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老师,建筑行业总包方利润率大概是多少
一鸣老师
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提问时间:12/21 15:13
#建筑#
你好,这个是没有公布行业利率的哈
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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电梯大门套安装开几的税率
新新老师
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提问时间:09/02 10:50
#建筑#
你好,安装一般纳税人。您好,安装一般纳税人9%。
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老师您好!我这个月缴纳的企业个人所得税完税凭证在哪里打印?
东老师
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提问时间:08/21 20:03
#建筑#
您好,这个可以在税务局机器上打印
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老师你好,我想了解一些建筑行业公司的一些经营处理或者是财务处理,我在哪里可以找到相关的资料
郭老师
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提问时间:11/08 10:41
#建筑#
你好,学堂的真账实操里面有建筑的,你可以看一下的,或者是在实操上方有一个课程,在这里面有一个热门,直接搜建筑。
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请问建筑工程,总包和分包之间的会计分录
易 老师
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提问时间:10/11 23:26
#建筑#
您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
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电子发票项目名称和建筑项目名称怎么区分填写
郭老师
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提问时间:12/23 12:54
#建筑#
你好,你开的是全店发票的吗?
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请问一个员工可以与多家公司签劳动合同吗
一鸣老师
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提问时间:12/19 11:15
#建筑#
只能一家签订劳动合同
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资产负债表里面实收资本是0,所有者权益合计有金额,实收资本是看哪个金额呢
一鸣老师
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提问时间:12/14 17:51
#建筑#
就是看实收资本的金额呀
阅读 620
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
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老师这个在预算表里体现出来了 甲方要收取的管理费,假如预算表中没体现出来甲方收的管理费 我们可以直接进管理费用吗?因为我们收到的进项是人力咨询费
青老师
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提问时间:11/29 17:07
#建筑#
你好; 这部分是项目发生的; i要走 工程成本去 ; 不是 管理费用的
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老师,房产税和城镇土地使用税,计提时借税金及附加还是管理费用?
王超老师
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提问时间:07/25 17:22
#建筑#
你好 这个是要作为税金及附加的
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老师,甲供材总包和材料商签的合同吗,然后甲方和总包方签的合同吗
王超老师
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提问时间:08/09 07:56
#建筑#
你好 需要啊,这个是三方交易啊
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老师履约保证金一般是不打给甲方的账户!
邹老师
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提问时间:10/08 11:40
#建筑#
你好,请问你想问的问题具体是?
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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请问,个人开劳务开票,当时15万免税不用交税,那是不是就没有完税证明,如果税务查怎么证明不用交税呢?谢谢
宋生老师
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提问时间:09/30 10:11
#建筑#
你好,你这个没有交税的话,是需要支付方代扣代缴个税的。
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建筑业简易计税,分包怎么差额计税,比如我正常是100万的工程,分包是10万,我是按照90万去缴纳增值税吗,实务中在哪儿申报,附表三吗,相关文件吗
小锁老师
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提问时间:09/24 22:36
#建筑#
您好,这个的话,是按照90万申报缴纳,附表三的那个差额计税,填写内容
阅读 619
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总分公司企业所得税的合并报表如何编?
朴老师
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提问时间:04/09 09:45
#建筑#
同学你好 1.统一核算应纳税所得额:首先,企业需要根据相关法规和政策,统一核算总分公司的应纳税所得额。这通常涉及到对总分公司的各项收入、成本、费用等进行全面梳理和核算,以确保数据的准确性和完整性。 2.编制合并工作底稿:在合并报表的编制过程中,需要准备一个合并工作底稿,用于记录和汇总总分公司的各项财务数据。这个底稿将作为后续编制合并报表的基础。 3.编制调整分录与抵销分录:在合并工作底稿中,需要编制调整分录和抵销分录。调整分录主要用于对总分公司的个别财务报表项目进行调整,以确保它们符合合并报表的编制要求。抵销分录则用于消除内部交易对合并财务报表的影响,确保合并报表反映的是整个企业集团的财务状况和经营成果。 4.计算合并财务报表各项目的合并金额:根据调整分录和抵销分录,计算合并财务报表中各项资产、负债、所有者权益、收入和费用等项目的合并金额。这通常涉及到对各项数据进行加总、抵销和调整等操作。 5.完成合并报表的编制:最后,根据计算得到的各项合并金额,完成合并报表的编制工作。合并报表应该清晰地反映出总分公司的整体财务状况和经营成果,为企业的决策和管理提供有力的支持。
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老师,早上好!我这个月有进项税额放在了待认证进项税额里,本月没有开销项税额票,也没有进项认证勾选,这笔账要怎么处理,分录怎么做
东老师
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提问时间:03/26 11:01
#建筑#
您好,这个进项税额认证了吗?
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老师中央空调发票上面开 数量填1.单位填项,可以吗
若素老师
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提问时间:03/07 12:45
#建筑#
可以的,比如咱销售一台就写一。
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老师,我想问问劳务公司,给个人转款,备注是劳务费,这样个人用交税吗
庚申老师
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提问时间:03/06 15:12
#建筑#
是给的劳务报酬才需要交税
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老师好,我们建筑劳务收到总包方的钱确定收入直接记主营业务收入还是工程结算收入?
王 老师
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提问时间:03/04 13:07
#建筑#
你好,收到工程款做应收账款等 1、收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 2、结算时 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入
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齐红老师,您好,请教一下,我们一个项目是总包方直接代发农民工工资,但是人员太多,为避免申报个税的麻烦,还有其他问题,我是否可以让施工班组长找劳务公司开具劳务发票,冲成本?谢谢
郭老师
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提问时间:02/17 17:43
#建筑#
你好 那你们怎么支付的 支付给个人吗
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
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提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
阅读 619
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建筑公司跨区未跨市,开具发票不用异地预缴增值税?
若素老师
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提问时间:01/23 14:13
#建筑#
你好对的,本地的不需要预缴。
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老师好 建筑工程开的安装费属于劳务费哈
小菲老师
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提问时间:12/29 13:29
#建筑#
同学,你好 属于建筑服务
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异地缴税,用简易计税的,预缴增值税,也能扣缴分包方发票吗?
立峰老师
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提问时间:12/23 22:26
#建筑#
你好同学。可以的,预交时可以扣除分包款
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老师,我们是建筑公司,对方给我们开经营租赁*租赁费可以吧
易 老师
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提问时间:12/22 16:40
#建筑#
你好,可以的, 没问题
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老师,我们的工程项目,以法院起诉方式取得工程款,经法院判决,应支付工程款80万,迟延履行金4000延期付款利息88000.这几笔我分别应该入哪个科目,开票税率是多少
耿老师
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提问时间:12/11 16:29
#建筑#
你好!你是问得利息吗?你们实际应收工程款是多少?
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外管证开错,可以在电子税务局改吗
彭鱼宴老师
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提问时间:12/06 16:16
#建筑#
同学你好 外管证开错的话,需要核销这个错的(打电话给当地税局即可)
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