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资产负债表里面实收资本是0,所有者权益合计有金额,实收资本是看哪个金额呢
一鸣老师
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提问时间:12/14 17:51
#建筑#
就是看实收资本的金额呀
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
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老师这个在预算表里体现出来了 甲方要收取的管理费,假如预算表中没体现出来甲方收的管理费 我们可以直接进管理费用吗?因为我们收到的进项是人力咨询费
青老师
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提问时间:11/29 17:07
#建筑#
你好; 这部分是项目发生的; i要走 工程成本去 ; 不是 管理费用的
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老师,房产税和城镇土地使用税,计提时借税金及附加还是管理费用?
王超老师
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提问时间:07/25 17:22
#建筑#
你好 这个是要作为税金及附加的
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老师,甲供材总包和材料商签的合同吗,然后甲方和总包方签的合同吗
王超老师
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提问时间:08/09 07:56
#建筑#
你好 需要啊,这个是三方交易啊
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建筑业企业,怎么做帐?内账好做嘛?
朴老师
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提问时间:09/19 16:58
#建筑#
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
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老师履约保证金一般是不打给甲方的账户!
邹老师
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提问时间:10/08 11:40
#建筑#
你好,请问你想问的问题具体是?
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
阅读 620
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包清工一般纳税人,简易计税,可以选择差额征收开具发票?
小智老师
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提问时间:11/06 06:23
#建筑#
包清工作为一般纳税人,如果选择简易计税方式的话,通常是不能选择差额征收来开具发票的。差额征收通常适用于销售二手货物等特定情况。简易计税的税率较低,计算方式也相对简单,直接按照收入的一定比例计税。
阅读 619
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建筑业简易计税,分包怎么差额计税,比如我正常是100万的工程,分包是10万,我是按照90万去缴纳增值税吗,实务中在哪儿申报,附表三吗,相关文件吗
小锁老师
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提问时间:09/24 22:36
#建筑#
您好,这个的话,是按照90万申报缴纳,附表三的那个差额计税,填写内容
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总分公司企业所得税的合并报表如何编?
朴老师
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提问时间:04/09 09:45
#建筑#
同学你好 1.统一核算应纳税所得额:首先,企业需要根据相关法规和政策,统一核算总分公司的应纳税所得额。这通常涉及到对总分公司的各项收入、成本、费用等进行全面梳理和核算,以确保数据的准确性和完整性。 2.编制合并工作底稿:在合并报表的编制过程中,需要准备一个合并工作底稿,用于记录和汇总总分公司的各项财务数据。这个底稿将作为后续编制合并报表的基础。 3.编制调整分录与抵销分录:在合并工作底稿中,需要编制调整分录和抵销分录。调整分录主要用于对总分公司的个别财务报表项目进行调整,以确保它们符合合并报表的编制要求。抵销分录则用于消除内部交易对合并财务报表的影响,确保合并报表反映的是整个企业集团的财务状况和经营成果。 4.计算合并财务报表各项目的合并金额:根据调整分录和抵销分录,计算合并财务报表中各项资产、负债、所有者权益、收入和费用等项目的合并金额。这通常涉及到对各项数据进行加总、抵销和调整等操作。 5.完成合并报表的编制:最后,根据计算得到的各项合并金额,完成合并报表的编制工作。合并报表应该清晰地反映出总分公司的整体财务状况和经营成果,为企业的决策和管理提供有力的支持。
阅读 619
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老师,早上好!我这个月有进项税额放在了待认证进项税额里,本月没有开销项税额票,也没有进项认证勾选,这笔账要怎么处理,分录怎么做
东老师
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提问时间:03/26 11:01
#建筑#
您好,这个进项税额认证了吗?
阅读 619
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老师中央空调发票上面开 数量填1.单位填项,可以吗
若素老师
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提问时间:03/07 12:45
#建筑#
可以的,比如咱销售一台就写一。
阅读 619
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老师,我想问问劳务公司,给个人转款,备注是劳务费,这样个人用交税吗
庚申老师
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提问时间:03/06 15:12
#建筑#
是给的劳务报酬才需要交税
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齐红老师,您好,请教一下,我们一个项目是总包方直接代发农民工工资,但是人员太多,为避免申报个税的麻烦,还有其他问题,我是否可以让施工班组长找劳务公司开具劳务发票,冲成本?谢谢
郭老师
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提问时间:02/17 17:43
#建筑#
你好 那你们怎么支付的 支付给个人吗
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
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提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
阅读 619
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建筑公司跨区未跨市,开具发票不用异地预缴增值税?
若素老师
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提问时间:01/23 14:13
#建筑#
你好对的,本地的不需要预缴。
阅读 619
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老师好 建筑工程开的安装费属于劳务费哈
小菲老师
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提问时间:12/29 13:29
#建筑#
同学,你好 属于建筑服务
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异地缴税,用简易计税的,预缴增值税,也能扣缴分包方发票吗?
立峰老师
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提问时间:12/23 22:26
#建筑#
你好同学。可以的,预交时可以扣除分包款
阅读 619
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老师,我们是建筑公司,对方给我们开经营租赁*租赁费可以吧
易 老师
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提问时间:12/22 16:40
#建筑#
你好,可以的, 没问题
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老师,我们的工程项目,以法院起诉方式取得工程款,经法院判决,应支付工程款80万,迟延履行金4000延期付款利息88000.这几笔我分别应该入哪个科目,开票税率是多少
耿老师
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提问时间:12/11 16:29
#建筑#
你好!你是问得利息吗?你们实际应收工程款是多少?
阅读 619
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外管证开错,可以在电子税务局改吗
彭鱼宴老师
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提问时间:12/06 16:16
#建筑#
同学你好 外管证开错的话,需要核销这个错的(打电话给当地税局即可)
阅读 619
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用留底税额,抵扣以前欠税,怎么做分录
一鸣老师
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提问时间:12/02 09:44
#建筑#
借:应交税费-未交增值税 贷:增值税-进项转出 填附表2第21行
阅读 619
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建筑行业小规模,当月付了材料款并且收到材料发票,应该怎么做分录
郭老师
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提问时间:11/22 09:28
#建筑#
借原材料,贷银行存款。
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请问工程公司介绍给别人工程的介绍费开票开什么项目?
一鸣老师
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提问时间:11/13 16:41
#建筑#
这个开其他经纪代理服务
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老师好,请问农民工工资可以不申报个税吗?看到有些公司直接发1万多到个人,也没有交个税
小宝老师
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提问时间:11/09 09:19
#建筑#
您好,需要正常申报个人所得税,如果没申报,那就是操作不规范。
阅读 619
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已收款,已开票,未开工账务怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:11/02 09:28
#建筑#
借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-增值税-销项税
阅读 619
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老师,我开出去的机械租赁销售发票的成本具体都有哪些 有占比吗 请老师阐述一下哈
文文老师
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提问时间:10/26 10:41
#建筑#
成本主要就是折旧,维修费
阅读 619
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老师,如果应付利润一直没有分配,需要股东交个税吗。
新新老师
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提问时间:10/23 15:49
#建筑#
没有分配,不需要缴纳个人所得税。
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g啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
郭老师
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提问时间:10/20 11:26
#建筑#
你好,同学,不要发这些的。
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