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6月份忘记结转增值税了,7月份缴纳税款时怎么处理?
王超老师
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提问时间:10/19 12:50
#建筑#
你这个7月份直接是 姐:增值税 贷:银行存款
阅读 637
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企业所得税目前是怎么算,有公式吗
金金老师
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提问时间:10/19 16:07
#建筑#
您好,有利润总额吗你们
阅读 637
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公户转私户,私户给开发票。可是私户卡有问题。那这比钱该怎么办
艳子老师
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提问时间:10/12 19:12
#建筑#
您好, 卡是有什么问题了
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季度工会经费是按哪个数报税了
易 老师
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提问时间:10/08 17:53
#建筑#
您好,应发工资总额的2%。
阅读 637
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个人老板没有资质,**一家公司,申请了100万,**公司**费3%,工程款会预缴2%,现款项已经到**公司,**公司收扣了30000元,这样不是970000被**人的,但**公司要求准备全额发票,如果个人发票有了,多余的款项**方可以转给私人老板吗?有签**合同
向阳老师
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提问时间:09/21 08:44
#建筑#
您好,同学,请稍等下
阅读 637
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请问老师,本省异地工程核销在公司所在地还是工程所在地的电子税务局填资料?
郭老师
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提问时间:09/20 08:36
#建筑#
你好,企业所在地也可以的。
阅读 637
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工伤赔偿款怎么做账务处理
艳子老师
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提问时间:09/19 15:21
#建筑#
您好, 这个计入营业外支出
阅读 637
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退税的会计分录怎么做
邹老师
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提问时间:09/11 12:03
#建筑#
你好,具体是什么原因,导致退回的什么税款?
阅读 637
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老师好 一个项目怎么来确定需要提供多少的成本发票?怎么个比例
venus老师
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提问时间:09/08 15:09
#建筑#
同学你好 人材机比例是30:60:5
阅读 637
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小规模纳税人开的电子专票,怎么做账
venus老师
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提问时间:09/04 11:30
#建筑#
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
阅读 637
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老师,我们是酒店,我是出纳,跟前台对接的时候需要给她出具收据吗?
东老师
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提问时间:08/28 10:39
#建筑#
您好,您说的对接具体是什么?
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购买的工程用材料,发票的数量大于收货数量,分录怎样做?
一鸣老师
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提问时间:08/25 09:46
#建筑#
数量开错重新开发票
阅读 637
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电子发票,备注栏,土地增值税项目编号哪里查?
青老师
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提问时间:07/19 16:30
#建筑#
你好; 你具体是开什么发票内容的
阅读 637
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老师好!资产负债率太高,想调低的话怎么调比较简单
刘倩老师
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提问时间:07/19 08:41
#建筑#
你好!把债还掉一些
阅读 637
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预缴的税款在哪里可以查到
新新老师
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提问时间:06/07 17:23
#建筑#
你好 什么情况预交的呢
阅读 637
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全电专票,私人买的东西报销怎么写,怎么粘贴
易 老师
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提问时间:06/03 08:33
#建筑#
学员朋友您好,打印出来跟纸质专票一样的粘贴就可以了,没有特别的规定
阅读 637
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老师,建筑业年底成本怎么结转到本年利润呢
郭老师
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提问时间:05/26 14:34
#建筑#
借本年利润,贷主营业务成本,月末自动结转损益的。
阅读 637
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你好老师,机械租赁合同里写的是每台每月10000租金,这个发票单位数量和单价这些怎么开呢,按台来还是月来呢
新新老师
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提问时间:05/19 11:00
#建筑#
你好 数量 1 单价10000这样就行的
阅读 637
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申报4月份增值税,可勾选5月份的进项抵扣吗
小天老师
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提问时间:05/17 16:43
#建筑#
您好,不可以的,咱也勾选这些发票的
阅读 637
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老师建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票吗?
悠然老师01
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提问时间:08/23 15:37
#建筑#
学员你好,建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票的
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你好,老师,请问对建筑物进行了加固,这个二级明细怎么开
新新老师
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提问时间:07/20 08:59
#建筑#
您好。二级明细科目修理费就行。。
阅读 637
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我是建筑公司,公司正在办理资质证书,用了2个建造师证书,这2个人在公司里也缴纳社保,但是不发工资,就是工资都为0,每个月的个税怎么扣,账面工资要做吗
郭老师
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提问时间:06/03 10:12
#建筑#
你好,他允许你们单位给他申报个税吗?如果允许的话,个人负担的社保那一部分你们单位给他做,工资按工资薪金来申报。
阅读 637
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老师,请问下我们单位与政府合作开发产业园这个账务处理怎么操作的啊
王超老师
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提问时间:08/17 13:48
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产等 贷:资本公积/营业外收入等
阅读 637
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建筑行业打给个人老板用于代发工资需要哪些材料做账才能合理
青老师
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提问时间:08/10 17:16
#建筑#
你好; 需要有垫付的协议 或者是借支单证明
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老师,可以给建筑业**和被**的计算公式表吗
庄老师
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提问时间:07/30 15:43
#建筑#
你好,一般以前是这样处理的, 建筑企业**业务的会计核算的原则是: (1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体. (2)将**方看成是被**方的一个项目部. 建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 1、被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款 贷应付账款――**方 或内部往来――**方 2、被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%)×9%] 别人项目**我单位如何进行账务处理? 对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类, 一类是个人**有资质的施工企业. 另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业的. 【案例分析】 **人以200万元,中标某项目,根据与公司订立的合同,交**管理费3%,共计6万元,材料100万元,人工费40万元。 资金往来设立: (叫内部往来、或在应收帐款-内部往来)会计科目. 一、被**方账务处理 (1)确认工程结算开票, 借应收账款――甲方200, 贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49, 应交税费――应交增值税(销)16.51 (2)收到甲方拨款: 借:银行存款200 贷:应收帐款――甲方 200 (3)借,内部往来――**方(3%管理费)6, 贷,其他业务收入6 应交税费――应交增值税(销项税额) -管理服务费6/(1+6%) (4)拨付**单位工程款时: 借:内部往来――**方=183.49-6=177.49 贷:银行存款 177.49 一、 **方收到款项, 借银行存款177.49, 贷工程结算――项目177.49 二、**方业务: (1)材料发票 借:工程施工――合同成本(非人工成本)100 贷:内部往来-项目100 (2)提供工资表 借:工程施工—合同成本(人工费)40 贷:内部往来-项目40 同时:借:应付职工薪酬――人工费40, 贷: 应付职工薪酬――人工费40 (3)管理费用结算表10 借管理费用10, 贷内部往来――项目10 三、确认收入和成本, (1)借工程施工―合同毛利17.49, 主营业务成本160, 贷主营业务收入177.49 (2)完工后工程结算和工程施工对冲, 借工程结算177.49 贷工程施工―合同毛利17.49 工程施工―合同成本160
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建筑工程的薪资计提分录:借:工程施工 贷:应付职工薪酬 同时结转为项目成本:借:主营业务成本 贷:工程施工 老师 这两个分录正确吗?
朴老师
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提问时间:08/04 14:24
#建筑#
同学你好 嗯 这样做分录可以的
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车辆购置税和车辆增值税有啥区别?购买一辆小轿车,会计分录怎么做?
东老师
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提问时间:08/04 10:51
#建筑#
借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
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我们是建筑施工单位 现在工程已经竣工 现在劳务公司开票给我们 印花税是外经证申请出来之后缴纳的吗 开票以后当月就需要异地预缴吗 必须要开具外经证吗
郭老师
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提问时间:06/17 16:44
#建筑#
你好,开了外经证,然后你再开发票,再去预缴税款。
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乙方给甲方开具了劳务发票现在甲方要求用预储金账户支付乙方的劳务发票账务怎样处理
郭老师
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提问时间:06/29 18:01
#建筑#
你好,这个是乙方的公司账户吗?
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老师材料运输费开的价外费用13%会计分录
一鸣老师
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提问时间:01/18 10:28
#建筑#
一样的计入材料成本就是
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