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老师1、从工程款中扣下来的质保金挂什么科目 2、时间到了 我们收到这笔钱怎么处理 3、这个钱是不是不开发票?
郭老师
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提问时间:11/14 18:39
#建筑#
你好,挂到应收账款里面的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 对方没有给你付款的应收账款在借方有余额,收到了之后,借银行存款贷应收账款, 可以开,也可以不用开,看你们自己协商,自己约定
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老师,我们公司购入一个房子交不交房产税二手房,交不交土地使用税
新新老师
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提问时间:10/27 15:44
#建筑#
你好 持有期间要交的呢
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工地上工人考安全员,需要证明是公司员工,但是他没有在公司缴纳社保,这边需要怎么操作证明?对方讲上公司政务网添加人员即可,但是不知道怎么操作?
新新老师
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提问时间:08/02 13:27
#建筑#
有劳动合同也可以的。或者个税证明。
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老师,单位食堂购买的餐桌椅,价值4000,怎么做分录
金金老师
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提问时间:07/18 16:07
#建筑#
您好,这个可以计入到管理费用的
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请问5月份的未开票收入,是不是计算6月份的水利基金金额时,要把5月份的未开票收入金额加上吗?
郭老师
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提问时间:07/11 14:37
#建筑#
是的是的,需要加上的。
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以先低减进项了 预交就多了几十元。 老师回答同学你好,把这个借方65.58的余额, 直接转到营业外支出处理就行了。我申报的时候附表四期初余额怎么办?
穆易老师
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提问时间:01/14 11:36
#建筑#
您好同学!针对您的问题,所谓直接转到营业外支出这个操作只是账务处理,在税务上针对多预交的金额,会显示在已缴纳税金中,在下次实际缴纳前会自动抵减,原则上无法退税,附表4的期初余额会滚动到下期
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请问熊超老师,我公司是小规模纳税人,去年3月开票收到跨地区施工项目工程尾款,采用简易计税,扣除分包款后在属地交了增值税及附加,季度申报时增值税收入和所得税收入不一致,正常吗?谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:09/05 23:17
#建筑#
同学你好,这种情况是正常的。
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老师你好,我想了解一些建筑行业公司的一些经营处理或者是财务处理,我在哪里可以找到相关的资料
郭老师
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提问时间:11/08 10:41
#建筑#
你好,学堂的真账实操里面有建筑的,你可以看一下的,或者是在实操上方有一个课程,在这里面有一个热门,直接搜建筑。
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发现去年的一张专票开具有误,需要对方重新开具,当月就红冲并开具一样金额的正数发票,那我下个月报税时一张红字专票转出进项税,又抵扣正数发票,一正一负就不会影响交税金额了对吗?
东老师
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提问时间:09/28 15:23
#建筑#
您好, 没错的 就是这个意思
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目前个体户核定征收还有什么地方可注册,有什么风险?开票是怎么开?一个季度?还是按月?免税额度多少?请教一下老师
艳子老师
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提问时间:12/06 21:57
#建筑#
同学,你好,现在取消核定征收了,如果可以注册的话,开票是就税务局定的额度,按季度算的,季度在30万内免所有的税
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请问一个员工可以与多家公司签劳动合同吗
一鸣老师
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提问时间:12/19 11:15
#建筑#
只能一家签订劳动合同
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老师,我们是建筑劳务分包公司,工人如果是包活,这个需要给他申报个税吗
新新老师
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提问时间:06/14 14:56
#建筑#
你好。内部承包不用带扣你好,内部承包不用代扣个税?
阅读 623
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,然后开具的普票应该填在纳税申报表里面那一栏啊
郭老师
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提问时间:08/01 09:18
#建筑#
你好开的是9%的嘛,9%提供服务,开具其他发票里面。
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老师,请问残疾人就业保障金申报是根据去年的职工薪酬跟人数申报,我家报税人数报的是交养老保险的职工数,职工薪酬就是包括一些工人的工资,我应该怎么申报
venus老师
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提问时间:08/10 16:45
#建筑#
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资.
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按月发放的工人工资计入生产成本-直接人工。有时候锄地会偶尔找临时工人,这种计入哪个科目合适啊
一鸣老师
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提问时间:07/19 10:58
#建筑#
这个锄地是干嘛的?生产还是?
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一般纳税人采用简易计税,和甲方结算5000万,分包2000万,给甲方可以全额开专票么么?
郭老师
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提问时间:10/18 12:27
#建筑#
你好可以的可以的,
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你好:我公司是做建筑劳务的,我分了个建筑劳务分包出去给个人做,个人申请开票给我公司时开了“建筑服务*工程服务”给我,这种发票我能做到劳务成本里吗。
郭老师
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提问时间:11/11 09:08
#建筑#
你好,到工程施工里面就可以的。
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预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
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提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
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个体户项目地已经报验,但是开票的甲方换了可以吗?
宋生老师
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提问时间:09/30 11:51
#建筑#
你好,不可以的,不能这样子。
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建筑公司现在由于成立分公司还是子公司的事情,我想了解下成立子公司的话,母公司的资质可以给子公司使用吗
郭老师
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提问时间:08/21 08:33
#建筑#
不可以的,母子公司需要有单独自己的资质。
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老师您好,市住建局下来检查,项目建设资金包括哪些,需要准备建设资金哪些项目
岁月静好老师
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提问时间:08/20 06:20
#建筑#
同仁您好 项目建设资金通常包括以下几个方面: 1. 土地费用:包括土地出让金、征地拆迁补偿等。 2. 工程费用:涵盖建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费等。 3. 工程建设其他费用:例如勘察设计费、监理费、咨询费、招标代理费等。 4. 预备费用:用于应对可能出现的工程变更、物价上涨等不可预见因素。 5. 建设期利息:如果项目有贷款,需支付的贷款利息。 6. 流动资金:保证项目建成后初期运营所需的资金。 为了应对市住建局的检查,您可能需要准备以下与建设资金相关的项目资料: 1. 项目预算文件,包括各项费用的详细预算。 2. 资金来源证明,如银行贷款合同、政府拨款文件、自筹资金的证明等。 3. 资金使用计划和实际使用情况的台账记录。 4. 各项费用的支付凭证和发票。 5. 财务报表,反映项目资金的收支和结余情况。 6. 与资金相关的审批文件和手续。 7. 如有资金监管要求,提供资金监管账户的流水和报告。 针对你公司实际情况,合计宿舍上述文字。同时你要了解住建部来检查,主要是想检查你们的资金情况,还是企业资质情况?
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我就是问如果我是一般纳税人13%税率,对方是小规模1%,那么我开票给对方是否可以开普票?普票税率是否可以是13%税率?
钟存老师
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提问时间:08/05 17:48
#建筑#
我就是问如果我是一般纳税人13%税率,对方是小规模1%,那么我开票给对方是否可以开普票?【可以开普票】普票税率是否可以是13%税率?【普票按照小规模的政策,1%或者3%】
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请问下建筑公司应收账款,甲方用车位及房产做抵押,入账的会计分录怎么做。建筑公司抵押给供货商或者销售出去之后的会计分录怎么做
廖君老师
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提问时间:03/28 15:18
#建筑#
您好,这些车位和房产没有过户我们做为 无形资产, 借:无形资产 贷:应收账款 抵押给供货商 借:应付 贷:无形资产 销售 借:银行 贷 无形资产 销项税
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老师好,地方水利建设基金 这个要计提吗
易 老师
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提问时间:03/18 15:54
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的1、计提时 借:税金及附加 贷:应交税费-应交地方水利建设基金 2、缴纳时 借:应交税费-应交地方水利建设基金 贷:银行存款
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老师,因为竣工验收过程的时间跨度比较长,那在还没有竣工验收的情况下,如何判断厂房是否已经建成并可以投入使用?
若素老师
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提问时间:03/13 11:07
#建筑#
达到预定可使用状态就转到固定资产。和办手续开发票都没有关系。
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老师,你好!一般纳税人建筑行业的月末结转都结转哪些,分录怎么做,能不能发个模版,谢谢老师
刘允文老师
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提问时间:03/05 17:11
#建筑#
一是成本结转 二是损益结转 具体如下:
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老师好,我们建筑劳务收到总包方的钱确定收入直接记主营业务收入还是工程结算收入?
王 老师
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提问时间:03/04 13:07
#建筑#
你好,收到工程款做应收账款等 1、收到工程款时 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 2、结算时 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入
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老师新年好,请教一下工程建筑行业,代发工资的这个凭证怎么写呢,
若素老师
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提问时间:02/21 14:39
#建筑#
咱们是代发工资的还是说发放工资的单位?
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老师计算成本时的人工费是按实际发放的来算,还是按计提的金额来计算?
庚申老师
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提问时间:02/21 10:25
#建筑#
成本是按计提的工资来算
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老师,建筑工程劳务这块人工企业是做工资表,交社保,还是各班组代开发票呢,怎么操作比较合理
宋老师2
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提问时间:02/20 10:11
#建筑#
你好!自己公司的员工就按前面的 不是自己公司的员工,就按后面的
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