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老师 建筑行业单个项目税负率多少正常
一鸣老师
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提问时间:02/10 11:29
#建筑#
你好,没有单个项目税负的说法哈。都是考察整个公司的税负
阅读 618
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老师建筑业异地小规模的不是不用预缴增值税了,那所得税还要预缴吗
郭老师
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提问时间:08/22 09:55
#建筑#
你好,对的是的,是这么做的。
阅读 618
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你好,老师,小规模纳税人,开专票要交的税点是1个点吗,还有抵扣是几个点
郭老师
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提问时间:01/11 18:49
#建筑#
你好,对的,是的,交1%的增值税,这个他抵扣不了的。
阅读 618
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老师你好,调整21个税工资,21年汇算清缴年报已改,那22年报表还需要改吗?
新新老师
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提问时间:10/28 11:34
#建筑#
你好 22年有错的也要改
阅读 618
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老师好 劳务公司 开发票的时候做的借应收帐款 贷主营业务收入 进账拨款的时候做的 借银行存款 贷应收帐款。有时候会由甲方代发农民工工资 做的 借施工成本。贷 应收账款。这样主营业务收入就缺了这代发的这一部分,支出没缺 利润就核算不准确了。用的不是新准则合同履约成本那个科目。怎么办呢?
郭老师
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提问时间:12/05 11:37
#建筑#
你好,甲方代发的,你有银行回单,有委托书的,借工程施工贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷应收账款。
阅读 618
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我们是销方,搞了个给客户“包公包料”施工的 订单。 那我们给客户开发票怎么开? 开一张13%材料票;还是开一张9%建筑服务发票;还是 分开 开票, 开 一张13%材料票 + 一张9%建筑施工发票?
税剑法盾
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提问时间:07/14 14:31
#建筑#
您好,经营范围有建筑服务,开一张票。建筑服务-工程服务。
阅读 618
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 618
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老师,项目部管理人员生活费没有发票可以计入职工福利费吧,附件需要哪些?
郭老师
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提问时间:11/10 13:52
#建筑#
可以答,有发票吗?没有发票的现金福利。如果每个月都有的做工资。
阅读 618
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建筑业,发放工资后,再结转施工成本,这样做对吗?施工成本和工资是不是一个意思,可以这样结转的吗?
郭老师
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提问时间:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工贷应付职工薪酬工资,这应该是计提的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
阅读 618
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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
玲竹老师
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提问时间:11/28 20:35
#建筑#
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
阅读 618
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
阅读 618
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老师您好 工程的收入是按完工进度百分比法和实际工作量法计算 算回款率的时候销售总收入是按合同金额算还是按完工进度或是实际工作量的产值来确定呢?
青老师
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提问时间:02/10 11:47
#建筑#
你好;按照完工进度或者 你们工作量法计算的比例来做收入结转成本的
阅读 618
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
阅读 618
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老师,我想问一下,我们公司是去年10月份来的,是做装修的,以前也没会计,现在账也是乱的,有些程序也是乱的,我们想走正规的,如何做
李老师(1)
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提问时间:06/08 10:10
#建筑#
你好,首先你要找一个正规的快递,或者说找一个代账公司,先给你缕缕账,因为是去年十月份的,到现在的话时间还不是很长,应该捋一捋就能捋清楚的。然后捋清楚了以后,更正一下表格,然后重新再正规的做凭证就可以了。
阅读 618
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老师,异地预交税金,假如合同额是100万,本次开票额确认收入80万,异地预交时,印花税按合同金额,还是开票金额预交。
金金老师
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提问时间:10/26 15:58
#建筑#
您好,这个是数按照合同金额的
阅读 618
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我企业是小规模,承接市政工程业务的,改造地面,公告设施,安装路灯等,每次工程完工开销票,再直接确定销售,整套会计分录怎么写尼?
venus老师
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提问时间:10/22 08:52
#建筑#
同学你们工程时间长是按照工程量清单确认收入,发生的劳务成本确认成本
阅读 618
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
阅读 618
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预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
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提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
阅读 617
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
阅读 617
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
阅读 617
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老师,早上好!我这个月有进项税额放在了待认证进项税额里,本月没有开销项税额票,也没有进项认证勾选,这笔账要怎么处理,分录怎么做
东老师
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提问时间:03/26 11:01
#建筑#
您好,这个进项税额认证了吗?
阅读 617
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建筑行业项目部车子加的油费和生活费分别录入哪两个科目
宋老师2
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提问时间:02/22 11:04
#建筑#
你好,这个要看是不是用在项目上,如果是用在项目上进入工程施工合同成本,其他支出-加油费等
阅读 617
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老师,请问劳务分包合同需要交印花税吗
小林老师
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提问时间:01/15 11:23
#建筑#
您好。对方是开劳务发票还是建筑服务?
阅读 617
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老师好 建筑工程开的安装费属于劳务费哈
小菲老师
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提问时间:12/29 13:29
#建筑#
同学,你好 属于建筑服务
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**建筑单位的项目完结有利润,经营利润要求按40%申报劳务所得,有什么其他办法吗?太高了
王超老师
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提问时间:12/23 11:15
#建筑#
**建筑单位的项目如果利润较高,需要按照规定缴纳相应的税费。如果觉得劳务所得的税费比例过高,可以考虑以下几种方法: 1.合理利用税前利润:在项目开始之前,可以进行合理的税务筹划,尽量将税前利润降低到最低水平,从而减少应缴纳的税费。例如,可以通过增加成本、减少利润等方式来实现。 2.合法合规降低税负:根据国家税收政策,有些情况下可以享受税收优惠政策或者抵免税收。例如,企业可以申请高新技术企业认定,享受所得税减免政策;或者投资国家鼓励的领域和项目,享受投资税收抵免政策等。 3.调整业务结构:如果项目的利润较高,可以考虑将部分业务外包或者调整业务结构,从而降低税费比例。例如,可以将部分劳务分包给其他公司,以降低劳务所得的比例。
阅读 617
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老师,工程施工间接费用需要设置二级明细吗
宋老师2
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提问时间:12/15 14:26
#建筑#
你好这个间接费用就是二级科目了。
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老师,设计到个税的工资计提分录怎么写
易 老师
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提问时间:12/12 18:29
#建筑#
同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税
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老师,我们的工程项目,以法院起诉方式取得工程款,经法院判决,应支付工程款80万,迟延履行金4000延期付款利息88000.这几笔我分别应该入哪个科目,开票税率是多少
耿老师
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提问时间:12/11 16:29
#建筑#
你好!你是问得利息吗?你们实际应收工程款是多少?
阅读 617
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水电材料店注册了一个公司,对客户开票一定要开一个银行对公账户吗?
易 老师
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提问时间:12/10 21:53
#建筑#
同学您好,一般要要开对公户的,这样开票才会合规。
阅读 617
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