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老师我们跟个体户购买材料,材料款打的又是老板家人的卡里,这样可以吗?
郭老师
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提问时间:03/21 10:18
#建筑#
好,出一个委托书,让对方委托个人收款。
阅读 597
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老师请问一下股东个人名下的房产抵公司债务,甲方是股东,乙方是公司,丙方是供应商,丁方是个人是这样的逻辑关系?您有这方面的抵房协议吗
若素老师
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提问时间:03/21 09:39
#建筑#
您可以去学堂的下载中心找一下相关协议,不一定有一模一样的,但你可以参考。
阅读 457
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我想问一下老师,建筑公司收到的材料票 你们需要写入库单装订到凭证里面吗?
宋老师2
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提问时间:03/21 09:19
#建筑#
你好,一般对方有送货单的话,就不用写入库单。
阅读 483
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财务需要要送货的采购清单么?只有合同和发票就够了吧
宋老师2
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提问时间:03/21 09:13
#建筑#
你好,税务局查的话,他肯定让你提供送货单之类的。
阅读 541
收藏 0
老师,建筑企业,23年预交的所得税1600,做汇算清缴时,专管员说退税流程麻烦,让企业加大成本,就不退税了,请问老师:是不是报年报时,就不体现所得税了,成本加大1600,净利润不变?
郭老师
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提问时间:03/21 07:52
#建筑#
...
阅读 376
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老师晚上好 简易计税的工程项目,取得的进项发票能认证抵扣销项税额吗?
张乐老师
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提问时间:03/20 22:50
#建筑#
你好,这个是不可以抵扣的
阅读 520
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请问采用简易计税的工程项目,取得的进项发票能认证抵扣销项税额吗?
益华老师
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提问时间:03/20 22:36
#建筑#
您好,这个是可以的哈
阅读 509
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老师好 跨省提供建筑劳务的 预交增值税 所得税 税率是多少 这个预交是开票之后按照合同金额一次性缴纳 还是按照每次开票金额预交。预交税金依据是合同还是开票金额 除了外经证还需要办理什么。谢谢 老师。m
玲竹老师
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提问时间:03/20 21:19
#建筑#
您好 请问是一般纳税人 一般计税还是简易计税
阅读 612
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老师好,建筑企业的间接费用和制造费用区别点是什么呢
益华老师
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提问时间:03/20 21:16
#建筑#
您好,这个的话,其实是一样的,只不过通过制造费用结转的
阅读 371
收藏 2
老师,别人**我公司,工程收款是77706.42,进项发票是**方那边开的进项发票,要还给他进项税,加起来是5587.27,扣他13.5个管理费,那我应该付给他72803.32,而我方收4983.1,是吗 扣所得税 印花 增值税,那这样我收款多少钱
晶晶月老师
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提问时间:03/20 20:29
#建筑#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 341
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施工企业会计材料管理的环节,各个环节财务会计要留哪些原始凭证呢
耿老师
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提问时间:03/20 20:25
#建筑#
施工企业会计材料管理包括**规划、计划进场、严格验收等环节**,且在各环节中需要留存相应的原始凭证。 施工企业在进行材料管理时,首先会进行全面规划,这包括制定现场材料管理规划和目标,为后续材料的存放、使用提供指导。接下来是材料的计划进场,根据施工进度安排材料分批有序地入场,同时防止过量采购导致剩余材料积累。之后在材料进场后要进行严格的验收,确保材料的品种、规格、质量和数量符合要求。 为了保障以上各个环节的正常运作与监督,必须严格管理相关的原始凭证。这些凭证包括但不限于: 1. **采购合同及发票**:作为材料采购的直接证明,反映了材料的来源、价格以及税收信息。 2. **验收记录**:记录了材料进场时的质量与数量状态,对于后续使用和成本核算至关重要。 3. **入库单**:确认材料已经进入企业仓库,并按照企业内部控制制度进行了登记。 4. **领料单**:当材料被领用时,需制作领料单以追踪材料的去向和用途。 5. **退库记录**:对于未用完的材料,应有退库记录证明其退回仓库的过程。 6. **库存盘点表**:定期对材料库存进行盘点,确保账实相符。 7. **报废、报损记录**:对于损坏或无法使用的材料,应记录其处理过程以便合理计算损失。 8. **转移单据**:若材料需要在项目之间转移,应通过转移单据来反映这一过程。 9. **加工订单**:针对需要特殊加工的材料,应保留加工订单以证明其加工过程和成本。 总之,这些原始凭证不仅是会计核算的基础,也是审计和税务检查时的重要依据。因此,施工企业需要建立一套完整的原始凭证管理制度,确保每一笔业务都有相应的凭证支持,以规范企业的财务行为,防范潜在的经营风险。
阅读 696
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老师好。 就是建筑服务 跨省提供劳务 听说要办理外经证和预交增值税和所得税。 问题是这个外经证在自己所在地办理 还是去施工地办理。还有这个预交税费是怎么流程 谢谢
郭老师
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提问时间:03/20 20:16
#建筑#
在你电子税务局办理就可以的,一切都是在你当地电子税务局。那你只有办理了外经证,他才能知道你这个税款交给哪个税务局。你不办理的话,都是交给你当地税务局。
阅读 579
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企业所得汇算清缴表中,职工薪酬表中的职工薪酬包含计入成本的工资和期间费用的工资吗?单位缴纳部分社保计入什么此表的哪一栏呢?
易 老师
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提问时间:03/20 19:33
#建筑#
同学您好! 企业所得税汇算清缴表中的职工薪酬表,包含的职工薪酬既计入成本的工资,也计入期间费用的工资。单位缴纳部分社保应计入“社会保险费”一栏。请注意,具体填报时需遵循相关会计准则和税法规定,确保数据的准确性和合规性。
阅读 734
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老师,别人**我公司,工程收款是77706.42,进项发票是**方那边开的进项发票,要还给他进项税,加起来是5587.27,扣他13.5个管理费,那我应该付给他多少钱
小天老师
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提问时间:03/20 19:05
#建筑#
您好,我觉得还要扣下所得税(77706.42-64284.73)*5%=671.08。因为进项税都退给他,我们也交的增值税的77706.42/1.06*9%=6416.13,管理费不过才10490.36
阅读 319
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老师,开增值税专用发票时,地址、电话那一栏,只填个地址,不填电话号码可以吗?
大侯老师
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提问时间:03/20 18:09
#建筑#
同学您好,专用发票要求比较严格,地址电话都是要填写齐全的。
阅读 750
收藏 3
老师,增值税专用发票上的地址及电话那一栏,只填个地址,不填电话号码可以吗?
小天老师
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提问时间:03/20 18:00
#建筑#
您好,不填电话号码可以的哦,
阅读 616
收藏 3
老师我们是小规模建筑劳务公司,目前和对方签合同10万,但是其中8万是劳务人员工资,他们代我们发。清包工工程。 1、我们开票是差额开2万,还是10万 2、如果10万全开,我的成本8万如何做账? 3、我们顺便采购一些辅助材料,开票开工程服务吗?
cassie 老师
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提问时间:03/20 17:27
#建筑#
同学你好 开票还是正常10万开 工资计提,借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放,借,应付职工薪酬 贷:应收账款 开发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
阅读 623
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老师,小规模是免税是一季度是30万还是45万?
宋老师2
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提问时间:03/20 17:05
#建筑#
你好,现在是30万了。不开专票。
阅读 556
收藏 2
老师,我们**的项目在异地,然后这个项目上预交的税款我应该计入哪个科目
郭老师
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提问时间:03/20 17:03
#建筑#
你好,借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育、教育附加贷、银行存款或是其他应付款。
阅读 641
收藏 3
请问老师,我公司是建筑公司,购买了几套商铺,我应该怎么做账,需要在税务系统做房源信息采集吗?具体怎么操作
郭老师
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提问时间:03/20 17:00
#建筑#
你好,借在建工程贷,银行还款,装修完毕之后可以使用了,转固定资产 现在是可以使用了吗?办理了房产证吗?
阅读 515
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老师,您好!我想请问下公立学校财务问题,12月学校向当地财政局申请直接支付应由个人承担的社会保险费住房公积金74307.59元,其中基本养老22863.87,职业年金11431.94,基本医疗5715.97,住房公积金34295.81这个在预算制度下的分录是怎样做?
闷闷
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提问时间:03/20 16:54
#建筑#
借:其他应收款-个人养老保险 22863.87 -年金 11431.94 -医疗保险 5715.97 -公积金 34295.81 贷:财政拨款收入-
阅读 393
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老师,我们公司发放工资,三个人员均为5号发放,回单日期是5号,可以做分录为:应付职工薪酬50000,贷:银行存款嘛?
邹老师
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提问时间:03/20 16:49
#建筑#
你好,对公账户发放工资,是这样做分录的
阅读 414
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老师你好,麻烦发一下建筑行业最新税率方面的政策之类的
宋老师2
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提问时间:03/20 16:29
#建筑#
你好,,这个没有特殊的,建筑行业还是一样,小规模1%,一般的9%,如果你符合小微企业,可以让小微企业的政策进行减免。
阅读 510
收藏 2
一般纳税人开出的劳务费发票为什么有3%1%两个税率 建筑单位是**方给被**方开票
小菲老师
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提问时间:03/20 16:09
#建筑#
同学,你好 建筑服务,清包甲供可以开具3% 不能开1%
阅读 577
收藏 2
老师,工程结算小于工程施工是由于亏损导致的怎么做账务处理呢
宋老师2
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提问时间:03/20 16:02
#建筑#
你好,这个凭证都是正常的处理,只是收入小于成本而已。
阅读 640
收藏 3
老师,请问购买的工作服用在工程施工人员的应该怎么入账呢?
庚申老师
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提问时间:03/20 15:12
#建筑#
那个计入工程施工-直接费用-劳保费
阅读 516
收藏 2
您好老师,请问:2024年1月、2月的材料发票、成本发票需入到2023年12月份的账,该怎么操作?在12月的账该怎么处理。
王 老师
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提问时间:03/20 15:09
#建筑#
你好,调整以前年度损益,在本月做
阅读 607
收藏 0
请问,拆除工程没有材料,可以签专业分包合同吗?
宋生老师
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提问时间:03/20 14:55
#建筑#
你好,可以的,可以签订。
阅读 7671
收藏 32
您好老师,请问:2024年1月、2月收到的材料和成本发票,业务发生在2023年12月份,这些票都需要入到12月的账,该怎么操作呢?在12月的账该怎么处理。
王 老师
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提问时间:03/20 14:24
#建筑#
你好,需要在收到货物当月暂估入库
阅读 649
收藏 3
老师好 总支出是这样得来的,买材料和其它费用要38万,当时手上只有28万,就向银行贷款了10万元。也就是总支出用了38万。银行10万元还没有还。 年底收到总货款79万元。 现在按2人平均分,我应该怎么结算平均分?
郭老师
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提问时间:03/20 13:59
#建筑#
你好,38万对应的收入是79万吗?如果是的话,税款呢,如果不考虑税款,79万减38万-10 剩下的你们分的。
阅读 558
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