问时间:04/24 09:13
#建筑#
同学你好 这个是附在发票入库的那个分录后面
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普票10517995.77元,企业所得税缴纳多少?
王超老师
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提问时间:03/29 10:05
#建筑#
你好 这个看不出来的,还需要知道你的成本费用是多少
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
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建筑业的同一客户涉及多个工程项目,编制负债表时,"应收账款、预收账款"按客户取数,还是按项目取数?
一鸣老师
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提问时间:09/02 09:39
#建筑#
编制负债表时,应收账款、预收账款项目取数
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请问一下没有环评报告,这个环保税要怎么填
朴老师
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提问时间:12/14 11:26
#建筑#
同学你好 那就看税局咋给你核定的
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请问工地上的建材在做外账的时候还需要做领用吗?
一鸣老师
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提问时间:06/25 09:40
#建筑#
是的,需要领用的,因为,购入的建材不可能一次性用完
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老师,年底申报实收资本印花税,前期没有进行税源采集,怎么采集?
小林老师
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提问时间:01/09 14:30
#建筑#
您好,那您在最近一期采集即可
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新接受工程项目,开了一个专项账户,给对方提供账户时,提供专项账户还是提供我们的对公账户
新新老师
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提问时间:09/01 10:38
#建筑#
专款专用的业务就提供专项账户。
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老师,请问这个是什么意思呢?
小菲老师
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提问时间:12/15 17:04
#建筑#
同学,你好 没有险种,需要去社保大厅办理
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我们是建筑行业,别人**我公司做的项目,在最后结算时,还有3万元的材料款未支付,在结算时,这里的材料款是按实际支付的含税金额584544(元)来减?还是按开具专票不含税的发票金额594155.04来减?请老师帮我看下
青老师
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提问时间:12/30 10:14
#建筑#
你好; 这个材料费是开票给你公司还是开给 **单位的
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我们是建筑公司,劳务费是分包的,现在劳务公司开普票过来,内容是工程服务,税率是3%,这样可以的吗?觉得是不是应该开劳务费分包的内容,不应该开工程服务吧?
郭老师
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提问时间:01/13 12:24
#建筑#
号不可以的,应该开楼建筑楼的。
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老师,我听课件老师说的专票认证不抵扣啥意思,认证了不就是抵扣了吗?
秦枫老师
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提问时间:07/06 06:35
#建筑#
认证不抵扣说的是一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费等,其进项税额按照现行增值税制度规定不得从销项税额中抵扣的,取得增值税专用发票时,应借记相关成本费用或资产科目,借记“应交税费——待认证进项税额”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目,经税务机关认证后,应借记相关成本费用或资产科目,贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目。
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我企业是小规模,承接市政工程业务的,改造地面,公告设施,安装路灯等,每次工程完工开销票,再直接确定销售,整套会计分录怎么写尼?
venus老师
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提问时间:10/22 08:52
#建筑#
同学你们工程时间长是按照工程量清单确认收入,发生的劳务成本确认成本
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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我公司让劳务公司代发工资,劳务公司收5%的税金加管理费。现实发工资10万元,算上税点和管理费共付劳务公司105000元。劳务公司是不是应该按105000元开发票给我公司
羊小羊老师
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提问时间:11/25 16:45
#建筑#
您好同学: 劳务公司应该按照实际收取的全部费用开具发票: 从税务和财务规范的角度来看,劳务公司提供的服务包括代发工资服务以及收取管理费和税金代垫服务,所以发票金额应该是 105,000 元。这样的发票金额能够完整地反映双方之间的交易实质,即劳务公司收取的全部款项对应的服务内容。
阅读 613
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预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
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提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
阅读 613
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
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老师您好,请问安全生产责任保险计入什么科目?
朴老师
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提问时间:04/02 16:39
#建筑#
管理费用—保险费等科目
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老师,建筑工程企业,支付工程费用计入什么科目?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:07
#建筑#
你好,这个你可以进入工程施工合同成本-工程服务费。
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老师,咨询一下,我签合同签的是劳务合同,给对方开发票开成建筑服务-工程服务了,是不是有问题,应给开劳务还是!
益华老师
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提问时间:03/06 22:51
#建筑#
您好,对的,这个的话,正常是劳务的
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