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老师,你好,我今天做了一笔分录说不对,开出去的票,借,应收账款(中心医院来的)贷主营业务收入,应交税费! 中心医院的票备注的公安局项目!我结转成本是,借,主营业务成本,贷工程施工(公安局项目)!对吗?余额表公安局项目借方没有任何数,傻冒说没做对我不知道哪里错了!
冉老师
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提问时间:08/11 19:16
#建筑#
你好,学员,老师看了没问题的
阅读 635
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建筑业,总公司中的标,(在采购时,用分公司来采购,回款,开票,都是用公公司,这样可以吗?)
新新老师
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提问时间:08/04 09:14
#建筑#
不行的 合同和发票要对上
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总公司的账户被冻结,分公司的账户还可以用吗
郭老师
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提问时间:08/02 10:05
#建筑#
你好,他冻结是什么原因的?
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您好老师:房地产企业,小额零星工程,开的是建筑服务*工程服务应该进什么科目?
郭老师
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提问时间:08/01 16:51
#建筑#
你好,这是给你盖房屋的吗?如果是的话,开发成本里面。
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老师好!资产负债率太高,想调低的话怎么调比较简单
刘倩老师
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提问时间:07/19 08:41
#建筑#
你好!把债还掉一些
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老师,公司之前的税控盘维护费都没打过发票,都没抵减增值税,我想问一下,之前今年之内能入账抵减增值税?
邹老师
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提问时间:06/30 15:46
#建筑#
你好,如果是12个月之内发生的,是可以全额抵扣增值税的
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小会计准则 按进度结转成本的时候是 借:主营业务成本 贷:工程施工 么? 那报表存货里没有数了么?
新新老师
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提问时间:06/27 14:24
#建筑#
你好,是的,这样处理是正确的。
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
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老师,我们项目缴纳的工伤保险费,按项目合同金额比例缴纳给社保局的这笔费用,计入什么科目比较合适呢
刘倩老师
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提问时间:05/26 11:38
#建筑#
你好,这个你记录的管理费用,保险费就好了。
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我想问一下跟园林公司采购苗木款,除了苗木本身的款,还有人工机械费,那对方开具的发票项目应该是什么?
邹老师
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提问时间:05/19 16:46
#建筑#
你好,为什么采购苗木款,会有人工和机械费呢?
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你好老师,机械租赁合同里写的是每台每月10000租金,这个发票单位数量和单价这些怎么开呢,按台来还是月来呢
新新老师
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提问时间:05/19 11:00
#建筑#
你好 数量 1 单价10000这样就行的
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给农民工买的集体保险怎么做账
艳子老师
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提问时间:05/03 10:21
#建筑#
您好,这个计入管理费用-保险就可以了
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第9题B选项不太理解,可以解析一下么?
朴老师
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提问时间:04/07 16:05
#建筑#
同学你好 哪里不明白呢
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我们公司有个项目,因为当时资质不够就**的其他公司,就是应收账款的期末借方余额挂账有300多,是这样的老师,之前总包回款给我们**这个公司的时候,当时他们公司回款是转给我们私户老板的,老板在转进来的,是后面开始这个钱他们公司才对公给我们转的款,我在想这300多万是不是之前私户转给老板的,就是不太清楚,所以我就想问问怎么调整会比较好一点
朴老师
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提问时间:04/07 16:27
#建筑#
同学你好 这个你得问问老板 或者查明细看看 如果是就要做收回来
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老师好!一个小工程,按当时的工程合同开出了工程款发票,发票已开出2个月了。后被审计部门审少了三百块钱,少的三百块钱怎么处理呢?
郭老师
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提问时间:12/13 16:07
#建筑#
你好,也就是你们少开了300是吗?你再给他补上就可以了。
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老师建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票吗?
悠然老师01
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提问时间:08/23 15:37
#建筑#
学员你好,建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票的
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老师,我打开发票认证平台,说我本月收到一张红字发票,请办理后续业务,我从哪办理
郭老师
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提问时间:06/23 16:12
#建筑#
你好,你知道具体的是哪一个发票吗?如果你不知道的话,你先不用管。
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工程款发票开了15万,实际到账13万,工程已完工,多开的工程发票怎么办?
小菲老师
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提问时间:02/13 10:12
#建筑#
同学,你好 开具红字发票冲回
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可以讲解一下这个是怎么算的吗
小钰老师
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提问时间:09/08 21:38
#建筑#
你好,整年工资扣除5000*12不超过直接*3% 超过36000不超过144000直接*10%-2520后面都是依次类推
阅读 635
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老师建筑企业,结算收入,是开发票时的账务处理,那么确认收入的这笔分录,借,主营业务成本,工程施工(合同毛利 )贷,主营收这笔分录不是太明白,麻烦您讲解一下。
微微老师
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提问时间:10/21 11:18
#建筑#
您好好,结算,开票分录:借;应收账款 贷:合同结算-价款结算 贷:应交税费-销项税 确认收入和结转成本是: 借:合同结算 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:合同履约成本
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老师好!请帮看一份文件,是某某市某某城市建设工程有限公司委托支付函的文件,我公司是下边抬头名称(某某某房地产开发有限责任公司),请问一下在财务上到底是谁给谁打收款收据?
立峰老师
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提问时间:08/11 22:24
#建筑#
同学你好 投资公司的意思是说,你们欠他4100万,现在要还款的时候,他们账户正冻结着,为了这笔钱不被冻结,请咱们房地产公司把汇给他们的4100万转给他委托的其他账户。
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,然后开具的普票应该填在纳税申报表里面那一栏啊
郭老师
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提问时间:08/01 09:18
#建筑#
你好开的是9%的嘛,9%提供服务,开具其他发票里面。
阅读 635
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老师,你好,我们是小规模纳税人,6月份我们收到了一笔工程款,当时客户是不需要发票,我就在增值税报表确认了未开票收入,收入确认了,银行存款也收到了。现在8月份客户又要开发票了。我该怎么账务处理?
一鸣老师
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提问时间:08/09 17:53
#建筑#
账务就是这样处理的 借:主营业务收入 贷方负数 贷:主营业务收入 贷方正数
阅读 635
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老师好,一般纳税人,问一下异地施工异地预交2个点,在当地又交了9个点怎么操作呀
宋生老师
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提问时间:11/05 11:52
#建筑#
你好,这个9个点是可以抵扣的,而且你预交的两个点也是可以在附表四和主表进项税额减征额里面填写。
阅读 634
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老师我们是建筑公司,承包甲方工程,现在甲方(发包方)要求他们代发农民工工资,我们申报个税代扣代缴个税,钱从工程款里扣掉,,这样的情况我们需要缴纳残保金和工会经费吗
小菲老师
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提问时间:09/03 13:15
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
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应交增值税-预缴税金是个二级科目吗
郭老师
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提问时间:07/11 08:26
#建筑#
对的是的,是二级科目。
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我们企业的一个**项目,销项税额3222704.19元,进项税额3081429.66元,增值税=3222704.19-3081429.66=141274.53元,附加税141274.53*12%(假如城建税7%)=16952.94元,(141274.53+16952.94)/(39030528.51-3222704.19)=0.46%,这个计算方式得出来的是什么?
李爱老师
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提问时间:04/24 09:29
#建筑#
您好,这公式得到的是你的整体税费率
阅读 634
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请问下建筑公司应收账款,甲方用车位及房产做抵押,入账的会计分录怎么做。建筑公司抵押给供货商或者销售出去之后的会计分录怎么做
廖君老师
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提问时间:03/28 15:18
#建筑#
您好,这些车位和房产没有过户我们做为 无形资产, 借:无形资产 贷:应收账款 抵押给供货商 借:应付 贷:无形资产 销售 借:银行 贷 无形资产 销项税
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我们公司是一般纳税人,必须要求对方开具专用发票吗?
文文老师
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提问时间:03/27 14:26
#建筑#
公司是一般纳税人,必须要求对方开具专用发票,更有利
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2,524,230.12是怎么得出的,我用373,078.79-165321.33和373,078.79+2689551.45-165321.33都得不出来申报的2,524,230.12
郭老师
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提问时间:03/27 15:09
#建筑#
你好,前面的第3列减去第5列的。
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