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老师你好!建筑行业一般月底结转的时候都结转那一些科目,分录怎么写,谢谢老师
郭老师
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提问时间:03/05 16:40
#建筑#
你好,是一般纳税人的吗?
阅读 594
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老师 帮忙看下这个申报表 因前期我们有多缴税款 现在系统跳出来的报销 第34行我有点看不懂了 按照本期抵扣和前期多缴和本期预交情况 我们本期应该叫32行的数据吧 34行怎么理解呢
郭老师
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提问时间:03/05 16:33
#建筑#
二十五行出现负数,并不一定是你们多交,你去看一下二十五行出现附属第一次上一个月的申报表,你截图。
阅读 654
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老师好!建筑业企业收到供应商开的成本票,录凭证时摘要应该怎么写
venus老师
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提问时间:03/05 15:53
#建筑#
您好 摘要可以写收到XX项目成本发票。
阅读 598
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建筑业中材料费对比,表格中:本期合同收入、本期承包收入是什么意思,请详细说明用意
青风老师
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提问时间:03/05 15:48
#建筑#
在建筑业中,本期合同收入和本期承包收入是两个重要的财务术语,用于记录和分析企业在特定期间内的收入情况。以下是对这两个指标的详细说明和用意: 1. 本期合同收入(Contract Revenue for the Period): 本期合同收入指的是企业在特定期间内(通常是一个会计年度或一个财政年度)从已签订的合同中所获得的收入总额。这包括企业根据合同约定为客户提供的产品或服务所产生的收入。合同收入通常是根据已经完成的工作量或服务量来确认和计量的。 用意: - 本期合同收入能帮助企业评估在特定时间段内从已签订的合同中实际获得的收入情况。 - 追踪本期合同收入可以帮助企业管理者了解企业的经营状况,并评估业务的发展趋势。 - 公开披露本期合同收入可以提供关于企业财务表现的信息,帮助投资者和利益相关者做出决策。 2. 本期承包收入(Contract Revenue Recognized in the Period): 本期承包收入是指企业在特定期间内确认并确认为已实现的、可以计入收入的合同收入。这意味着在本期内,企业已经履行了合同中规定的条件,客户已经接受了产品或服务,并且企业已经有权要求款项。 用意: - 本期承包收入反映了企业在特定时间段内真正实现的收入,是企业实际取得的收入。 - 对本期承包收入的追踪可以帮助企业核实实际业务运营情况,并进行财务分析。 - 本期承包收入的确认和记录是财务报告的重要组成部分,有助于提供真实、准确的财务信息。 总的来说,本期合同收入和本期承包收入是建筑业中用于记录、追踪和分析企业在特定期间内收入情况的重要指标。这些指标可以帮助企业管理者和利益相关者更好地了解企业的经营状况,做出决策并进行财务规划。
阅读 672
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老师你好!公司承担的社保和个人承担的社保,账务分别怎么处理,谢谢老师
易 老师
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提问时间:03/05 15:42
#建筑#
同学您好! 公司、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 其他应付款-个人社保, 贷:库存现金( 其他应收款) 个人,借:应付职工薪酬**贷:银存,其他应付款-个人社保,应交税费-个人所得税
阅读 691
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老师,建筑工程公司因为某一项目买的酒,大概4万左右,是必须计入到招待费吗?我可以计入到某一项目的成本吗?
若素老师
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提问时间:03/05 15:16
#建筑#
不能进无线网成本项目上 不能计入项目成本。项目上也用不上酒计入招待费是对的。
阅读 471
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工程项目质保期内更换零件还要签订合同吗
小菲老师
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提问时间:03/05 15:14
#建筑#
同学,你好 不需要的
阅读 552
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问工程公司更换零件几千块钱没签订合同没有协议可以吗?
若素老师
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提问时间:03/05 15:00
#建筑#
最好是要有合同的证明业务的真实和完整性。
阅读 541
收藏 0
老师,您好!我想请问有我们老板的车想报销费用,那跟公司签一个租赁合同,租金一般签多少合适?如果签了合同后,那燃油费过路费是不是否可以报销?
玲竹老师
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提问时间:03/05 14:50
#建筑#
您好 应该根据当地行情 有的1000-3000一个月 然后报销车辆油费 过路费 停车费
阅读 653
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老师,填写汇算清缴申报表的利润总额合计,费用拦,有销管财,我们研发费用有数,用合计填在管理费用里吗
陈陈陈老师
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提问时间:03/05 14:41
#建筑#
A100000表上的销管财的数是从后面的A104000表上提取的,研发费用的我记得有专门填写的地方
阅读 654
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今年企业所得税汇算清缴有什么不同吗
艳子老师
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提问时间:03/05 12:46
#建筑#
您好, 和去年是一样的
阅读 593
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建筑安装类公司,有一趟线路(就是地上栽的电线杆子)可以挂光线之类的一趟线路,算固态资产?要出租,怎样变成固定资产然后收取租赁费?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:44
#建筑#
同学,你好 可以直接计入固定资产
阅读 593
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2月份发工资2万元,借:管理费用2万元 贷:银行存款2万元。但因为户名不对,退回来了。然后又付出去,其实3笔业务,也很简单的业务。我想问下,你们是怎么处理的。把分录写一下。
棉被老师
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提问时间:03/05 12:17
#建筑#
你好,如果钱退回来了,借,银行存款,2,贷,管理费用2,原来的分录冲回去就可以了,后面付出去的时候做借管理费用2 贷银行存款2
阅读 523
收藏 0
请问,房开企业,规划公示制作费入哪个明细科目?谢谢
小林老师
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提问时间:03/05 12:11
#建筑#
您好,可以计入间接费用
阅读 595
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老师好,法院直接划走的款 怎么做分录、?施工方没有支付材料费,被起诉了 ·把我们账户钱直接划走了
王 老师
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提问时间:03/05 12:10
#建筑#
你好,根据起诉的文书上的金额确认 成本 或者营业外支出
阅读 619
收藏 3
请问公司减资流程是什么?减资需不需要交税?
小菲老师
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提问时间:03/05 12:08
#建筑#
同学,你好 减资不用交税
阅读 623
收藏 0
开一张处理湿尾泥的发票怎么开?就是项目名称这里写哪个什么名称,谢谢老师
小菲老师
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提问时间:03/05 11:57
#建筑#
同学,你好 处理湿尾泥,你是提供劳务吗?还是服务?
阅读 459
收藏 0
你好老师,之前开的纸质发票,现在红冲部分,具体怎么操作呢,还有账务跟报税怎么处理的,麻烦老师解答一下
明&老师
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提问时间:03/05 11:54
#建筑#
同学你好,你们税盘注销了吗?
阅读 644
收藏 0
请问,房开企业,向外承租办公室,装修费用,可以计入本公司的“开发成本—开发间接费用”吗?
小菲老师
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提问时间:03/05 11:53
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 640
收藏 3
老师,项目做完了,属于那个项目的异地申报个税是不是不用管就行了,我看系统还有这个项目地在
小菲老师
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提问时间:03/05 11:43
#建筑#
同学,你好 等项目 竣工结算 了,需要进行外经证核销
阅读 562
收藏 2
老师:请问刚进入一个公司,以前没有建账,现在老板要求将上年度的营业状况准确的整理出来,如何又快又准的弄好
朴老师
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提问时间:03/05 11:38
#建筑#
同学你好 只能盘点哦
阅读 447
收藏 0
我们是专业分包,给甲方开3%的发票,我们把其中一部分劳务转包给劳务公司,劳务公司给我们开的发票,我们可以进行差额征税吗
郭老师
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提问时间:03/05 11:29
#建筑#
不可以的,劳务分包不允许再分包出去。
阅读 692
收藏 3
我们是专业分包,给甲方开的3%的发票,一部分劳务又分包给了劳务公司,请问劳务公司开3%的普票(或者专票)给我们,我们可以进行差额征税吗
若素老师
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提问时间:03/05 11:28
#建筑#
你好。可以的,简易征收的可以差额计税。
阅读 733
收藏 0
老师好,想问下年终公司员工聚餐的费用记在哪个科目?谢谢
庚申老师
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提问时间:03/05 11:17
#建筑#
那个计入管理费用-福利费
阅读 562
收藏 2
购免税自产自销苗木怎么做分录呢,发票4万,进项3600,工程成本是多少呢?才能作平呢?
朴老师
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提问时间:03/05 11:13
#建筑#
同学你好 借工程施工 借进项 贷银行存款
阅读 569
收藏 2
老师,我们公司开出去13%机械租赁销项发票,可以收少量劳务进项票吗,谢谢
朴老师
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提问时间:03/05 11:07
#建筑#
同学你好 这个可以的
阅读 631
收藏 3
老师,我的问题如下图
暖暖老师
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提问时间:03/05 10:59
#建筑#
你好这个发票没问题可以使用的
阅读 1375
收藏 6
老师你好,请问一下建筑行业增值税和增值税结转分录怎么做,谢谢老师
宋老师2
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提问时间:03/05 10:48
#建筑#
你好,这个要看你。发生了什么业务?其实增值税本身要结转的并不多。 1.月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 2.月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3.月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 4.当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
阅读 427
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我们公司今年2月份发放了2023的年终奖 想问下这个年终奖的税怎么申报 什么时候申报? 能不能算做23年的成本
郭老师
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提问时间:03/05 10:26
#建筑#
你好,可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入。
阅读 630
收藏 3
老师,我们23年退了一笔22年汇算清缴企业所得税3百多,计入了以前年度损益调整科目,这样我在23年汇算清缴中有什么影响吗,用披露吗
东老师
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提问时间:03/05 10:21
#建筑#
您好,金额很小不需要批漏的
阅读 647
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