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公司项目防水分包的产生的维修材料费,生活费,分录怎么做,后期这个钱从结算款中要扣除的
小天老师
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提问时间:07/01 10:47
#建筑#
您好,借:在建工程 贷:银行存款 分包方的项目款开票来也是在在建工程的,一起转固或长期待摊费用
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小会计准则 按进度结转成本的时候是 借:主营业务成本 贷:工程施工 么? 那报表存货里没有数了么?
新新老师
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提问时间:06/27 14:24
#建筑#
你好,是的,这样处理是正确的。
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老师好,电子与智能化工程,也属于建筑服务?
新新老师
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提问时间:06/25 15:25
#建筑#
是的,也属于建筑服务的范围。
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甲方与乙方签订专业分包合同部分条款如图 关于甲方代扣代缴乙方劳务人员工资 代扣代缴的这部分农民工工资 乙方是否需要开具发票给甲方呢?
薛薛老师
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提问时间:06/20 08:01
#建筑#
尊敬的学员您好!代扣代缴的是个人所得税,工资是代发吧
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月末,进项税额转出与哪个科目对冲?
青老师
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提问时间:06/12 14:59
#建筑#
你好; 你月末结转是和应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对应的
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老师你好,请问社保完税证明在哪里打印
一鸣老师
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提问时间:06/05 15:49
#建筑#
1.登录电子税务局,点击【办税服务】-【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
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老师,建筑业年底成本怎么结转到本年利润呢
郭老师
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提问时间:05/26 14:34
#建筑#
借本年利润,贷主营业务成本,月末自动结转损益的。
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我想问一下跟园林公司采购苗木款,除了苗木本身的款,还有人工机械费,那对方开具的发票项目应该是什么?
邹老师
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提问时间:05/19 16:46
#建筑#
你好,为什么采购苗木款,会有人工和机械费呢?
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老师,建筑工程公司开票给开发商(房地产公司)工程进度节点发票,开什么类别和明细
新新老师
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提问时间:05/10 11:12
#建筑#
好开建筑服务工程服务发票。
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普票10517995.77元,企业所得税缴纳多少?
王超老师
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提问时间:03/29 10:05
#建筑#
你好 这个看不出来的,还需要知道你的成本费用是多少
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老师建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票吗?
悠然老师01
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提问时间:08/23 15:37
#建筑#
学员你好,建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票的
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合同中有这句话:“栏杆制作及安装专业分包工程含税综合单价(含签证):按中国xx集团有限公司与建设单位,各分项最终结算综合单价下浮19%后,作为甲方分包给乙方的综合单价。”是什么意思,怎么计算求出下浮单价?
朴老师
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提问时间:09/21 13:10
#建筑#
同学你好 单价乘以(1-19%) 这样计算
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老师好 想问下建筑公司开的-劳务费,劳务工人工资要不要报个税呢
易 老师
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提问时间:08/02 15:00
#建筑#
同学您好,要的,代扣代缴劳务个税
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
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老师好,我们是建筑公司,我们现在要跟甲方多开200万发票,应该怎么扣税才合理呢
木木老师
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提问时间:07/12 10:17
#建筑#
你好,同学 你这里税负进行测算 就是因为开了200票据,因此多缴纳得税扣除
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工程款发票开了15万,实际到账13万,工程已完工,多开的工程发票怎么办?
小菲老师
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提问时间:02/13 10:12
#建筑#
同学,你好 开具红字发票冲回
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老师 我们是四川的企业在云南有异地建筑项目 外经证已经到期了 需要延期怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/30 14:25
#建筑#
对的,是的,需要这么做的。
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一般纳税人的建筑公司承接了中建公司的一个委托采购家具的项目,就是纯粹的采购家具,那我们应该开几个点的发票
小林老师
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提问时间:11/27 12:37
#建筑#
您好,委托采购家具,那您是含在建筑服务里?如果单开销售采购家具,13%
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房地产公司的契税是按什么依据缴纳的,税率是多少?
木木老师
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提问时间:11/01 18:13
#建筑#
契税的话是买房交,房地产公司在销售房子的时候是不用缴纳契税的。但如果说房地产公司在拿地的时候是需要缴纳的3%。
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老师,可以给建筑业**和被**的计算公式表吗
庄老师
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提问时间:07/30 15:43
#建筑#
你好,一般以前是这样处理的, 建筑企业**业务的会计核算的原则是: (1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体. (2)将**方看成是被**方的一个项目部. 建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷应付账款――**方 或内部往来――**方 2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%)×9%] 别人项目**我单位如何进行账务处理? 对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类, 一类是个人**有资质的施工企业. 另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业的. 【案例分析】 **人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。 资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 一、被**方账务处理 (1)确认工程结算开票, 借应收账款――甲方200, 贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49, 应交税费――应交增值税(销)16.51 (2)收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 (3)借,内部往来――**方(3%管理费)6, 贷,其他业务收入6 应交税费――应交增值税(销项税额) -管理服务费6/(1+6%) (4)拨付**单位工程款时: 借:内部往来――**方=183.49-6=177.49 贷:银行存款 177.49 一、 **方收到款项, 借银行存款177.49, 贷工程结算――项目177.49 二、**方业务: (1)材料发票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目100 (2)提供工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)40 贷:内部往来-项目40 同时:借:应付职工薪酬――人工费40, 贷: 应付职工薪酬――人工费40 (3)管理费用结算表10 借管理费用10, 贷内部往来――项目10 三、确认收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主营业务成本160, 贷主营业务收入177.49 (2)完工后工程结算和工程施工对冲, 借工程结算177.49 贷工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160
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老师好!请帮看一份文件,是某某市某某城市建设工程有限公司委托支付函的文件,我公司是下边抬头名称(某某某房地产开发有限责任公司),请问一下在财务上到底是谁给谁打收款收据?
立峰老师
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提问时间:08/11 22:24
#建筑#
同学你好 投资公司的意思是说,你们欠他4100万,现在要还款的时候,他们账户正冻结着,为了这笔钱不被冻结,请咱们房地产公司把汇给他们的4100万转给他委托的其他账户。
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老师,项目投标保函记什么分录
易 老师
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提问时间:10/13 10:05
#建筑#
您好,借:销售费用,贷:银行存款
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老师,工程项目,先施工,施工费用已经发生,因还未未开标签合同,暂不清楚合同金额,已经发生的施工成本怎么做账?已经发生的费用这部分对应取得一些签证
郭老师
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提问时间:11/21 11:29
#建筑#
借工程施工贷、银行存款等。
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我查不到上月抵扣明细,是哪项没勾选吗
郭老师
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提问时间:07/10 11:18
#建筑#
抵扣统计的页面有一个统计,查询所属企业选择上一个月。
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履约保函要怎么做
悠然老师01
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提问时间:11/09 17:19
#建筑#
学员你好,需要到当地银行开具的
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请问下建筑公司应收账款,甲方用车位及房产做抵押,入账的会计分录怎么做。建筑公司抵押给供货商或者销售出去之后的会计分录怎么做
廖君老师
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提问时间:03/28 15:18
#建筑#
您好,这些车位和房产没有过户我们做为 无形资产, 借:无形资产 贷:应收账款 抵押给供货商 借:应付 贷:无形资产 销售 借:银行 贷 无形资产 销项税
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老师空调这样开13点的税率是可以的吗?里面有安装
东老师
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提问时间:02/28 15:47
#建筑#
你好,没有问题可以这么开票
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请问老师,外经证有效期是多久呢?
金金老师
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提问时间:01/16 13:37
#建筑#
您好,这个是180天的这个的
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老师,请问劳务分包合同需要交印花税吗
小林老师
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提问时间:01/15 11:23
#建筑#
您好。对方是开劳务发票还是建筑服务?
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