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老师,工程项目按开票确认收入,结转成本,需要工程结算,工程毛利吗?
易 老师
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提问时间:09/24 18:53
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
阅读 619
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老师 建筑行业单个项目税负率多少正常
一鸣老师
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提问时间:02/10 11:29
#建筑#
你好,没有单个项目税负的说法哈。都是考察整个公司的税负
阅读 619
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老师建筑业异地小规模的不是不用预缴增值税了,那所得税还要预缴吗
郭老师
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提问时间:08/22 09:55
#建筑#
你好,对的是的,是这么做的。
阅读 619
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如果建筑业工程项目,开发票都开9%工程维修这样行吗?有进项是13%的
金金老师
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提问时间:10/05 15:42
#建筑#
您好,这个是可以的
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老师你好,调整21个税工资,21年汇算清缴年报已改,那22年报表还需要改吗?
新新老师
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提问时间:10/28 11:34
#建筑#
你好 22年有错的也要改
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建筑业投标报表编制需要注意哪些?
冉老师
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提问时间:08/23 23:58
#建筑#
你好,这个一般都是按照财务真实的报表来的,学员
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新接受工程项目,开了一个专项账户,给对方提供账户时,提供专项账户还是提供我们的对公账户
新新老师
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提问时间:09/01 10:38
#建筑#
专款专用的业务就提供专项账户。
阅读 619
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
阅读 619
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建筑行业简易计税异地项目,预缴是怎么缴纳,就是按照什么税率缴纳
易 老师
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提问时间:02/17 20:21
#建筑#
同学您好,预交税率是3%的
阅读 619
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
阅读 619
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电梯大门套安装开几的税率
新新老师
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提问时间:09/02 10:50
#建筑#
你好,安装一般纳税人。您好,安装一般纳税人9%。
阅读 619
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老师你好,我想了解一些建筑行业公司的一些经营处理或者是财务处理,我在哪里可以找到相关的资料
郭老师
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提问时间:11/08 10:41
#建筑#
你好,学堂的真账实操里面有建筑的,你可以看一下的,或者是在实操上方有一个课程,在这里面有一个热门,直接搜建筑。
阅读 619
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电子发票项目名称和建筑项目名称怎么区分填写
郭老师
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提问时间:12/23 12:54
#建筑#
你好,你开的是全店发票的吗?
阅读 619
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购买预算软件锁应怎入分录?
青老师
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提问时间:07/26 14:42
#建筑#
你好; 这个金额大吗 ;如果不大 可以计入管理费用-办公费
阅读 619
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老师这个在预算表里体现出来了 甲方要收取的管理费,假如预算表中没体现出来甲方收的管理费 我们可以直接进管理费用吗?因为我们收到的进项是人力咨询费
青老师
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提问时间:11/29 17:07
#建筑#
你好; 这部分是项目发生的; i要走 工程成本去 ; 不是 管理费用的
阅读 619
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我想问一下,我有一个工程项目在公司本地发生,是3个点的项目,申报增值税的时候可以用进项发票抵扣吗,我知道异地项目3个点的项目,是不可以抵扣进项,那么本地的项目呢,可以抵扣发票吗
一鸣老师
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提问时间:01/05 09:52
#建筑#
简易计税项目不能抵扣进项的
阅读 619
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现在加计扣除,是每个季度都要加计扣除了,还是只有在第三季度的时候,一次把前三季度的加计扣除呀?
金金老师
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提问时间:06/18 14:25
#建筑#
您好,是每个季度都可以的哈
阅读 619
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老师,我想问一下,我们公司是去年10月份来的,是做装修的,以前也没会计,现在账也是乱的,有些程序也是乱的,我们想走正规的,如何做
李老师(1)
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提问时间:06/08 10:10
#建筑#
你好,首先你要找一个正规的快递,或者说找一个代账公司,先给你缕缕账,因为是去年十月份的,到现在的话时间还不是很长,应该捋一捋就能捋清楚的。然后捋清楚了以后,更正一下表格,然后重新再正规的做凭证就可以了。
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建筑业企业,怎么做帐?内账好做嘛?
朴老师
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提问时间:09/19 16:58
#建筑#
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
阅读 619
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号),根据该文件的过渡政策,试点纳税人中的小规模纳税人(以下称小规模纳税人)跨县(市)提供建筑服务,应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照3%的征收率计算应纳税额。 问题1:开票时是否差额开票? 问题2:若是在同一个县市的,小规模有分包的情形,是否一样可以差额计税?开票时选择差额开票?
王雁鸣老师
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提问时间:11/12 17:19
#建筑#
同学你好, 1:开票时是差额开票。 2:若是在同一个县市的,小规模有分包的情形,一样可以差额计税。开票时选择差额开票。
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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个体户异地开劳务费,开劳务大类不开建筑服务大类就不用预缴了吧
宋生老师
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提问时间:10/31 15:20
#建筑#
你好,这个劳务也是需要预交的。
阅读 618
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请问,个人开劳务开票,当时15万免税不用交税,那是不是就没有完税证明,如果税务查怎么证明不用交税呢?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/30 10:11
#建筑#
你好,你这个没有交税的话,是需要支付方代扣代缴个税的。
阅读 618
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请问,如果今天个人给公司开劳务发票,个税完税证明是要到下月才能开吗?谢谢
家权老师
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提问时间:09/26 09:05
#建筑#
需要下月申报了个税才能开
阅读 618
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
阅读 618
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老师,您好。我公司是一般纳税建筑公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目30万,我公司开具30万建筑劳务发票给总包,总包直接发放给农民工,我司代扣代缴个人所得税,我的会计分录要怎么做呢??
郭老师
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提问时间:07/10 11:40
#建筑#
借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款 应交税费个税。
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
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老师,你好!请问建筑劳务公司,支付工地工人的工资用什么会计科目?
易 老师
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提问时间:03/12 20:04
#建筑#
同学您好! 建筑劳务公司支付工地工人工资时,通常应使用“应付工资”科目进行归集核算,并在月末将其分配转入“工程施工——人工费”科目。这样的会计处理有助于准确反映公司的劳务成本和人工费用,确保财务报表的准确性和合规性。
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