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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
阅读 619
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建筑行业简易计税异地项目,预缴是怎么缴纳,就是按照什么税率缴纳
易 老师
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提问时间:02/17 20:21
#建筑#
同学您好,预交税率是3%的
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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老师,项目部管理人员生活费没有发票可以计入职工福利费吧,附件需要哪些?
郭老师
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提问时间:11/10 13:52
#建筑#
可以答,有发票吗?没有发票的现金福利。如果每个月都有的做工资。
阅读 619
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老师你好,我想了解一些建筑行业公司的一些经营处理或者是财务处理,我在哪里可以找到相关的资料
郭老师
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提问时间:11/08 10:41
#建筑#
你好,学堂的真账实操里面有建筑的,你可以看一下的,或者是在实操上方有一个课程,在这里面有一个热门,直接搜建筑。
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电子发票项目名称和建筑项目名称怎么区分填写
郭老师
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提问时间:12/23 12:54
#建筑#
你好,你开的是全店发票的吗?
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老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
玲竹老师
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提问时间:11/28 20:35
#建筑#
您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的
阅读 619
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
阅读 619
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老师,预交税款台账是只填预交增值税的还是增值税附加税印花税企业所得税这个都填写
王超老师
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提问时间:07/26 07:42
#建筑#
你好 都要写的,建筑业有的时候还要预缴个人所得税的
阅读 619
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老师这个在预算表里体现出来了 甲方要收取的管理费,假如预算表中没体现出来甲方收的管理费 我们可以直接进管理费用吗?因为我们收到的进项是人力咨询费
青老师
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提问时间:11/29 17:07
#建筑#
你好; 这部分是项目发生的; i要走 工程成本去 ; 不是 管理费用的
阅读 619
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
阅读 619
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老师,甲供材总包和材料商签的合同吗,然后甲方和总包方签的合同吗
王超老师
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提问时间:08/09 07:56
#建筑#
你好 需要啊,这个是三方交易啊
阅读 619
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现在加计扣除,是每个季度都要加计扣除了,还是只有在第三季度的时候,一次把前三季度的加计扣除呀?
金金老师
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提问时间:06/18 14:25
#建筑#
您好,是每个季度都可以的哈
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老师,我想问一下,我们公司是去年10月份来的,是做装修的,以前也没会计,现在账也是乱的,有些程序也是乱的,我们想走正规的,如何做
李老师(1)
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提问时间:06/08 10:10
#建筑#
你好,首先你要找一个正规的快递,或者说找一个代账公司,先给你缕缕账,因为是去年十月份的,到现在的话时间还不是很长,应该捋一捋就能捋清楚的。然后捋清楚了以后,更正一下表格,然后重新再正规的做凭证就可以了。
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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请问,个人开劳务开票,当时15万免税不用交税,那是不是就没有完税证明,如果税务查怎么证明不用交税呢?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/30 10:11
#建筑#
你好,你这个没有交税的话,是需要支付方代扣代缴个税的。
阅读 618
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请问,如果今天个人给公司开劳务发票,个税完税证明是要到下月才能开吗?谢谢
家权老师
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提问时间:09/26 09:05
#建筑#
需要下月申报了个税才能开
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
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老师,您好。我公司是一般纳税建筑公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目30万,我公司开具30万建筑劳务发票给总包,总包直接发放给农民工,我司代扣代缴个人所得税,我的会计分录要怎么做呢??
郭老师
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提问时间:07/10 11:40
#建筑#
借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款 应交税费个税。
阅读 618
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
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老师,你好!请问建筑劳务公司,支付工地工人的工资用什么会计科目?
易 老师
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提问时间:03/12 20:04
#建筑#
同学您好! 建筑劳务公司支付工地工人工资时,通常应使用“应付工资”科目进行归集核算,并在月末将其分配转入“工程施工——人工费”科目。这样的会计处理有助于准确反映公司的劳务成本和人工费用,确保财务报表的准确性和合规性。
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请问计提土地增值税及产生的滞纳金,分录
庚申老师
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提问时间:03/07 11:25
#建筑#
借:税金及附加 贷:应交税费-土地增值税 借:营业外支出-滞纳金 应交税费-土地增值税 贷:银行存款
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老师你好,绿化施工中途收到的款如何做分录?没完工需要确认收入结转成本吗?
王超老师
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提问时间:03/03 12:25
#建筑#
你好 请问一下,你们是委托方,还是被委托方
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齐红老师,您好,请教一下,我们一个项目是总包方直接代发农民工工资,但是人员太多,为避免申报个税的麻烦,还有其他问题,我是否可以让施工班组长找劳务公司开具劳务发票,冲成本?谢谢
郭老师
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提问时间:02/17 17:43
#建筑#
你好 那你们怎么支付的 支付给个人吗
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老师 收到这种专票,车子是公司名下的,这什么处理?
东老师
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提问时间:01/29 12:02
#建筑#
你好,收到的是什么内容的发票呢?
阅读 618
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我们公司是一般纳税人,开的是电子发票,这个月开票感觉被限额了。图片上的总开票金额刚好是我上个月的开票金额(不含税)。本月已开150多万,昨天要开一张49万的发票,才发现发票金额不够。我已经提出了开票提额的申请,现在在等审批。以前从来没遇到过这个问题,所以也就没注意过我们公司每个月的开票额度,依稀记得是3开头的,不是300万就是3000万。由于提额开票手续麻烦,我就想知道我们为啥会被限额,问税务专管员,她只回答我申报后恢复。
朴老师
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提问时间:01/16 14:51
#建筑#
同学你好 你申报了吗 申报了就可以了
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**建筑单位的项目完结有利润,经营利润要求按40%申报劳务所得,有什么其他办法吗?太高了
王超老师
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提问时间:12/23 11:15
#建筑#
**建筑单位的项目如果利润较高,需要按照规定缴纳相应的税费。如果觉得劳务所得的税费比例过高,可以考虑以下几种方法: 1.合理利用税前利润:在项目开始之前,可以进行合理的税务筹划,尽量将税前利润降低到最低水平,从而减少应缴纳的税费。例如,可以通过增加成本、减少利润等方式来实现。 2.合法合规降低税负:根据国家税收政策,有些情况下可以享受税收优惠政策或者抵免税收。例如,企业可以申请高新技术企业认定,享受所得税减免政策;或者投资国家鼓励的领域和项目,享受投资税收抵免政策等。 3.调整业务结构:如果项目的利润较高,可以考虑将部分业务外包或者调整业务结构,从而降低税费比例。例如,可以将部分劳务分包给其他公司,以降低劳务所得的比例。
阅读 618
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老师,设计到个税的工资计提分录怎么写
易 老师
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提问时间:12/12 18:29
#建筑#
同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税
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