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甲供材,开票服务名称是建筑服务(劳务费)还是工程服务
文文老师
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提问时间:11/08 11:02
#建筑#
甲供材,开票服务名称是建筑服务
阅读 638
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老师,本月没收入怎么结转工程施工到成本呢
venus老师
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提问时间:11/06 15:08
#建筑#
您好,同学,不需要结转成本
阅读 638
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老师我开了一张:建筑工程★建筑服务的会计分录怎么写 小企业准则
东老师
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提问时间:10/31 18:39
#建筑#
借银行存款/应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
阅读 638
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老师,公司捐慈善款分录怎么写
wu老师
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提问时间:10/27 10:43
#建筑#
你好 计入营业外支出 借 营业外支出 50000 贷 银行存款 50000
阅读 638
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老师财报利润表本期金额是1-9月累计金额?
郭老师
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提问时间:10/23 14:00
#建筑#
你好,如果是企业会计准则,做账的是。
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6月份忘记结转增值税了,7月份缴纳税款时怎么处理?
王超老师
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提问时间:10/19 12:50
#建筑#
你这个7月份直接是 姐:增值税 贷:银行存款
阅读 638
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季度工会经费是按哪个数报税了
易 老师
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提问时间:10/08 17:53
#建筑#
您好,应发工资总额的2%。
阅读 638
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工伤赔偿款怎么做账务处理
艳子老师
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提问时间:09/19 15:21
#建筑#
您好, 这个计入营业外支出
阅读 638
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老师开运发票 要求提供清单 请问下 这个清单有要求的吗 有没有模板格式啊
小宝老师
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提问时间:09/19 10:33
#建筑#
您好,您在开发票的时候,点击清单开具。,不用单独设定格式,开发票的时候内部自带。
阅读 638
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电气行业能开3%的建筑专票吗
文文老师
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提问时间:09/14 11:24
#建筑#
若确实有提供建筑服务,可以开建筑专票。
阅读 638
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老师,我们是酒店,我是出纳,跟前台对接的时候需要给她出具收据吗?
东老师
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提问时间:08/28 10:39
#建筑#
您好,您说的对接具体是什么?
阅读 638
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您好老师:房地产企业,小额零星工程,开的是建筑服务*工程服务应该进什么科目?
郭老师
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提问时间:08/01 16:51
#建筑#
你好,这是给你盖房屋的吗?如果是的话,开发成本里面。
阅读 638
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老师好,电子与智能化工程,也属于建筑服务?
新新老师
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提问时间:06/25 15:25
#建筑#
是的,也属于建筑服务的范围。
阅读 638
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月末,进项税额转出与哪个科目对冲?
青老师
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提问时间:06/12 14:59
#建筑#
你好; 你月末结转是和应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对应的
阅读 638
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我想问一下跟园林公司采购苗木款,除了苗木本身的款,还有人工机械费,那对方开具的发票项目应该是什么?
邹老师
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提问时间:05/19 16:46
#建筑#
你好,为什么采购苗木款,会有人工和机械费呢?
阅读 638
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你好老师,机械租赁合同里写的是每台每月10000租金,这个发票单位数量和单价这些怎么开呢,按台来还是月来呢
新新老师
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提问时间:05/19 11:00
#建筑#
你好 数量 1 单价10000这样就行的
阅读 638
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申报4月份增值税,可勾选5月份的进项抵扣吗
小天老师
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提问时间:05/17 16:43
#建筑#
您好,不可以的,咱也勾选这些发票的
阅读 638
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老师,建筑工程公司开票给开发商(房地产公司)工程进度节点发票,开什么类别和明细
新新老师
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提问时间:05/10 11:12
#建筑#
好开建筑服务工程服务发票。
阅读 638
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工程公司,工程结算金额和主营业收入的金额是必须要一直? 这里的金额是含税金额还是不含税金额呢》?
刘倩老师
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提问时间:04/11 14:17
#建筑#
您好,是的,是要一致的,这个是不含税。不过在实操中工程结算一般是含税的。看企业自己的习惯。
阅读 638
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我们的代理商要跟我们返点,我们这边开了一张红字通知单,开票内容是销售折让,如何写分录?
朴老师
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提问时间:08/01 14:53
#建筑#
同学你好 直接负数红冲
阅读 638
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人工和辅料是分开开票还是合在一起
木木老师
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提问时间:07/06 20:37
#建筑#
这个的话看你合同,如果说合同是一起的就合在一起开。
阅读 638
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合同中有这句话:“栏杆制作及安装专业分包工程含税综合单价(含签证):按中国xx集团有限公司与建设单位,各分项最终结算综合单价下浮19%后,作为甲方分包给乙方的综合单价。”是什么意思,怎么计算求出下浮单价?
朴老师
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提问时间:09/21 13:10
#建筑#
同学你好 单价乘以(1-19%) 这样计算
阅读 638
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老师您好!现在营业账簿实收资本还需要缴纳印花税吗?
邹老师
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提问时间:08/26 20:44
#建筑#
你好,实收资本,需要缴纳资金账簿的印花税
阅读 638
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你好,老师,请问对建筑物进行了加固,这个二级明细怎么开
新新老师
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提问时间:07/20 08:59
#建筑#
您好。二级明细科目修理费就行。。
阅读 638
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
阅读 638
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建筑行业打给个人老板用于代发工资需要哪些材料做账才能合理
青老师
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提问时间:08/10 17:16
#建筑#
你好; 需要有垫付的协议 或者是借支单证明
阅读 638
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老师 我们是四川的企业在云南有异地建筑项目 外经证已经到期了 需要延期怎么处理?
郭老师
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提问时间:01/30 14:25
#建筑#
对的,是的,需要这么做的。
阅读 638
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老师,年底申报实收资本印花税,前期没有进行税源采集,怎么采集?
小林老师
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提问时间:01/09 14:30
#建筑#
您好,那您在最近一期采集即可
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房地产公司的契税是按什么依据缴纳的,税率是多少?
木木老师
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提问时间:11/01 18:13
#建筑#
契税的话是买房交,房地产公司在销售房子的时候是不用缴纳契税的。但如果说房地产公司在拿地的时候是需要缴纳的3%。
阅读 638
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老师,可以给建筑业**和被**的计算公式表吗
庄老师
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提问时间:07/30 15:43
#建筑#
你好,一般以前是这样处理的, 建筑企业**业务的会计核算的原则是: (1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体. (2)将**方看成是被**方的一个项目部. 建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷应付账款――**方 或内部往来――**方 2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%)×9%] 别人项目**我单位如何进行账务处理? 对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类, 一类是个人**有资质的施工企业. 另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业的. 【案例分析】 **人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。 资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 一、被**方账务处理 (1)确认工程结算开票, 借应收账款――甲方200, 贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49, 应交税费――应交增值税(销)16.51 (2)收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 (3)借,内部往来――**方(3%管理费)6, 贷,其他业务收入6 应交税费――应交增值税(销项税额) -管理服务费6/(1+6%) (4)拨付**单位工程款时: 借:内部往来――**方=183.49-6=177.49 贷:银行存款 177.49 一、 **方收到款项, 借银行存款177.49, 贷工程结算――项目177.49 二、**方业务: (1)材料发票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目100 (2)提供工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)40 贷:内部往来-项目40 同时:借:应付职工薪酬――人工费40, 贷: 应付职工薪酬――人工费40 (3)管理费用结算表10 借管理费用10, 贷内部往来――项目10 三、确认收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主营业务成本160, 贷主营业务收入177.49 (2)完工后工程结算和工程施工对冲, 借工程结算177.49 贷工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160
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