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建筑劳务建议计税可以减去分包成本差额交税吗?
悠然老师01
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提问时间:11/10 18:30
#建筑#
学员你好,简易计税可以差额征税的
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老师,就是我们跟人家个体户买的水泥,然后这家个体户请人家水泥厂开票给我们的,我们也走账给水泥厂的,但是老板说要挂个体户的往来,我该怎么做账?
郭老师
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提问时间:08/29 09:59
#建筑#
借、预付账款、个体户贷、银行存款。
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老师好!对方给我们公司开的材料票的银行账户必须是基本户信息吗?
新新老师
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提问时间:07/29 11:27
#建筑#
你好 是的,没有强制的,一般和基本都可以
阅读 618
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
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老师,分包收到得发票结转成本,主营业务成本二级科目应该选哪个,谢谢
新新老师
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提问时间:07/07 16:25
#建筑#
分包成本就可以。这样设置。
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老师采购的设备和材料,是先计入原材料,还是工程物资
朴老师
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提问时间:02/07 11:17
#建筑#
同学你好 这个是原材料
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老师 建筑行业单个项目税负率多少正常
一鸣老师
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提问时间:02/10 11:29
#建筑#
你好,没有单个项目税负的说法哈。都是考察整个公司的税负
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老师你好,调整21个税工资,21年汇算清缴年报已改,那22年报表还需要改吗?
新新老师
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提问时间:10/28 11:34
#建筑#
你好 22年有错的也要改
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新接受工程项目,开了一个专项账户,给对方提供账户时,提供专项账户还是提供我们的对公账户
新新老师
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提问时间:09/01 10:38
#建筑#
专款专用的业务就提供专项账户。
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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老师好 劳务公司 开发票的时候做的借应收帐款 贷主营业务收入 进账拨款的时候做的 借银行存款 贷应收帐款。有时候会由甲方代发农民工工资 做的 借施工成本。贷 应收账款。这样主营业务收入就缺了这代发的这一部分,支出没缺 利润就核算不准确了。用的不是新准则合同履约成本那个科目。怎么办呢?
郭老师
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提问时间:12/05 11:37
#建筑#
你好,甲方代发的,你有银行回单,有委托书的,借工程施工贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷应收账款。
阅读 618
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我们是销方,搞了个给客户“包公包料”施工的 订单。 那我们给客户开发票怎么开? 开一张13%材料票;还是开一张9%建筑服务发票;还是 分开 开票, 开 一张13%材料票 + 一张9%建筑施工发票?
税剑法盾
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提问时间:07/14 14:31
#建筑#
您好,经营范围有建筑服务,开一张票。建筑服务-工程服务。
阅读 618
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 618
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老师,项目部管理人员生活费没有发票可以计入职工福利费吧,附件需要哪些?
郭老师
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提问时间:11/10 13:52
#建筑#
可以答,有发票吗?没有发票的现金福利。如果每个月都有的做工资。
阅读 618
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建筑业,发放工资后,再结转施工成本,这样做对吗?施工成本和工资是不是一个意思,可以这样结转的吗?
郭老师
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提问时间:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工贷应付职工薪酬工资,这应该是计提的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
阅读 618
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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
玲竹老师
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提问时间:11/28 20:35
#建筑#
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
阅读 618
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
阅读 618
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
阅读 618
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现在加计扣除,是每个季度都要加计扣除了,还是只有在第三季度的时候,一次把前三季度的加计扣除呀?
金金老师
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提问时间:06/18 14:25
#建筑#
您好,是每个季度都可以的哈
阅读 618
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老师,我想问一下,我们公司是去年10月份来的,是做装修的,以前也没会计,现在账也是乱的,有些程序也是乱的,我们想走正规的,如何做
李老师(1)
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提问时间:06/08 10:10
#建筑#
你好,首先你要找一个正规的快递,或者说找一个代账公司,先给你缕缕账,因为是去年十月份的,到现在的话时间还不是很长,应该捋一捋就能捋清楚的。然后捋清楚了以后,更正一下表格,然后重新再正规的做凭证就可以了。
阅读 618
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我企业是小规模,承接市政工程业务的,改造地面,公告设施,安装路灯等,每次工程完工开销票,再直接确定销售,整套会计分录怎么写尼?
venus老师
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提问时间:10/22 08:52
#建筑#
同学你们工程时间长是按照工程量清单确认收入,发生的劳务成本确认成本
阅读 618
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
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提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
阅读 617
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
阅读 617
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
阅读 617
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老师,早上好!我这个月有进项税额放在了待认证进项税额里,本月没有开销项税额票,也没有进项认证勾选,这笔账要怎么处理,分录怎么做
东老师
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提问时间:03/26 11:01
#建筑#
您好,这个进项税额认证了吗?
阅读 617
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请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
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提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
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建筑行业项目部车子加的油费和生活费分别录入哪两个科目
宋老师2
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提问时间:02/22 11:04
#建筑#
你好,这个要看是不是用在项目上,如果是用在项目上进入工程施工合同成本,其他支出-加油费等
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
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提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
阅读 617
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